DOMFO 16/02/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 16 DE FEVEREIRO DE 2021
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 63
ITEM
ESPECIFICAÇÕES
MARCA
UNID
VALOR
UNIT. (R$)
QTDE.
VALOR
TOTAL (R$)
6
Sabonete líquido, antisséptico, para limpeza e desinfecção das mãos, odor
agradável, composição: lauril éter sulfato de sódio - tensoativo aniônico,
fragrância, corante, espessante, conservante e essência, ph (100%) 5,5 a
6,5, viscosidade mínima 600 cp. Embalagem de 1(um) litro, com identifica-
ção do produto e marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, registro ou notificação para cosméticos na Anvisa.
LIMPEBEM
Litro
7,14
5.590
39.912,60
VALOR TOTAL (R$)
39.912,60
DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 39.912,60 (trinta e nove mil novecentos e doze reais e sessenta cen-
tavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. DA DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desse contrato correrá à conta da Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Indicador de Uso
Fonte de Recurso
24901.12.361.0042.2124.0001
339030
0
1.111.0000.00.00
1.120.0000.00.00
24901.12.361.0193.2109.0001
339030
0
1.111.0000.00.00
1.120.0000.00.00
24901.12.365.0052.2113.0001
339030
0
1.111.0000.00.00
1.120.0000.00.00
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO: O prazo de vigência e de execução do contrato é de 06 (seis) meses e poderão ser prorrogados
por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde públi-
ca, na forma do artigo 4º-H, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória n° 926 de 20 de
março de 2020, contado a partir da sua publicação. DATA: Fortaleza, 02 de fevereiro de 2021. ASSINAM: Antonia Dalila Saldanha
de Freitas - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONTRATANTE. Fabricio Mattos Façanha - DISTRIBUIDORA
FAÇANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CONTRATADA. Maria Conceição Silva Cavalcante - GESTORA DO CON-
TRATO – SME.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 033/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
P313169/2020 - Natureza do Ato: TERCEIRO TERMO ADITI-
VO AO CONTRATO Nº 033/2018, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, E A COOPERATIVA DE TRABALHO
DOS MÉDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS
DO ESTADO DO CEARA LTDA (CNPJ n° 03.182.684/0001-88).
Do Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorroga-
ção do prazo de vigência e reajuste do Contrato nº 033/2018,
com fundamento nos arts. 40, XI, 55, III e 57, II, da Lei Federal
nº 8.666/1993. Da Vigência: Fica prorrogado o Contrato nº
033/2018 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de
fevereiro de 2021, de forma que seu término dar-se-á em 15 de
fevereiro de 2022, podendo ser prorrogado em obediência aos
ditames legais. Do Valor: Fica o Contrato nº 033/2018, em
razão de sua cláusula décima quarta, reajustado no percentual
de 4,770640% (conforme o índice INPC do IBGE), correspon-
dendo ao valor de R$ 520.274,42 (quinhentos e vinte mil, du-
zentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). De
modo que a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA o
valor global de até R$ 11.426.031,79 (onze milhões, quatrocen-
tos e vinte e seis mil, trinta e um reais e setenta e nove centa-
vos), dos quais, R$ 10.881.935,04 (dez milhões, oitocentos e
oitenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro
centavos) serão destinados para a execução dos serviços dis-
postos no presente instrumento e a quantia de R$ 544.096,75
(quinhentos e quarenta e quatro mil, noventa e seis reais e
setenta e cinco centavos) se refere à taxa de administração
disposta na Cláusula Décima Primeira do referenciado instru-
mento. Da Dotação Orçamentária: • 25901.10.302.0123.2528.
0001, Elemento de Despesa 33.90.34, Fonte 1.214.00000000 –
Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em
Saúde – Rede Própria. Da Ratificação: Todas as demais Cláu-
sulas não especificamente modificadas pelas alterações decor-
rentes deste Terceiro Termo Aditivo permanecem em vigor e
obrigando as partes, conforme originalmente pactuadas. Data:
Fortaleza – CE, 11 de fevereiro de 2021. Assinam: Ana Estela
Fernandes Leite - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE –
SMS e Pedro Ricardo Mesquita Coutinho - CLÁUDIO
KARAN MIRANDA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
MÉDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO
ESTADO DO CEARA LTDA - COOMTOCE.
*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação
do Pregão Eletrônico nº 357/2020, Processo nº P155024/2020,
referente à seleção de empresa para o registro de preços vi-
sando aquisições futuras e eventuais de mobiliário administrati-
vo (parte 01), para atender à demanda da Secretaria Municipal
da Saúde de Fortaleza, de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do
edital. Após apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrônico
nº 357/2020, com abertura em 02/12/2020, HOMOLOGO no
uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do
Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002, e nos termos
indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro José Jesus
Lédio de Alencar, da Central de Licitações da Prefeitura de
Fortaleza, nas páginas nº 1149 a 1163 do processo em referên-
cia, onde foram classificadas as seguintes empresas: KV BE-
ZERRA, inscrita no CNPJ nº 05.587.629/0001-01, para os itens
01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 17, 21, 24, 25, 26 e 27 perfa-
zendo um valor total de R$ 403.872,28 (quatrocentos e três mil
oitocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos); ÁGIL
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME, inscrita no CNPJ nº 30.607.801/0001-80, para os itens
08, 14, 15 e 20, perfazendo um valor total de R$ 49.200,00
(quarenta e nove mil e duzentos reais); B&B COMÉRCIO DE
PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.867.118/0001-51, para o
item 19, perfazendo um valor total de R$ 8.020,00 (oito mil e
vinte reais); INFOSHOP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 24.710.087/0001-
59, para o item 23, perfazendo um valor total de R$ 28.978,84
(vinte e oito mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e
quatro centavos); LIBRA MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.331.090/0001-54, para os itens
09 e 18, perfazendo um valor total de R$ 4.823,00 (quatro mil
oitocentos e vinte e três reais); e MAGAZINE DOS MÓVEIS
EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.537.584/0001-22, para os
itens 13 e 22, perfazendo um valor total de R$ 8.530,00 (oito
mil quinhentos e trinta reais). O valor global da licitação é de
R$ 503.424,12 (quinhentos e três mil quatrocentos e vinte e
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