DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 20 DE JULHO DE 2020 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 3 MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0111100000000 420.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 1.020.000 12.368.0105.2881.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0111100000000 700.000 MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0112000000000 700.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 1.400.000 25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 28.399.730 25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 1.229.000 10.122.2020.2133.0002 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA S 3.3.90.36 0121400000000 1.000.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 1.000.000 10.302.0001.2195.0026 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 229.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 229.000 25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.224.000 10.122.0001.2016.0025 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO S 3.3.90.34 0121100000000 13.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121100000000 4.500.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 4.513.000 10.122.0121.2495.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121100000000 3.450.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 3.450.000 10.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121400000000 3.400.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 3.400.000 10.302.0123.2503.0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ATENCAO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 61.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 61.000 10.302.0123.2528.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121400000000 4.400.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121100000000 7.700.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 12.100.000 10.302.0123.2540.0005 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL E REDE COMPLEMENTAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121100000000 2.700.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 2.700.000 25.910 HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA 332.243 10.302.0123.1796.0058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121500000000 332.243 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 332.243 25.911 HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 307.243 10.302.0123.1796.0059 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121500000000 307.243 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 307.243 25.916 HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA 102.415 10.302.0123.1796.0064 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121500000000 102.415 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 102.415 25.918 HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN 204.829 10.302.0124.1645.0002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121500000000 204.829 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 204.829 31.000 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.000 31.101 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.000 08.122.0001.2195.0035 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAISFechar