DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 16 DE NOVEMBRO DE 2021 TERÇA-FEIRA - PÁGINA 33 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DO INSTI- TUTO DR. JOSÉ FROTA, 03 de novembro de 2021. Osmar Azevedo Aguiar Filho - SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO IJF. VISTO: Valternilo Costa Bezerra Filho - SECRETÁRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMEN- TO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. *** *** *** EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI- MENTO CONTRATO Nº 310/2021, ORIGINADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2021, DO PREGÃO ELE- TRÔNICO N° 180/2021. Fundamento Legal: o Edital do Pregão Eletrônico n° 180/2021 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo nº P344111/2020 os preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Munici- pal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de 10 de setembro de 2002, 13.512 de 30 de dezembro de 2014, n° 14.963, de 31 de março de 2021; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: Empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. Do Objeto: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos, na Clausula terceira deste Contrato e na Ata de Registro de Preços nº 406/2021, tendo este como Órgão Gerenciador, a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR. Do Valor: O valor global deste contrato será de R$ 1.105.738,11 (um milhão, cento e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e onze centavos). Da Dotação Orçamentária: A despesa decor- rente desta contratação correrá à conta da Dotação Orçamen- tária consignadas abaixo: Projeto/Atividade 25201.10.302. 0124.2470.0001, Elemento de Despesa 339030, Fontes de Recursos, 1.211.0000.00.00, 1.213.0000.00.00 e 1.214.0000. 00.00 do orçamento do Instituto Doutor José Frota – IJF. Da Vigência: O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contado a partir da sua publicação. Foro: Fortaleza/Ceará. Data: da assinatura digital. Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. Natanael Batista de Oliveira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta B. Landim Lima - PROCURADORA JURÍDICA DO IJF. *** *** *** EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 336/2019. Fundamento Legal: com base no artigo 57, inciso II, § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula Quinta, item 5.5 e cláusula Oitava, item 8.2 do referido contrato e no que mais consta nos autos do processo administrativo nº P248193/2021. Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: Empresa EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME. Do Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de duração do contrato em referência, com início em 27.11.2021 e término em 27.11.2022, e reajuste no preço com o percentual de aproxima- damente 7,8321%. Do Valor do Aditivo: O valor ora aditivado é de R$ 687,71 (seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), passando o valor global de R$ 8.780,75 (oito mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), para R$ 9.468,46 (nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Da Dotação Orçamentária: As des- pesas decorrentes deste aditivo correrão à conta da dotação orçamentária consignada ao Projeto/Atividade 25201.10.302. 0124.2470.0001, Elementos de Despesas 33.90.30 e 33.90.39, Fontes de Recursos 1.211.0000.00.00; 1.213.0000.00.00; 1.214.0000.00.00, do orçamento do Instituto Dr. José Frota - IJF. Da Vigência da Alteração: O presente termo aditivo terá vigência a partir da data de sua publicação. Das Disposições Finais: Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. Foro: Fortaleza/Ceará. Data da assinatura: 08.11.2021. Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. Eduardo Paz Barreto Filho - REPRESENTANTE DA CON- TRATADA. VISTO: Marta B. Landim Lima - PROCURADORA JURÍDICA DO IJF. *** *** *** TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA- ÇÃO - INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA-IJF - PREGÃO ELETRÔNICO - 399/2020 - EDITAL Nº: 5264 - ADJUDICO E HOMOLOGO - o resultado do procedimento licitatório nº P680677/2019, na modalidade Pregão Eletrônico nº 399/2020, Edital nº 5264, objetivando a SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTU- RAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS (NUTRIÇÃO ENTERAL, GASTROSTOMIA) FIXA- DORES E TUBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF E DOS ÓRGÃOS PARTI- CIPANTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com as empresas: SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.675.713/0001-79, para os itens 02 e 04 com o valor total da empresa em R$ 18.514,08 (dezoito mil, quinhentos e quatorze reais e oito centavos), CREMER S.A, CNPJ nº 82.641.325/ 0021-61, para o item 03 com o valor total da empresa em R$ 29.971,50 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 40.175.705/0001-64, para o item 05 com o valor total da empresa em R$ 178.240,00 (cento e setenta e oito mil, duzentos e quarenta reais), MED - CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 03.062.090/0001-33, para os itens 06 e 08 com o valor total da empresa em R$ 80.960,00 (oitenta mil, novecentos e sessenta reais), ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 03.967.966/0001- 90, para o item 07 com o valor total da empresa em R$ 117.160,00 (cento e dezessete mil, cento e sessenta reais), GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 18.544.281/0001-09, para os itens 09 e 10, a quem adjudico e homologo, com o valor total da empresa em R$ 317.062,50 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e dois reis e cinquenta centavos), BAVIE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES & REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 27.523.905/0001-00, para os itens 11 e 12 com o valor total da empresa em R$ 54.625,55 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e MR HOS- PITALAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT- DA, CNPJ nº 20.391.152/0001-70, para os itens 13 e 15 com o valor total da empresa em R$ 640.800,00 (seiscentos e quaren- ta mil e oitocentos reais), perfazendo o valor global da licitação em R$ 1.437.333,63 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos). A despesa decorrente desta licitação correrá às contas das dota- ções orçamentárias consignadas aos Projeto/Atividade 25.201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90. 30, Fontes de Recursos 1.213.0000.00.00, 1.214.0000.00.00 e 1.211.0000.00.00, do orçamento do Instituto Doutor José Frota – IJF; Projeto/Atividade 25901.10.302.0123.2528. 0005, Ele- mento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 1.214.0000.00. 00 e 1.213.0000.00.00, da Secretaria Municipal de Saúde – SMS; Projeto/Atividade 25.910.10.302.0123.2621.0003, Ele- mento de Despesa 3.3.90.30, Fonte de Recurso 1.214.0000.00. 00, do orçamento do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura - HDEAM; Projeto/Atividade 25.913.10.302.0123.2621. 0006, elemento de despesa 3.3.90.30, fonte de recurso 1.214. 0000.00.00, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota/ José Walter – HDGMJW; Projeto/Atividade 25.918.10.302. 0124.2545.0001, elemento de despesa 3.3.90.30, Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00, do orçamento do Hospital e Mater- nidade Dra. Zilda Arns Neumann - HMDZAN. Deixo de homolo- gar esta licitação para os hospitais, Hospital Infantil de Fortale- za - HIF e Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC comFechar