DOMFO 13/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 13 DE NOVEMBRO DE 2020 
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 54 
 
 
da Atenção Primária; • 25901.10.301.0119.2504.0001, elemen-
to de despesa 44.90.52; fonte 0.1.215.0000.00.00 da Gestão e 
Manutenção das Ações da Atenção Primária; • 25901.10.302. 
0123.2528.0001, elemento de despesa 44.90.52; fonte 0.1.211. 
0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção 
Especializada em Saúde - Rede Própria. • 25901.10.302. 
0123.2528.0001, elemento de despesa 44.90.52; fonte 0.1.215. 
0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção 
Especializada em Saúde - Rede Própria. Data: Fortaleza – CE, 
29 de outubro de 2020. Assinam: Joana Angélica Paiva          
Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS e 
Maria Heliane Batista Bessa - APB COMÉRCIO DE MÓVEIS 
LTDA – ME. 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 459/2020 – SMS - 
PROCESSO Nº P079389/2020 - Natureza do Ato: CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
– SMS E A EMPRESA K V BEZERRA – ME. (CNPJ sob o nº 
05.587.629/0001-01). Fundamentação: Pregão Eletrônico n° 
132/2019 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo 
Administrativo nº P280876/2018, os preceitos do direito público, 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal 
nº 8.666/1993. Do Objeto: AQUISIÇÕES FUTURAS E EVEN-
TUAIS DE MOBILIÁRIO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO 
USO, COMPREENDENDO ENTREGA E MONTAGEM, para 
atender as necessidades dos Órgãos e Entidades do Município 
de Fortaleza de acordo com as especificações e quantitativos 
contido no instrumento e no edital do pregão eletrônico nº 
132/2019. Do Valor: R$ 430,30 (quatrocentos e trinta reais e 
trinta centavos), Da Vigência e Execução: Vigência do Contrato 
é de 12 (doze) meses, improrrogável, contado a partir da sua 
publicação. Execução do objeto do Contrato é de 12 (doze) 
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Forneci-
mento, após a emissão de empenho. Da Dotação Orçamentá-
ria: • 25901.10.122.0001.1796.0040, elemento de despesa 
44.90.52; fonte 0.1.211.0000.00.00 da Ação de Aquisição de 
Equipamentos, Mobiliários e Veículos; • 25901.10.122.0206. 
1796.0052, elemento de despesa 44.90.52; fonte 0.1.920.0000. 
00.02 da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e 
Veículos; • 25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despe-
sa 44.90.52; fonte 0.1.211.0000.00.00 da Gestão e Manuten-
ção das Ações da Atenção Primária; • 25901.10.301.0119. 
2504.0001, elemento de despesa 44.90.52; fonte 0.1.215.0000. 
00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primá-
ria; • 25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesa 
44.90.52; fonte 0.1.211.0000.00.00 da Gestão e Manutenção 
das Ações da Atenção Especializada em Saúde - Rede        
Própria. • 25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesa 
44.90.52; fonte 0.1.215.0000.00.00 da Gestão e Manutenção 
das Ações da Atenção Especializada em Saúde - Rede       
Própria. Data: Fortaleza – CE, 29 de outubro de 2020.            
Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA    
MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS e Karoline Vasconcelos 
Bezerra Veras - K V BEZERRA - ME. 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 460/2020 – SMS - 
PROCESSO Nº P079389/2020 - Natureza do Ato: CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
– SMS E A EMPRESA MARINHO SOARES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA – EPP. (CNPJ sob o nº 08.458.279/0001-
63). Fundamentação: Pregão Eletrônico n° 132/2019 e seus 
anexos, o que consta nos autos do processo administrativo nº. 
P280876/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 
10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993. 
Do Objeto: AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MOBI-
LIÁRIO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COMPRE-
ENDENDO ENTREGA E MONTAGEM, para atender as neces-
sidades dos Órgãos e Entidades do Município de Fortaleza de 
acordo com as especificações e quantitativos contido no ins-
trumento e no edital do pregão eletrônico nº 132/2019. Do 
Valor: R$ 1.322,30 (mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta 
