DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 27 DE OUTUBRO DE 2020 TERÇA-FEIRA - PÁGINA 26 13.922, de 12 de dezembro de 2016, e Ato nº 0020/2017 de 04 de janeiro de 2017; CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº P481714/2018 e no Parecer nº 1082/2020 – COJUR/SMS; CONSIDERANDO a previsão legal do art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, do art. 22 e § 1º e § 2º do Decreto Federal nº 93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de exercício anterior; CONSIDERANDO o Decreto nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014, que fixa as competên- cias de ordenadores de despesas dos órgãos pertencentes à Administração Pública Municipal; e CONSIDERANDO o Decre- to nº 12.472/2008, que dispõe sobre os procedimentos para inscrição e execução dos Restos a Pagar e depósitos de tercei- ros. RESOLVE: Art. 1º - RECONHECER A DÍVIDA em favor do servidor CARLOS ALBERTO DA COSTA MORAES, Médico, matrícula nº 67.816-01, conforme débito remanescente do exercício anterior, para que sejam restituídos valores descon- tados em novembro de 2019, no valor de R$ 503,68 (quinhen- tos e três reais sessenta e oito centavos). Art. 2º - O valor su- pra referido será empenhado e terá a seguinte dotação orça- mentária: • 25901.10.301.0119.2195.0048, elemento de despe- sa 31.90.92, fonte 1.211.0000.00.00, da Ação de Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais – PSF/ Regionais. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Fortaleza – CE, 22 de outubro de 2020. Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. *** *** *** TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação do Pregão Eletrônico nº 293/2020, Processo nº P253964/2020, referente à seleção de empresa para o registro de preços vi- sando aquisições futuras e eventuais de protetor solar FPS 30, para atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 293/2020, com abertura em 20/10/2020, HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro Renato Garcia Jerônimo Lima, da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs 396 a 398 do processo em referência, onde foi classificada a seguinte empresa ALGSUN INDÚSTRIA E CO- MÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 25.066.271/0001-70, para os itens 01 e 02, perfazendo um valor total de R$ 221.112,00 (duzentos e vinte e um mil cento e doze reais). O valor global da licitação é de R$ 221.112,00 (duzentos e vinte e um mil cento e doze reais). Publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 27 de outubro de 2020. Joana Angélica Paiva Maciel SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE *** *** *** ERRATA - ERRATA AO CONTRATO Nº 447/2020 - SMS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P216753/2020 - A SE- CRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, instituídas pelo art. 299, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; inciso IV do art. 11 da Lei nº 8.608, de 26 de dezembro de 2001, c/c o art. 5º do Anexo I do Decreto nº 13.922, de 02 de dezembro de 2016 e, ainda, conforme Ato nº 020/2017, de 04 de janeiro de 2017; CONSIDERANDO os termos do Contrato nº 447/2020 – SMS, firmado pelo Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Saúde, junto à empresa PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. (CNPJ nº 09.485.574/0001-71) cujo respectivo Extrato foi publicado no Diário Oficial do Município na data de 20 de outubro de 2020; CONSIDERANDO a ocorrência de equívoco, de ordem material, que ocasionou a inserção incorreta do valor correspondente ao preço unitário do lote 2, previsto em tabela contida no Anexo Único do referenciado instrumento; CONSI- DERANDO que, ainda que constatado o referenciado equívoco de ordem material, verificou-se que os demais valores e quantitativos previstos em tabela, não sofreram quaisquer alterações, estando em conformidade com os termos Ata de Registro de Preços nº 405/2020 (decorrente do Pregão Eletrônico nº 145/2020); CONSIDERANDO que não houve qualquer alteração do valor global previs- to no Contrato nº 447/2020 – SMS; CONSIDERANDO que não houve qualquer alteração no Extrato de publicação do Contrato nº 447/2020 – SMS. RESOLVE: PARA FINS DE GARANTIA DA LISURA E TRANSPARÊNCIA RELATIVAS À CONTRATAÇÃO EM APREÇO, proceder a alteração do Anexo Único do Contrato nº 447/2020 – SMS, somente no tocante ao preço unitário do lote 2, previsto em tabela contida em seu Anexo Único, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA CNPJ Nº 09.485.574/0001-71 LOTE ESPECIFICAÇÕES MARCA/ FABRICAÇÃO UNID. MEDIDA QUANT. P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$) 01 CAIXA VASCULAR 1 – PINÇAS EM AÇO INOX DE 23 CM 2 UND; 2 –PINÇA GERMINI CURVA EM AÇO INOX DE 18 CMG 1 UND; 3 PINÇAS SATNSKY EM AÇO INOX DE 23 CM 3 UND; 4- PINÇAS SATKNSKY EM AÇO INOX DE 18 CM 1 UND; 5 – PINÇA CLAMP VASCULAR EM AÇO INOX DE 23 CM 2 UNID; 6 PINÇA SOFTCLAMP DEBAKEY PARA AORTA 45° 23 CM EM AÇO INOX 1 UND; 8- PINÇA SOFTCLAMP DEBAKAY PARA AORTA 45° 19 CM EM AÇO INOX; 9 – PINÇA CCOLEY EM AÇO INOX DE 16 CM 1 UND; 10 PINÇA LAMBERT KAY EM AÇO INOX DE 12 CM 1 UNID; 11 TESOURA DEBAKEY 45° EM AÇO INOX DE 18 CM 2 UND. 13 TESOURA DE POTTS SMITH 60° EM AÇO INOX DE 18 CM 1 UND; 14- PORTA AGULHA MICROVASCULAR EM AÇO NIOX DE 23 CM 1 UND; 15 – PORTA AGULHA MICROVASCULAR EM AÇO NIOX DE 18 CM 1 UND; 16 – TESOURA BOYD EM AÇO INOX DE 23 CM 1 UND; 17 TESOURA BOYD EM AÇO INOX DE 18 CM UND; 18 PINÇA DISSECAÇÃO DEBAKEY EM AÇO INOX DE 18 CM 1 UND; 19 – PINÇA DISSECAÇÃO DEBAKEY EM AÇO INOX DE 23 CM 1 UND; 20 PINÇA DISSECAÇÃO COM VIDEA EM AÇO INOX DE 18 CM 1 UND. 21 BULLDOG CLAMP CURVA EM AÇO INOX DE 6 CM 2 UND; 22 – BULLDOG CLAMP RETO EM AÇO INOX DE 6 CM 2 UND. 23 – AFASTADOR WETLANER 3X4 DENTES EM AÇO INOX DE 16 CM 1 UND. 24 BANDEJA DE INOX PERFURADA 35X25X4CM EM AÇO INOX 1 UND; REG ANVISA N° 102303900036 10230390034 1023030390047; 10253649013. MARCA : EDLO/FAMI UND 3 9.592,02 28.776,06 02 MATERIAS PARA MANTER ESTÉRIL DE FORMA AVULSA: 1 – BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 55X38X5CM 5 UND; 2 – BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 30X15X4CM 5 UNID: 3 – BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 35X25X4CM 5 UND: 4 – CAIXA EM AÇO INOXIDÁVEL PERFURADA COM TAMPA 42X18X9CM 5 UND: 5 – CUBA REDONDA 9X5CM 5 UND: 6 CUBA RIM 26X12CM 5 UND: REG. ANVISA N° 10253649013 MARCA: FAMI UND 15 3.566,60 53.484,00 VALOR TOTAL: R$ 82.260,06 (OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)Fechar