DOU 21/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023062100201 201 Nº 116, quarta-feira, 21 de junho de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº001/2023. Processo nº04590/2022. OBJETO: Aquisição de material de papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus respectivos centros de referências (CRAS, CREAS e Serviço de Acolhimento). EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 15/2023 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA:A H DA S MOR A ES EPP. VALOR: R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais). RP Nº 16/2023 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA:ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI-ME. VALOR: R$ 19.499,00(dezenove mil quatrocentos e noventa e nove reais) RP Nº 17/2023 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA:BRITO E SI LV A COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME. VALOR: R$ 32.846,19( trinta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos). RP Nº 18/2023 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: FACILITTA LTDA VALOR: R$ 26.160,75(vinte e seis mil cento e sessenta reais esetenat e cinco centavos) RP Nº 20/2023. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA:LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME. VALOR: R$ 27.157,70 (vinte e sete mil cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos). RP Nº 21/2023 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social CONTRATADA: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI VALOR: R$ 79.456,64( setenta e nove mil quatrocentose cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 12 meses PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 PROCESSO Nº 572103/2022 CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2023.052E0700001.01.0023 Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - EMEFTI "PROFESSORA ARLENE GERALDO", EMEFTI "BAIRRO ALTOÉ" E O CMEITI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL "LUÍS CARLOS GADIOLI"- BAIRRO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATADA: ALER COMERCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ nº 82.476.144/0001-83 Item: 01 (R$ 979,00) Item: 03 (R$ 1.249,00) Item: 14 (R$ 515,00) VALOR TOTAL: R$ 26.855,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais). CONTRATADA: CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI CNPJ nº 08.849.621/0001-56 Item: 02 (R$ 300,00) Item: 04 (R$ 342,00) Item: 27 (R$ 380,00) Item: 36 (R$ 825,00) VALOR TOTAL: R$17.162,00 (dezessete mil, cento e sessenta e dois reais). CONTRATADA: KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP CNPJ nº 21.971.041/0001-03 Item: 05 (R$ 1.050,00) VALOR TOTAL: R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais). CONTRATADA: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP CNPJ nº 00.478.911/0001-29 Item: 06 (R$ 5.119,80) VALOR TOTAL: R$ 25.599,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais). CONTRATADA: WTFS COMERCIO LTDA CNPJ nº 45.215.749/0001-94 Item: 07 (R$ 2.161,00) Item: 08 (R$ 2.768,00) Item: 09 (R$ 799,90) Item: 15 (R$ 490,00) Item: 18 (R$ 1.299,00) Item: 20 (R$ 3.745,00) Item: 21 (R$ 5.200,00) Item: 22 (R$ 3.845,00) Item: 24 (R$ 748,00) Item: 25 (R$ 2.595,90) Item: 26 (R$ 199,00) Item: 33 (R$ 209,90) Item: 34 (R$ 2.100,00) Item: 38 (R$ 179,90) VALOR TOTAL: R$ 111.566,50 (cento e onze mil, quinhentos e sessenta e seis reais, e cinquenta centavos). CONTRATADA: ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ nº 04.008.524/0001-80 Item: 10 (R$ 92,00) Item: 13 (R$ 525,00) Item: 28 (R$ 685,00) Item: 29 (R$ 1.145,00) VALOR TOTAL: R$ 24.985,00 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais). CONTRATADA: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 01.590.728/0008-50 Item: 12 (R$ 3.946,34) VALOR TOTAL: R$ 146.014,58 (cento e quarenta seis mil e quatorze reais, e cinquenta e oito centavos). CONTRATADA: CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA CNPJ nº 43.684.445/0001-40 Item: 16 (R$ 717,99) VALOR TOTAL: R$ 5.025,93 (cinco mil e vinte e cinco reais e noventa e três centavos). CONTRATADA: KAG REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ nº 48.253.521/0001-87 Item: 17 (R$ 1.644,70) VALOR TOTAL: R$ 4.934,10 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais, e dez centavos). CONTRATADA: MC INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ nº 09.299.377/0001-68 Item: 19 (R$ 850,00) Item: 23 (R$ 2.390,00) Item: 30 (R$ 900,00) VALOR TOTAL: R$ 22.390,00 (vinte