DOE 28/12/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            REGIÃO / ENTIDADE / PA
TESOURO
OUTRAS FONTES
 TOTAL
17317
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/LAVRAS DA MANGABEIRA
17318
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/BARRO
17319
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/CARIRIAÇU
17320
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/POTENGI
17405
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/AURORA
17406
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/ARARIPE
17408
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/PORTEIRAS
17410
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/CRATO
17422
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/CAMPOS SALES
17427
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/BAIXIO
17542
 36.285,00
 36.285,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
DA  ASSOCIAÇÃO PETER PAN
17760
 12.728,00
 12.728,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AGENTES DE 
ENDEMIAS
17989
 14.514,00
 14.514,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL/MAURITI
20065
 3.000.000,00
 3.000.000,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS.
20073
 9.143.303,00
 9.143.303,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO.
20074
 3.269.721,00
 1.788.817,00
 5.058.538,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO.
20081
 85.540.556,00
 49.709.025,00
 135.249.581,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI EXECUTADO POR MEIO 
DE CONTRATO DE GESTÃO.
20094
 803.627,00
 148.075,00
 951.702,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE.
20095
 55.407,00
 55.407,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE ATRAVÉS DA ÁREA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
20096
 200.074,00
 858.303,00
 1.058.377,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA 
ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FOLHA NORMAL.
20158
 41.692.800,00
 41.692.800,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO.
20159
 937.360,00
 937.360,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE.
20161
 5.220.000,00
 5.220.000,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS.
20171
 5.458.794,00
 5.458.794,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.
20183
 60.000,00
 60.000,00
ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DE DROGAS LICITAS E ILÍCITAS.
20222
 3.000,00
 3.000,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
20234
 221.708,00
 221.708,00
REGULAÇÃO E CONTROLE DO SUS.
20242
 8.000,00
 8.000,00
APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DAS COMISSÕES INTERGESTORES 
REGIONAIS - CIR.
20243
 355.585,00
 3.000,00
 358.585,00
PROMOÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE 
ENDEMIAS.
20244
 3.000,00
 3.000,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
AMBIENTAL.
20313
 5.000,00
 5.000,00
FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA POR MEIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA.
20390
 56.000,00
 56.000,00
QUALIFICAÇÃO DA SUPERVISÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE.
20435
 5.000,00
 5.000,00
FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA.
20511
 52.608,00
 339.924,00
 392.532,00
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E DA 
EDUCAÇÃO NO SUS.
20779
 1.361.457,00
 1.361.457,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES.
20871
 401.247,00
 401.247,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- FUNDES.
20965
 557.440,00
 557.440,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - FUNDES.
21066
 652.272,00
 38.205,00
 690.477,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE 
PÚBLICA.
21067
 20.660,00
 20.660,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE 
PÚBLICA ATRAVÉS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO.
27000000SECRETARIA DA CULTURA
 2.289.068,00
 800.000,00
 3.089.068,00
11350
 10.000,00
 10.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES CULTURAIS.
11363
 5.000,00
 5.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIA DO 
ENSINO DE ARTES.
11365
 5.000,00
 5.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PATRIMÔNIO 
CULTURAL.
REGIÃO / ENTIDADE / PA
TESOURO
OUTRAS FONTES
 TOTAL
17317
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/LAVRAS DA MANGABEIRA
17318
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/BARRO
17319
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/CARIRIAÇU
17320
 155,00
 155,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/POTENGI
17405
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/AURORA
17406
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/ARARIPE
17408
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/PORTEIRAS
17410
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/CRATO
17422
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/CAMPOS SALES
17427
 1.948,00
 1.948,00
INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS 
E ILÍCITAS/BAIXIO
17542
 36.285,00
 36.285,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
DA  ASSOCIAÇÃO PETER PAN
17760
 12.728,00
 12.728,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AGENTES DE 
ENDEMIAS
17989
 14.514,00
 14.514,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL/MAURITI
20065
 3.000.000,00
 3.000.000,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS.
20073
 9.143.303,00
 9.143.303,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO.
20074
 3.269.721,00
 1.788.817,00
 5.058.538,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO.
20081
 85.540.556,00
 49.709.025,00
 135.249.581,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI EXECUTADO POR MEIO 
DE CONTRATO DE GESTÃO.
20094
 803.627,00
 148.075,00
 951.702,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE.
20095
 55.407,00
 55.407,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE ATRAVÉS DA ÁREA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
20096
 200.074,00
 858.303,00
 1.058.377,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA 
ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FOLHA NORMAL.
20158
 41.692.800,00
 41.692.800,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO.
20159
 937.360,00
 937.360,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE.
20161
 5.220.000,00
 5.220.000,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS.
20171
 5.458.794,00
 5.458.794,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.
20183
 60.000,00
 60.000,00
ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DE DROGAS LICITAS E ILÍCITAS.
20222
 3.000,00
 3.000,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
20234
 221.708,00
 221.708,00
REGULAÇÃO E CONTROLE DO SUS.
20242
 8.000,00
 8.000,00
APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DAS COMISSÕES INTERGESTORES 
REGIONAIS - CIR.
20243
 355.585,00
 3.000,00
 358.585,00
PROMOÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE 
ENDEMIAS.
20244
 3.000,00
 3.000,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
AMBIENTAL.
20313
 5.000,00
 5.000,00
FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA POR MEIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA.
20390
 56.000,00
 56.000,00
QUALIFICAÇÃO DA SUPERVISÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE.
20435
 5.000,00
 5.000,00
FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA.
20511
 52.608,00
 339.924,00
 392.532,00
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E DA 
EDUCAÇÃO NO SUS.
20779
 1.361.457,00
 1.361.457,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES.
