DOMFO 03/03/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 03 DE MARÇO DE 2021
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 34
GRUPO 04
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT
VALOR UNIT MEDIO
R$
VALOR TOTAL R$
22
Remendo a frio.
MARCA: VIAPOL
Caixa C/100
40
30,00
1.200,00
23
Cola de remendo a frio.
MARCA: URUBU
Bisnaga
100
6,30
630,00
24
Eletrodos
revestidos
para
solda 6013.
MARCA: WAVE
Kg
50
18,60
930,00
25
Arco de serra fechado.
MARCA: THOMPSON
Unid.
10
28,00
280,00
26
Lâmina de serra 12” para arco
de serra.
MARCA: STARRET
Unid.
50
6,70
335,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 04
R$ 3.375,00
GRUPO 05
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT
VALOR
UNIT MEDIO R$
VALOR TOTAL R$
27
Aro 3.50 x 8 com rolamento.
MARCA: SCHIOPA
Unid.
80
50,00
4.000,00
28
Rolamento Rolete de 1” com
capa.
MARCA: F A LUNA
Unid
200
22,50
4.500,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 05
R$ 8.500,00
ITEM 29
ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT
VALOR
UNIT MEDIO R$
VALOR TOTAL R$
Cal normatizado para pintura, pacote com
1kg, cor branca.
MARCA: HIDROTINTAS
Kg
30.000
1,16
34.800,00
VALOR TOTAL DO ITEM 29 R$ 34.800,00
ITEM 30
ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT
VALOR
UNIT MEDIO R$
VALOR TOTAL R$
Lixeiras em manilha de concreto lisa, não
porosa, com as seguintes dimensões: D:
40CM, ALTURA: 50CM, ESPESSURA DA
PAREDE: 4CM, com logomarca da Prefeitu-
ra Municipal de Fortaleza em alto relevo.
MARCA: PREMOLFORT
Unid
300
110,00
33.000,00
VALOT TOTAL DO ITEM 30 R$ 3 0.498,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.375.741,80 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E
QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.375.741,80 (Hum milhão, trezentos e
setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno
mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão
reajustados utilizando a variação do índice econômico TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro equivalente, caso esta seja
extinta. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão pela fonte de recursos do(s)
órgão(s)/entidade(s) contratante consignadas abaixo: Dotação Orçamentária: 19101.15.452.0014.2386.0001 - Manutenção da limpe-
za de vias e espaços urbanos; Elemento de despesa: 339030 - Material de Consumo; Fonte 1.001.0000.00.01–SCSP
. DA VIGÊNCIA:
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do
parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. Os prazos de vigência deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do
que dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo
Sr. PLÁCIDO CRUZ MACEDO, Matrícula nº 1195501, CPF nº 180.124.004-30, especialmente designado para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de
GESTOR. O processo de fiscalização de entrega e recebimento do objeto da presente licitação ocorrerão sob responsabilidade da
Secretaria Municipal Da Conservação E Serviços Públicos - SCSP, na pessoa de seu representante e na presença de funcionários da
CONTRATADA. SIGNATÁRIOS: O Sr. Ferruccio Petri Feitosa - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS e o Sr. Claumir Rebouças Moura - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RUDÁ COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
. DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2021. VISTO: Thereza Férrer - ASSESSORIA JURÍDICA -
SCSP - OAB Nº 36.000.
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