DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 18 DE FEVEREIRO DE 2021 QUINTA-FEIRA - PÁGINA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL PORTARIA Nº 0002/2021 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL, no uso de suas atribui- ções legais, e atendendo ao disposto no art. 37, da Lei n° 4.320, de 1964; no art. 2º, inciso III e art. 3°, inciso VII, ambos do Decreto nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no DOM do dia 11 de fevereiro de 2014. RESOLVE: Reconhecer a dívida correspondente ao valor de R$ 18.227,57 (Dezoito mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), em favor da empresa COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL, CNPJ N° 07.047.251/0001-70, referente aos serviços de energia elétrica, devendo o dispêndio em causa correr por conta da Dotação 04.122.0001.2016.0044 – Elemento de Despesa 3.3.90.92, Fonte 1.001.0000.00.01, Despesas de Exercícios Anteriores, consignadas no orçamento vigente da Secretaria Regional V. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA GESTÃO RE- GIONAL, em 10 de fevereiro de 2021. João de Aguiar Pupo - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL (SEGER), Representando a Secretaria Regional V por força do decreto nº 14.905, de 05 de janeiro de 2021, que altera o Decreto nº 14.600, de 27 de fevereiro de 2020 - CONTRATANTE. INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA PORTARIA Nº 0108/2021 - O SUPERINTEN- DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: RECONHECER a dívida na importância de R$ 16.141,24 (DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) em favor da empresa CEGAS COMPANHIA DE GAS DO CEARA, conforme Processo nº P000740/2021, FORNECI- MENTO DE GÁS CANALIZADO - NOVEMBRO/ 2020, devendo o dispêndio em causa correr à conta da rubrica 10.302.0124. 2470.0001 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES da dotação 3.3.90.92, na fonte 1.214.0000.00.00, alocada ao vi- gente orçamento do IJF, conforme disposto no Decreto 12.757 "A" de 19/01/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 20/01/2011. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINE- TE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, em 12 de fevereiro de 2021. *** *** *** PORTARIA Nº 0109/2021 - O SUPERINTEN- DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: RECONHECER a dívida na importância de R$ 12.390,43 (DOZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) em favor da empresa CEGAS COMPANHIA DE GAS DO CEARA, conforme Processo nº P000743/2021, FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - DEZEMBRO/2020, devendo o dispêndio em causa correr à conta da rubrica 10.302.0124.2470.0001 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES da dotação 3.3.90.92, na fonte 1.214.0000.00.00, alocada ao vigente or- çamento do IJF, conforme disposto no Decreto 12.757 "A" de 19/01/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 20/01/2011. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINE- TE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, em 12 de fevereiro de 2021. Riane Maria Azevedo Barbosa - SUPERINTENDENTE - IJF. *** *** *** PORTARIA Nº 0110/2021 - O SUPERINTEN- DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: RECONHECER a dívida na importância de R$ 2.921,13 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) em favor da em- presa OI MOVEL S/A, conforme Processo nº P353384/2020, TELEFONIA MÓVEL - DEZEMBRO/2020, devendo o dispêndio em causa correr à conta da rubrica 10.122.0001.2016.0024 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES da dotação 3.3.90.92, na fonte 1.214.0000.00.00, alocada ao vigente or- çamento do IJF, conforme disposto no Decreto 12.757 "A" de 19/01/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 20/01/2011. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINE- TE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, em 12 de fevereiro de 2021. Riane Maria Azevedo Barbosa - SUPERINTENDENTE - IJF. *** *** *** PORTARIA Nº 0111/2021 - O SUPERINTEN- DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: RECONHECER a dívida na importância de R$ 110.594,68 (CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) em favor da empresa GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA, conforme Processo nº P018930/2021, SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - DEZEMBRO/ 2020, devendo o dispêndio em causa correr à conta da rubrica 10.302.0124.2470.0001 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN- TERIORES da dotação 3.3.90.92, na fonte 1.214.0000.00.00, alocada ao vigente orçamento do IJF, conforme disposto no Decreto 12.757 "A" de 19/01/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 20/01/2011. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTI- TUTO DR. JOSÉ FROTA, em 12 de fevereiro de 2021. Riane Maria Azevedo Barbosa - SUPERINTENDENTE - IJF. *** *** *** PORTARIA Nº 0112/2021 - O SUPERINTEN- DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: RECONHECER a dívida na importância de R$ 381.474,63 (TREZENTOS E OITENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) em favor da empresa CEMERGE - COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERG.DO CEARA, conforme Processo nº P022875/2021, SERVIÇO DE SAÚDE NA CATEGORIA MÉDICA - 21/12/2020 A 20/01/2020, devendo o dispêndio em causa correr à conta da rubrica 10.302.0124.2470.0001 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN- TERIORES da dotação 3.3.90.92, na fonte 1.214.0000.00.00, alocada ao vigente orçamento do IJF, conforme disposto no Decreto 12.757 "A" de 19/01/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 20/01/2011. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTI- TUTO DR. JOSÉ FROTA, em 12 de fevereiro de 2021. Riane Maria Azevedo Barbosa - SUPERINTENDENTE - IJF. *** *** *** PORTARIA Nº 0133/2021 - IJF - A SUPERIN- TENDENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no exercício das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso X do art. 57 do Regulamento Interno do Instituto Dr. José Frota, aprovado pelo Decreto nº 9.592 de 15.02.1995, e considerando o que consta no Processo nº P674423/2019, de conformidade com a Instrução Normativa 001/2016 de 22/04/2016, publicada no DOM de 29/04/2016. RESOLVE reconhecer a dívida refe- rente Verbas Rescisórias a favor da servidora HELCIA CARLA DOS SANTOS PITOMBEIRA, mat. 120815-01 (já exonerada), no valor de R$ 12.608,00 (doze mil, seiscentos e oito reais), conforme descriminação dos valores abaixo, devendo a despe- sa em causa correr por conta da dotação 3.1.90.94. VERBAS DESCRIÇÃO VALOR 184 Férias vencidas - 185 Férias proporcionais R$ 606,14 163 1/3 de Férias R$ 202,05 221 13º sal proporcional R$ 606,14Fechar