DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 23 DE AGOSTO DE 2021 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 25 Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2020. ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QTDE P. UIT. (R$) P. TOTAL (R$) 3 BOBINA CORTE DE PAPEL TOALHA BRANCO DIMENSÃO: 20 X 200 METROS - PACOTE COM 6 UNIDADES LIZ PREMIUM PACOTE 1.000 48,80 48.800,00 4 BOBINA CORTE DE PAPEL TOALHA BRANCO DIMENSÃO: 20 X 200 METROS - PACOTE COM 6 UNIDADES LIZ PREMIUM PACOTE 1.000 48,80 48.800,00 11 PAPEL TOALHA, 20,5 X 22, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM , INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA QUALIDADE, INODORO, COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE - 1000 FOLHAS. LIZ PREMIUM PACOTE 2.000 8,81 17.620,00 12 PAPEL TOALHA, 20,5 X 22, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM , INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA QUALIDADE, INODORO, COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE - 1000 FOLHAS. LIZ PREMIUM PACOTE 2.000 8,81 17.620,00 14 SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, REFIL COM NO MÍNIMO 800ML , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. CIRLEN UNIDADE 913 5,35 4.884,55 15 SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, REFIL COM NO MÍNIMO 800ML , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. CIRLEN UNIDADE 587 5,35 3.140,45 VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$) 140.865,00 DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 140.865,00 (cento e quarenta mil oitocentos e sessenta e cinco reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos da Secretaria Municipal da Educação. Projeto/Atividade Elemento de Despesa Indicador de Uso Fonte de Recurso 24901.12.368.0105.2881.0001 339030 0 1.111.0000.00.00 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993. DATA: Fortaleza, 16 de agosto de 2021. ASSINAM: Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONTRATANTE. Marcos Aurélio Vieira Maia - ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME - CONTRATADA. Raimundo Santiago de Oliveira Neto - GESTOR DO CONTRATO - SME. *** *** *** EXTRATO DO CONTRATO Nº 89/2021 - PROCESSO P227851/2021 - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTA- LEZA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.919.081/0001-89, com sede nesta Capital, na Av. Desembargador Moreira, nº 2875, Bairro Dionísio Torres – CEP 60.170-002, neste ato representado por sua titular Antonia Dalila Saldanha de Freitas, inscrita no CPF/MF sob o nº 510.472.503- 06, portadora da cédula de identidade nº 205903390 SSP/CE, residente e domiciliada nesta capital. CONTRATADA: AGIL COMÉR- CIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, com sede na Rua Monsenhor Salazar, nº 102 - Sala 201, bairro: São João do Tauape - CEP: 60.130-370, inscrita no CNPJ sob o nº 30.607.801/0001-80, doravante denominada CONTRATADA, represen- tada neste ato pelo Sr. Leandro Jose Vieira Soares, portador da Carteira de Identidade nº 99097114676 SSPDS/CE, e do CPF nº 931.736.283-49, residente e domiciliado nesta capital. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico n° 92/2021 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo P004334/2021, os preceitos do Direito Público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735, de 18 de janeiro 2016; no Decreto Municipal nº 11.251, de 10 de setembro de 2002; e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETROELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SEDE E DISTRITOS) E PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO.Fechar