DOMFO 06/04/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 06 DE ABRIL DE 2021
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 5
TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA –
CE | CEL, torna público para conhecimento dos licitantes e
demais interessados no processo em epígrafe que as
empresas: NATIVA LIVE PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA /
UNICOM
COMUNICAÇÃO
E
PROMOÇÃO
EIRELI
interpuseram Recurso tempestivamente, no prazo estabelecido.
Informamos que o recurso será disponibilizado na íntegra no
site e-Compras (link: https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/
publico/detalhe-licitacao.asp?id=189&fonte=Novo)
e
que
o
prazo para apresentação de Contrarrazões será de 05 (cinco)
dias úteis após o término do prazo recursal, conforme
estabelece a Lei 8.666/93, artº 109, § 3º. Maiores informações
pelo telefone: (85) 3452.3477 | CEL. Fortaleza – CE, 05 de abril
de 2021. Hamer Soares Rios - PRESIDENTE DA CEL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N° 0042/2021 - O SECRETÁRIO
EXECUTIVO DE GOVERNO, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o artigo 6º, inciso V, do Decreto
nº 14.727, de 01 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial
do Município – DOM em 03 de julho de 2020. RESOLVE, Art. 1ª
- Reconhecer a dívida em favor da empresa VOLT LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.596.877/
0001-07, referente ao Contrato de Serviços nº 026/2019, firma-
do pelo Município de Fortaleza, por intermédio da Secretaria
Municipal de Governo, no valor de R$ 87.750,00 (oitenta e sete
mil e setecentos e cinquenta reais).
CREDOR
PROCESSOS
VALOR
RECONHECIDO (R$)
VOLT LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI
P083881/2021
87.750,00
TOTAL
87.750,00
Art. 2ª - O dispêndio será classificado na Dotação Orçamentá-
ria: 15101.04.122.0177.2995.0001, Elemento de Despesa
33.90.92, Fonte 0 100100000001 – Despesas de Exercícios
Anteriores, consignadas no vigente orçamento da Secretaria
Municipal de Governo – SEGOV. Registre-se, publique-se e
cumpra-se. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, em 29
de março de 2021. Júlio Ramon Soares Oliveira - SECRE-
TÁRIO EXECUTIVO DE GOVERNO.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0043/2021 - O SECRETÁRIO
EXECUTIVO DE GOVERNO, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o Artigo 6º, inciso V, do Decreto
nº 14.727, de 01 de julho de 2020. RESOLVE, Art. 1 -
Reconhecer a dívida correspondente a importância de
R$ 131.625,51 (cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e
cinco reais e cinquenta e um centavos), referente aos serviços
prestados em eventos pela empresa ARTE PRODUÇÕES DE
EVENTOS ARTÍSTICO E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ
n° 00.584.628/0001-81, através do contrato 015/2018-SEGOV.
CREDOR
PROCESSO
VALOR
RECONHECIDO
ARTE PRODUÇÕES DE
EVENTOS ARTÍSTICO E
LOCAÇÕES LTDA
P083815/2021
R$ 131.625,51
Art. 2 - Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação
Orçamentária 15101.04.122.0177.2995.0001, Elemento de
Despesa 339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de
Exercícios Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Muni-
cipal de Governo, pelo Orçamento Vigente. Registre-se, publi-
que-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTI-
VO DE GOVERNO, em Fortaleza, 30 de março de 2021. Júlio
Ramon Soares Oliveira - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE
GOVERNO - SEGOV.
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PORTARIA Nº 0060, DE 26 DE MARÇO DE
2021 - GMF - O DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no exercício de suas atribuições legais que
lhe confere a Lei Complementar nº 176 de 19 de dezembro de
2014. CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, inciso VII do
Decreto nº 13.297 de 10 de fevereiro de 2014, publicado no
Diário Oficial do Município de 11 de fevereiro de 2014, que fixa
as competências dos Ordenadores de Despesas dos Órgãos e
Entidades da Administração Pública Municipal e dá outras
providências. CONSIDERANDO os autos do processo adminis-
trativo, SPU nº P013329/2021, objetivando o reconhecimento
de dívida em favor do servidor CARLOS JÉFERSON THE
COSTA, pertinente ao pagamento decorrente de diferença de
verbas. RESOLVE, Art. 1º - Reconhecer a Despesa de Exercí-
cio Anterior - DEA, correspondente ao de pagamento do retroa-
tivo de setembro a dezembro de 2017 das verbas auxilio refei-
ção (código 271) no valor de R$ 650,00, a verba Vantagem
Pessoal Reajustável (código 316) no valor de R$ 1.538,75 e a
Gratificação Natalina (código 153) no valor de R$ 896,22, tota-
lizando RS 3.084,97 (três mil, oitenta e quatro reais e noventa e
sete centavos) ao servidor CARLOS JÉFERSON THE COSTA,
matrícula 60.209-01, subinspetor. Art. 2º - A despesa deve
correr a conta da dotação orçamentária 17.102.06.122.0001.
2195.0012, e do Elemento de Despesa 31.90.92 – Despesas
de Exercícios Anteriores, consignada no vigente orçamento
deste órgão e fonte pagadora 0.1.001.0000.00.01. Art. 3º - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. Art. 4º - Fica revogada a Portaria
0039/2021-GMF, publicada no DOM de 11.03.2021. GABINETE
DO DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 26 de março de 2021. Publique-se, registre-se e
cumpra-se. Inspetor Marcílio Linhares Távora - DIRETOR -
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0068, DE 30 DE MARÇO DE
2021 - GMF - O DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no exercício de suas atribuições legais que
lhe confere a Lei Complementar nº 176 de 19 de dezembro de
2014. CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, inciso VII do
Decreto nº 13.297 de 10 de fevereiro de 2014, publicado no
Diário Oficial do Município de 11 de fevereiro de 2014, que fixa
as competências dos Ordenadores de Despesas dos Órgãos e
Entidades da Administração Pública Municipal e dá outras
providências. CONSIDERANDO o autos do processo adminis-
trativo, SPU nº P464517/2018, objetivando o reconhecimento
de dívida em favor de servidor ativo, pertinente ao pagamento
decorrente de restituição por falta descontada. RESOLVE, Art.
1º - Reconhecer a Despesa de Exercício Anterior - DEA,
correspondente à restituição por falta descontada no dia
01/10/2018, ao servidor FÁBIO ROCHA CARNEIRO, matrícula
nº 107.030-02, no valor de R$ 87,71 (Oitenta e sete reais e
setenta e um centavos). Art. 2º - A despesa deve correr a conta
da dotação orçamentária 17.102.06.122.0001.2195.0012, e do
Elemento de Despesa 31.90.92 - Despesa de Exercícios Ante-
riores, consignada no vigente orçamento deste órgão e fonte
pagadora 0.1.001.0000.00.01, referente ao exercício financeiro
de 2018. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE
DO DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 30 de março de 2021. Publique-se, registre-se e
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