DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 28 DE OUTUBRO DE 2021 QUINTA-FEIRA - PÁGINA 3 10.122.2020.2133.0001 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121100000000 10.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 10.000 10.126.0001.1005.0020 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121100000000 10.000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA S 4.4.90.40 0121100000000 45.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 60.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 115.000 10.301.0119.2195.0028 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO S 3.1.90.04 0121100000000 60.000 OBRIGACOES PATRONAIS S 3.1.90.13 0121100000000 120.000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS S 3.1.90.94 0121100000000 60.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO S 3.1.90.96 0121100000000 45.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 285.000 10.301.0119.2195.0047 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO S 3.1.90.04 0121100000000 10.000 OBRIGACOES PATRONAIS S 3.1.90.13 0121100000000 10.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.16 0121100000000 10.000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS S 3.1.90.94 0121100000000 15.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 45.000 10.301.0119.2195.0048 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO S 3.1.90.04 0121100000000 20.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 20.000 10.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121100000000 100.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 100.000 10.301.0119.2504.0002 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA S 3.3.90.32 0121100000000 5.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 5.000 10.302.0123.2503.0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO S 3.1.90.04 0121100000000 100.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 100.000 10.302.0123.2514.0001 GESTAO E MANUTENCAO DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 5.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 50.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 55.000 10.302.0123.2528.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121100000000 30.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 5121100000000 35.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 25.000 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Fechar