e dois mil, trezentos e noventa reais). CONTRATADA: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ nº 39.935.346/0002-06 Item: 31 (R$ 3.150,00) VALOR TOTAL: R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais). CONTRATADA: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA CNPJ nº 16.847.666/0001-10 Item: 32 (R$ 718,88) VALOR TOTAL: R$ 21.566,40 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta seis reais e quarenta centavos). CONTRATADA: AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI CNPJ nº 34.787.540/0003-40 Item: 35 (R$ 4.178,00) VALOR TOTAL: R$ 89.642,00 (oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais). CONTRATADA: POLLIANA IOLANDA ASSUNÇÃO SILVA NUNES CNPJ nº 29.520.946/0001-60 Item: 39 (R$ 1.529,00) VALOR TOTAL: R$ 18.348,00 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais). CONTRATADA: PRIMER SOLUÇÕES LTDA CNPJ nº 47.725.628/0001-18 Item: 40 (R$ 2.590,00) VALOR TOTAL: R$ 5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais). CONTRATADA: SPELL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ nº 09.444.342/0001-75 Item: 41 (R$ 719,00) VALOR TOTAL: R$ 37.388,00 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais). VALOR GLOBAL: R$ 573.456,51 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Nova Venécia - ES, 20 de junho de 2023. ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO N. 96/2023. ID CidadES: 2023.056E0700001.16.0005 Processo n. 1.253/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES - CNPJ N. 27.165.695/0001-18. CONTRATADA: YPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n. 04.939.426/0001-66. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto aquisicao de veículos tipo passeio minivan (7 lugares), para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Município de Piúma/ES. VALOR GLOBAL: R$ 140.811,80 (cento e quarenta mil, oitocentos e onze reais e oitenta centavos). Vigencia: 12 (doze) meses. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2023 CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES. CONTRATADA: Lockin Construtora LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando à drenagem e pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Santa Teresa, contemplando uma extensão total de 3,75 km de via, conforme segue: Rua José Pivetta e Rua São Paulo no distrito de Alto Santa Maria (1,093km); Rua 14 de julho no distrito de Santo Antônio do Canaã (1,175km); e Rua São Lourenço na Sede do Município (1.477 km). DOTAÇÕES: - 015.001.15.451.0031.1.014.44905100000.44905191000 - Fonte: 2704 - Ficha: 360. - 015.001.15.451.0031.1.014.44905100000.44905191000 - Fonte: 2705 - Ficha: 360. - 015.001.15.451.0031.1.014.44905100000.44905191000 - Fonte: 2500 - Ficha: 360. - 015.001.15.451.0031.1.014.44905100000.44905191000 - Fonte: 1705 - Ficha: 360. PRAZO: O prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme cronograma físico e financeiro elaborado pela empresa Focus construções e projetos em Bim LTDA, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de serviço. O prazo de vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. PROCESSO Nº: 000520/2023. REF.: CONCORRÊNCIA Nº 000005/2023. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 118/2023 CONTRATANTE: Município de Santa Teresa-ES. CONTRATADO: Empresa SS Celulares LTDA. OBJETO: fornecimento de aparelhos celulares (smartphones), destinados a atender as necessidades da Assessoria de Comunicação, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura desta Municipalidade. VALOR GLOBAL: R$ 6.597,00 (seis mil, quinhentos e noventa e sete reais). DOTAÇÕES: Ocorrerão à conta das seguintes dotações orçamentárias: - 005.001.04.122.0008.2.008.44905200000.44905203000 - Fonte: 1704 - Ficha: 57; - 014.001.27.812.0030.2.054.44905200000.44905203000 - Fonte: 1500 - Ficha: 460; - 015.001.15.452.0031.1.021.44905200000.44905203000 - Fonte: 1704 - Ficha: 366. PROCESSO Nº: 1694/2023. PRAZO: O contrato terá início a partir da sua assinatura e terá duração correspondente ao fornecimento dos produtos adquiridos, não podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. REF. Dispensa de Licitação. AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 6/2023 O Município de Santa Teresa - ES, através do Presidente da CPL, leva ao conhecimento dos interessados que a Sessão de Abertura das propostas do Edital da Concorrência Pública nº 06/2023, suspensa no dia 20/06/2023 foi prorrogada para às 9h do dia 22/06/2023. Santa Teresa, 20 de junho de 2023. KENEDY CORTELETTI