20871
 401.247,00
 401.247,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- FUNDES.
20965
 557.440,00
 557.440,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - FUNDES.
21066
 652.272,00
 38.205,00
 690.477,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE 
PÚBLICA.
21067
 20.660,00
 20.660,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE 
PÚBLICA ATRAVÉS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO.
27000000SECRETARIA DA CULTURA
 2.289.068,00
 800.000,00
 3.089.068,00
11350
 10.000,00
 10.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES CULTURAIS.
11363
 5.000,00
 5.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIA DO 
ENSINO DE ARTES.
11365
 5.000,00
 5.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PATRIMÔNIO 
CULTURAL.
REGIÃO / ENTIDADE / PA
TESOURO
OUTRAS FONTES
 TOTAL
11405
 5.000,00
 5.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DO SISTEMA ESTADUAL DE 
CULTURA.
11410
 10.000,00
 10.000,00
IMPLANTAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE CULTURA.
11437
 100.000,00
 100.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CARIRI.
11469
 340.517,00
 340.517,00
DINAMIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE LEITURA.
11491
 5.000,00
 5.000,00
ESTRUTURAÇÃO DOS ROTEIROS DE TURISMO CULTURAL.
11499
 10.000,00
 10.000,00
DIFUSÃO DE EVENTOS REGIONAIS DE LITERATURA.
11500
 5.000,00
 5.000,00
DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS.
11528
 50.000,00
 50.000,00
REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CARIRI.
15376
 100.000,00
 800.000,00
 900.000,00
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CINEMAS NAS CIDADES DO CEARÁ
17722
 12.728,00
 12.728,00
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL/POTENGI
17726
 7.252,00
 7.252,00
CRIAÇÃO DO MUSEU DOS FERREIROS/POTENGI
20633
 2.000,00
 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SALVAGUARDA.
20641
 386.880,00
 386.880,00
MANUTENÇÃO DOS TESOUROS VIVOS, MESTRES DA CULTURA.
20668
 1.209.691,00
 1.209.691,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VILA DA MÚSICA SOLIBEL.
20699
 15.000,00
 15.000,00
MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE 
CULTURA.
20702
 10.000,00
 10.000,00
MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO CULTURAL DO CARIRI.
27200004FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
 330.000,00
 330.000,00
11268
 30.000,00
 30.000,00
IMPLANTAÇÃO DE MODALIDADES DE APOIO A PROJETOS DA SOCIEDADE 
CIVIL - FEC.
11494
 100.000,00
 100.000,00
PROMOÇÃO DO EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES.
11495
 100.000,00
 100.000,00
PROMOÇÃO DOS EDITAIS DOS CICLOS DE TRADIÇÃO POPULAR.
11496
 100.000,00
 100.000,00
PROMOÇÃO DO EDITAL CINEMA E VÍDEO.
29000000SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
 9.785.032,00
 260.633.334,00
 270.418.366,00
10629
 5.000,00
 5.000,00
CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ EM POTENGI.
10636
 502.180,00
 10.633.334,00
 11.135.514,00
CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BERÊ EM JARDIM.
10649
 7.104,00
 7.104,00
CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE CRATO.
10660
 9.181.148,00
 250.000.000,00
 259.181.148,00
CONSTRUÇÃO DO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC - TRECHO I.
15850
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/LAVRAS DA MANGABEIRA
15853
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/JUAZEIRO DO NORTE
15854
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/CRATO
15856
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/NOVA OLINDA
16326
 65.000,00
 65.000,00
INSTALAÇÃO DE ADUTORA/SANTANA DO CARIRI
16357
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/VÁRZEA ALEGRE
29200001SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
 145.582,00
 145.582,00
11060
 5.588,00
 5.588,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA A GARANTIA DO ACESSO ÀS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS.
11065
 7.623,00
 7.623,00
INSTALAÇÃO DE POÇOS PARA A GARANTIA DA CAPTAÇÃO E DO 
APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.
15573
 3.500,00
 3.500,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/TARRAFAS (RIBEIRA DE BAIXO, RIACHO VERDE E 
VAZINHA)
15574
 3.500,00
 3.500,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/GRANJEIRO (SÍTIO SANTA VITÓRIA)
15577
 3.500,00
 3.500,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/CARIRIAÇU (SÍTIO CHOCALHO, BANANEIRA, 
GRAVATA, MONDEIS, CATIRINA, CRUZ E BOM JESUS)
15578
 3.500,00
 3.500,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS/JARDIM (ZONA RURAL)
15579
 3.500,00
 3.500,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/AURORA (SÍTIOANJICO, SÍTIO COXÁ, SÍTIO TIPI E 
SÍTIO GROSSOS)
15580
 4.200,00
 4.200,00
CONSTRUÇÃO DE AÇUDE/SALITRE
15581
 3.500,00
 3.500,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/MISSÃO VELHA (SÍTIO LAGOA DA PEDRA )
15785
 9.071,00
 9.071,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/ARARIPE
15832
 9.071,00
 9.071,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/JUAZEIRO DO NORTE
15835
 9.071,00
 9.071,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/MAURITI
15851
 9.071,00
 9.071,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/SANTANA DO CARIRI
16012
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/SALITRE
16049
 4.920,00
 4.920,00
SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/NOVA OLINDA(SÍTIO 
SÃO JOÃO)
16080
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/ARARIPE
16089
 4.920,00
 4.920,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/FARIAS BRITO
16145
 3.939,00
 3.939,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/LAVRAS DA MANGABEIRA
16338
 3.939,00
 3.939,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/GRANJEIRO
16344
 3.939,00
 3.939,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/PENAFORTE
16398
 3.939,00
 3.939,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS/MILAGRES
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº288  | FORTALEZA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

                            

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