DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 09 DE OUTUBRO DE 2020 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 15 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 14, da Lei Complementar nº 0263, de 03 de maio de 2019, no art. 70, da Lei Complementar n° 176, de 19 de dezembro de 2014; e nos termos da Lei Complementar nº 0037, de 10 de julho de 2007, que institui o Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. CONSIDERAN- DO a importância da publicidade dos atos administrativos, visto que é dever da Administração Pública Municipal zelar pela transparência de seus atos; CONSIDERANDO a solicitação de substituição do servidor WASHINGTON LUIZ BEZERRA E SILVA, Corregedor Auxiliar, matrícula 45.748-01, em virtude do retorno das férias parte do servidor ZENNILTON RODRIGUES DE SOUSA, Corregedor Auxiliar, matrícula n° 60.188-01, que se deram no período de 01 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020; CONSIDERANDO que os trabalhos apura- tórios iniciados deverão prosseguir evitando-se o prejuízo na conclusão da investigação; RESOLVE: Art. 1° - Substituir na Portaria nº 0043/2020-SESEC, de 21 de janeiro de 2020, repu- blicada no DOM de 04 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria nº 0126/2020-SESEC, de 02 de março de 2020, publi- cada no DOM de 05 de março de 2020, pela Portaria nº 0196/2020-SESEC, de 01 de julho de 2020, publicada no DOM de 02 de julho de 2020 e pela Portaria nº 0302/2020-SESEC, de 04 de setembro de 2020, publicada no DOM de 10 de setembro de 2020, o servidor WASHINGTON LUIZ BEZERRA E SILVA, Corregedor Auxiliar, matrícula 45.748-01 pelo servi- dor, ZENNILTON RODRIGUES DE SOUSA, Corregedor Auxili- ar, matrícula n° 60.188-01, em decorrência do término das férias por parte do segundo, o qual retornou as suas atividades laborais, a partir do dia 01 de outubro de 2020. Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ, em 06 de outubro de 2020. Publique- se, registre-se e cumpra-se. José Maria Barbosa Soares - SECRETÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ. *** *** *** ERRATA - Na Portaria nº 0319/2020-SESEC, de 23 de setembro de 2020, publicada no DOM de 1º de outubro de 2020, a qual instaurou a Sindicância nº 039/2020-SIND. ONDE SE LÊ: (...) Francisco de Assis Vale Júnior, matrícula n° 84.122-03, como Secretário.(...), LEIA-SE: (...) FRANCISCO DE ASSIS VALE JÚNIOR, matrícula n° 93.244-03, como Secre- tário (…). Publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ DE FORTALEZA, em 05 de outubro de 2020. José Maria Barbosa Soares - SECRETÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ. SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2020 - SEFIN - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN, com recursos do FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (FIDAF). CONTRATADA: SOLU DISTRIBUIDORA LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO: Processo Administrativo nº P242924/2020 vinculado ao Processo original nº P488737/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/2993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto da presente contratação, a aquisição de materiais de limpeza e consumo, para atender as necessidades da secretaria municipal das finanças – SEFIN. DO VALOR, DA ESPECIFICAÇÃO E DO REAJUSTA- MENTO DO PREÇO: Os produtos a serem entregues, deverão obedecer às quantidades e especificações abaixo listadas: LOTE DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 05 DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSSOL EMBALAGEM. ULTRA UNIDADE 200 R$ 5,94 R$ 1.188,00 10 GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR DE MÃOS. ALINE UNIDADE 200 R$ 16,50 R$ 3.300,00 29 PANO DE COPA E COZINHA. POPO UNIDADE 40 R$ 2,33 R$ 93,20 32 ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE. LIMPA BELA UNIDADE 500 R$ 0,51 R$ 255,00 36 PAPEL HIGIÊNICO. MILI UNIDADE 1200 R$ 7,64 R$ 9.168,00 40 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS. ESTILO PACOTE 30 R$ 2,24 R$ 67,20 41 GUARDANAPO DE PAPEL, 22 X 23 CM 50 UNIDADES. GIRASSOL PACOTE 200 R$ 1,10 R$ 220,00 Valor Total R$ 14.291,40 (quatorze mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos) O valor contratual global importa na quantia de R$ 14.291,40 (quatorze mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos), irreajustáveis. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades da Administração Fazendária Municipal – FIDAF, na seguinte dotação orça- mentária: Projeto/Atividade: 23.901.04.122.0001.2016.0022 – Manutenção e Funcionamento Administrativo; Elemento de Despesa: 3390.30 – Material de Consumo; Fonte de recursos: 0.1.001.0000.00.01 – Recursos Ordinários. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRA- TUAL: O prazo de vigência deste CONTRATO é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste CONTRATO é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, cujo prazo deverá transcorrer dentro do período da vigência contratual. DA FISCALIZAÇÃO: A execução do objeto deste Termo será acompanhada e fiscalizada pela servidora EMANUELLA VERISSIMO PAULO - Matrícula nº 54.835, vinculado à Célula de Gestão Administrativa - CEGEA da Coordenadoria Administrativo Financeiro COAFI/SEFIN, contato nº (85) 3252-4829, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado GESTOR do CONTRATO do Contrato; Os outros mem- bros da Comissão Técnica são os servidores JOSÉ EDMILSON CYSNE - Matrícula 13.317, lotado na Célula de Gestão Administrativa CEGEA da Coordenadoria Administrativo Financeiro COAFI/SEFIN, contato nº (85) 3252-1254 e DAMÁCIO BINDÁ DE MORAIS - Matrícula 15.518, vinculado à Célula de Gestão Administrativa – CEGEA da Coordenadoria Administrativo Financeira - COAFI; DO FORO: Fica eleito o Foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, por mais privilegiado que outro seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste CONTRATO, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA/ASSINATURA: Fortaleza - Ce, 05 de outubro de 2020. Pelo MUNICÍPIO DE FORTALEZA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DASFechar