centavos). Da Vigência e Execução: Vigência do Contrato é de 
12 (doze) meses, improrrogável, contado a partir da sua publi-
cação. Execução do objeto do Contrato é de 12 (doze) meses, 
contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, 
após a emissão de empenho. Da Dotação Orçamentária: • 
25901.10.122.0001.1796.0040, elemento de despesa 44.90.52; 
fonte 0.1.211.0000.00.00 da Ação de Aquisição de Equipamen-
tos, Mobiliários e Veículos; • 25901.10.122.0206.1796.0052, 
elemento de despesa 44.90.52; fonte 0.1.920.0000.00.02 da 
Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos; • 
25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesa 44.90.52; 
fonte 0.1.211.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações 
da Atenção Primária; • 25901.10.301.0119.2504.0001, elemen-
to de despesa 44.90.52; fonte 0.1.215.0000.00.00 da Gestão e 
Manutenção das Ações da Atenção Primária; • 25901.10.302. 
0123.2528.0001, elemento de despesa 44.90.52; fonte 0.1.211. 
0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção 
Especializada em Saúde - Rede Própria. • 25901.10.302. 
0123.2528.0001, elemento de despesa 44.90.52; fonte 0.1.215. 
0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção 
Especializada em Saúde - Rede Própria. Data: Fortaleza – CE, 
04 de novembro de 2020. Assinam: Joana Angélica Paiva 
Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS e 
Leandro 
Jose 
Vieira 
Soares 
- 
MARINHO 
SOARES                   
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP. 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 475/2020 – SMS - 
PROCESSO Nº P185082/2020 - Natureza do Ato: CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
– SMS E A EMPRESA SELLENE COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA. (CNPJ: 05.329.222/0001-76). Fundamentação: 
Pregão Eletrônico n° 041/2020 e seus anexos, os preceitos do 
direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, 
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei 
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735 
de 18/01/2016 (atualizado com as alterações constantes do 
Decreto Nº 14.398, de 11 de abril de 2019); Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 
de 07 de agosto de 2014, Decretos Municipais nº 11.251 de 
10.09.2002, 12.255 de 06/09/2007, 13.512 de 30/12/14, e do 
Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013 publicado no D.O.U de 
24/01/2013 (e suas alterações) e subsidiariamente a Lei Fede-
ral nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Do Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, PARA 
ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE DE FORTALEZA, CONFORME QUANTITATIVOS E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO ÚNICO DO INS-
TRUMENTO CONTRATUAL QUE O INTEGRA PARA TODOS 
OS FINS, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. Da Vigência 
e Execução: 12 (doze) meses, improrrogável, contados a partir 
da sua publicação. Do Valor: R$ 631.616,25 (seiscentos e trinta 
e um mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco). Da 
Dotação 
Orçamentária: 
25901.10.301.0119.2504.0001,        
Elemento de Despesa 33.90.30; Fonte: 0.1.214.0000.00.00; da 
Gestão e Manutenção das Ações da Atenção a Primária; 
25901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa 33.90. 
32; Fonte: 0.1.214.0000.00.00; da Gestão e Manutenção das 
Ações da Atenção a Primária; 25901.10.301.0119.2504.0002, 
Elemento de Despesa 33.90.30; Fonte: 0.1.214.0000.00.00; da 
Gestão e Manutenção das Ações da Atenção a Primária -    
Saúde Bucal; 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de 
Despesa 33.90.30; Fonte: 0.1.213.0000.00.00; da Gestão e 
Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - 
Rede Própria; 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de 
Despesa 33.90.30; Fonte: 0.1.214.0000.00.00; da Gestão e 
Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - 
Rede Própria; 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de 
Despesa 33.90.32; Fonte: 0.1.214.0000.00.00; da Gestão e 
Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - 
Rede Própria; 25901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de 
Despesa 33.90.32; Fonte: 0.1.211.0000.00.00; da Gestão e 

                            

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