DOMFO 18/08/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 18 DE AGOSTO DE 2021
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 46
especial arrimo no artigo 25, caput e inciso I, do Estatuto de
Licitações e Contratos Públicos. Objeto: O Contrato tem por
objeto a aquisição de 01 (uma) assinatura e 01 (uma) cortesia
anual através de login e senha de autenticação no sítio
www.bancodeprecos.com.br, para acesso aos serviços do
sistema BANCO DE PREÇOS, ferramenta de pesquisas e
comparação de preços praticados pela Administração Pública,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saú-
de de Fortaleza. Prazo de Vigência: O prazo de vigência e
execução deste Contrato será de 12 (doze) meses, improrrogá-
vel, contados a partir do fornecimento do objeto, devendo ser
publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Fede-
ral nº 8.666/1993. Valor: O valor global deste Contrato importa
na monta de R$ 9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e
cinco reais), incluídas as despesas referentes encargos sociais,
tributos e demais ônus necessários, não cabendo nenhum
outro que o valor estipulado na referida proposta e conforme
Anexo Único a este instrumento. O valor é irreajustável. Dota-
ções Orçamentárias: As despesas decorrentes da contratação
serão provenientes dos recursos da Secretaria Municipal da
Saúde de Fortaleza, consignadas às dotações orçamentárias a
seguir discriminadas: 25901.10.122.0001.2016.0025, elemen-
to de despesas 339039, fonte 0.1211.0000.00.00, da Ação de
Manutenção e Funcionamento Administrativo. Data da assina-
tura: Fortaleza/CE, 16 de agosto de 2021. Assinam: Ana Estela
Fernandes Leite – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE -
SMS. Rudimar Barbosa dos Reis – NP TECNOLOGIA E
GESTÃO DE DADOS LTDA.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO Nº 436/2021 - SMS -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P177693/2021. Natureza
do Ato: CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍ-
PIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE - SMS E A EMPRESA FARMACE INDÚSTRIA
QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., INSCRITA NO
CNPJ/ME SOB O Nº 06.628.333/0001-46. Fundamentação O
presente contrato tem como fundamento a Ata de Registro de
Preços nº. 387/2020, oriunda do Edital do Pregão Eletrônico nº.
088/2020 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo
Administrativo nº P177693/2021, os preceitos do direito público,
a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 2002 e suas alterações
posteriores; o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de
2019; a Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; o
Decreto nº 13.735 de 18 de janeiro de 2016 (atualizado com as
alterações constantes do Decreto nº 14.398, de 11 de abril de
2019); a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; os
Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº.
12.255, de 06 de setembro de 2007, nº. 13.512, de 30 de
dezembro de 2014 e nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016; o
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado
no Diário Oficial da União em 24 de janeiro de 2013, com suas
alterações posteriores; a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 com suas alterações e; outras leis especiais necessá-
rias ao cumprimento de seu objeto. Objeto: O presente Contra-
to tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
GRANDES VOLUMES, PARA ATENDER À DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - SMS.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi-
ções contratuais os acréscimos ou supressões no volume do
objeto deste contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e de execução deste
contrato é de 12 (doze) meses, improrrogável (art.57, caput, da
Lei Federal nº. 8.666/93), contado a partir da sua publicação,
devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61,
da Lei Federal nº. 8.666/1993. Valor: O valor contratual global
importa na quantia de R$ 807.716,25 (oitocentos e sete mil,
setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), sem
direito a reajuste. Subcláusula Primeira – No valor a ser pago
para a execução do objeto deste contrato estão inclusos todos
os custos diretos e indiretos requeridos para o fornecimento
dos materiais, encargos sociais, seguros (quando houver),
custos de mão de obra, benefícios diversos, tributos ou quais-
quer outros encargos que vierem a existir sobre o objeto, cons-
tituindo assim a única remuneração para a execução do objeto
contratado. Dotações Orçamentárias: Os recursos financeiros
previstos para custeio do pactuado através do presente instru-
mento correrão à conta das seguintes rubricas orçamentárias: •
25908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesas 339030,
fonte 0.1214.0000.00.00, da Ação de Manutenção da Rede de
Hospitais do Município – Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra
do Ceará - HDGMBC; • 25910.10.302.0123.2621.0003, ele-
mento de despesas 339030, fonte 0.1214.0000.00.00, da Ação
de Manutenção da Rede de Hospitais do Município – Hospital
Distrital Evandro Ayres de Moura - HDEAM (Frotinha do Antô-
nio Bezerra); • 25911.10.302.0123.2621.0004, elemento de
despesas 339030, fonte 0.1214.0000.00.00, da Ação de Manu-
tenção da Rede de Hospitais do Município – Hospital Distrital
Maria José Barroso de Oliveira - HDMJBO (Frotinha da Paran-
gaba); • 25913.10.302.0123.2621.0006, elemento de despesas
339030, fonte 0.1214.0000.00.00, da Ação de Manutenção da
Rede de Hospitais do Município – Hospital Distrital Gonzaga
Mota José Walter - HDGMJW; • 25915.10.302.0123.2621.0008,
elemento de despesas 339030, fonte 0.1214.0000.00.00, da
Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município –
Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana - HDGMM; •
25916.10.302.0123.2621.0009, elemento de despesas 339030,
fonte 0.1214.0000.00.00, da Ação de Manutenção da Rede de
Hospitais do Município – Hospital Distrital Edmilson Barros de
Oliveira - HDEBO (Frotinha da Messejana); • 25918.10.302.
0124.2545.0001, elemento de despesas 339030, fonte 0.1214.
0000.00.00, da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do
Município – Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann -
HMDZAN (Hospital da Mulher); • 25901.10.301.0119.2504.
0001, elemento de despesas 339030, fonte 0.1214.0000.00.00,
da Ação de Gestão e Manutenção das Ações da Atenção
Primária; • 25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despe-
sas 339030, fonte 0.1213.0000.00.00, da Ação de Gestão e
Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde -
Rede Própria; • 25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de
despesas 339030, fonte 0.1214.0000.00.00, da Ação de Ges-
tão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em
Saúde - Rede Própria. Data da assinatura: Fortaleza/CE, 13 de
agosto de 2021. Assinam: Ana Estela Fernandes Leite -
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS. José Livio
Luna Callou – FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMA-
CÊUTICA CEARENSE LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PORTARIA Nº 0413/2021 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - O SECETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais e; CONSIDERANDO que no exercício dos anos de
2019 e 2020 as despesas referentes à documentação anexa no Processo nº P131851/2021 não foram regularizadas; Resolve
reconhecer a dívida correspondente à importância de R$ 18.179,19 (dezoito mil, cento e setenta e nove reais e dezenove centavos),
referente à folha suplementar em favor dos servidores relacionados a seguir:
NOME
MATRÍCULA
VALOR
JOSE RAIMUNDO BEZERRA LOPES
18221-01
R$ 9.739,94
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