DOU 10/05/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3
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Nº 87, terça-feira, 10 de maio de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 160225
Nº Processo: 64380000301202211. Objeto: Aquisição de GLP a granel, recarga
de botijão P13 e aquisição de cilindro P45. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 10/05/2022
das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Avenida Professor Luiz Freire N° 198,
Varzea - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/160225-5-00010-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 10/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 20/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Email:
licitacao.basecurado@gmail.com, fone: (81) 2129-6635.
FRANCISCO JOSE DE MOURA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 09/05/2022) 160225-00001-2022NE000001
10ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Reajuste do valor do termo de contrato nº 003/2018 - cmdo 10ª rm cujo objeto é cessão
de uso de imóvel para a prestação de serviços de crédito, financiamento, consórcio, seguro
e afins..
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).'
7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2022
Licitação pregão eletrônico SRP 02/2022.Registrado: 01.088.055/0001-68 -
SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA R$ 166,60; 01.424.128/0001-45-LUIZ TADEO DAMASCHI
R$ 13.520,00; 14.221.952/0001-40 METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA R$
9.691,00;34.777.255/0001-87-LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI R$ 1.146,12; 37.087.255/0001-
43V-MARIA TELMA BRITO DOSSANTOS 55252796572 R$ 1.278,00; 43.270.088/0001-74-
MATHEUS FERREIRA DE PAULA XAVIER 02896212086 R$ 6.939,9800; 43.424.481/0001-75-
SENDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA R$ 602,0000; VALOR GLOBAL DA ATA R$
33.343,70 adjudicados para fornecimento, conforme o resultado do Pregão.
PEDRO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de despesas
(SIDEC - 09/05/2022) 160023-00001-2022NE000001
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2022 publicado no D.O de 2022-04-04, Seção 3.
Onde se lê: Vigência: 31/03/2022 a 01/05/2022. . Leia-se: Vigência: 31/03/2022 a
31/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2022).
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160183 - 72º B I MTZ
Nº Processo: 64108.029528/2022-69.
Dispensa Nº 37/2022. Contratante: 72º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.
Contratado: 03.789.272/0001-00 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
Objeto: Execução de cursos profissionalizantes para a capacitação de militares.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência: 09/05/2022 a
31/12/2022. Valor Total: R$ 16.224,00. Data de Assinatura: 09/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
COMANDO MILITAR DO NORTE
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO
NORTE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2021
EXTRATO DE ATA SRP - B. ADM. AP/CMN - UASG 160196.
Nº Processo: 65330.023252/2021-53.
A Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte, CNPJ nº
23.396.663/0001-72, torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 4/2021, cujo
objeto é a Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ferramentas e ferramentas
elétricas, o qual tem o objetivo de atender as Organizações Militares da guarnição de
Belém do Comando Militar do Norte. As empresas ganhadores do certame foram: TC
COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 07.679.989/0001-50, pelo valor
total de R$ 60.320,00 (Itens 38 e 75); AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: : 08.403.769/0001-62, pelo valor total de R$ 125.697,00 (Itens 65
e 103); CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ: 11.142.525/0001-88, pelo valor total de
R$ 52.175,07 (Itens 46, 47, 48, 49, 50, 70 e 104); NADJA MARINA PIRES, CNPJ:
12.130.958/0001-86, pelo valor total de R$ 42.900,00 (Item 55); APOLL COMÉRCIO DE
MÓVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 16.889.292/0001-03, pelo valor
total de R$ 18.219,00 (Itens 12, 19 e 39); INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ:
20.795.155/0001-79, pelo valor total de R$ 31.458,00 (Item 04); NETMINAS COMÉRCIO
DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 21.487.782/0001-05, pelo valor total de R$ 199.331,36
(Itens 61, 73 e 74); IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ:
21.977.396/0001-00, pelo valor total de R$ 20.373,06 (Itens 62, 68 e 98); WORLD CAM
BRASIL ELETROELETRÔNICO EIRELI, CNPJ: 26.167.868/0001-74, pelo valor total R$
8.650,00 (Itens 97 e 99); VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ:
26.517.495/0001-14, pelo valor total R$ 21.780,00 (Item 10); DF ELETROTÉCNICA
COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ: 31.170.338/0001-15,
pelo valor total de R$ 34.858,00 (Itens 86 e 89); AC COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E
PRODUTOS PARA FIXAÇÃO EIRELI, CNPJ: 31.690.906/0001-09, pelo valor total de R$
18.955,00 (Itens 77 e 90); EVANDRO GOMES FERREIRA, CNPJ: 33.884.155/0001-97, pelo
valor de R$ 142.598,00 (Itens 52, 56 e 57); ULISSES GUIMARÃES ANACLETO LOJA DE
VARIEDADES, CNPJ: 34.290.686/0001-14, pelo valor total de R$ 21.655,90 (Itens 17 e
18); SANDERCLEY SANTOS ALVES, CNPJ: 35.998.899/0001-68, pelo valor total de R$
18.070,00 (Item 20); DANILLO KEYVE VIDEIRA RIOS EIRELI, CNPJ: 36.387.670/0001-50,
pelo valor total de R$ 30.450,00 (Item 94); NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA, CNPJ: 37.247.494/0001-13, pelo valor total de R$ 35.578,50 (Itens 78, 79, 80 e
91); ARGOS LTDA, CNPJ: 42.262.411/0001-03, pelo valor total de R$ 78.650,50 (Itens 07,
13, 26,
36 e
95). Vigência:
28/03/2022 a
28/03/2023. Data
de Assinatura:
28/03/2022.
Em 9 de maio de 2022.
LUCIANO DA SILVA MELLO
Ordenador de Despesas da Base Adm. AP/CMN
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2021 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Nº Processo: 64271.009984/2020-39.
Dispensa Nº 76/2020. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA .
Contratado: 05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA.
Objeto: O presente contra to tem por objeto regular os direitos e obrigações das partes
referentes ao uso da energia elétrica de propriedade da contratada para atendimento das
necessidades da demanda do contratante na área de concessão, observados o musd
contratado e o ponto de conexão, necessário ao funcionamento de suas instalações, bem
como estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e
comerciais referentes ao uso e à conexão do contratante ao sistema de distribuição que
interligará a rede de distribuição à unidade consumidora..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII. Vigência: 20/04/2021 a
20/04/2026. Valor Total: R$ 1.572.000,00. Data de Assinatura: 20/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2021 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Nº Processo: 64271.009984/2020-39.
Dispensa Nº 76/2020. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA .
Contratado: 05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA.
Objeto: O presente contrato tem por objeto regular o fornecimento de energia elétrica,
pela
contratada
ao
contratante,
para
uso
exclusivo
em
sua
unidade
consumidora,pertencente ao grupo a, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo
de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII. Vigência: 20/04/2021 a
20/04/2026. Valor Total: R$ 1.572.000,00. Data de Assinatura: 20/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
8ª REGIÃO MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 - UASG 160163
Nº Processo:
64319032139202235. Objeto:
Contratação de
serviço de
Reparação da Cobertura do prédio da 8º Região Militar. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
10/05/2022 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Rua Joao Diogo, Nr 458
- Comercio, Comercio - Belém/PA ou https://www.gov.br/compras/edital/160163-2-00001-
2022. Entrega das Propostas: 25/05/2022 às 10h00. Endereço: Rua Joao Diogo, Nr 458 -
Comercio, Comercio - Belém/PA.
FABIO MAGALHAES CUNHA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 09/05/2022) 160163-00001-2022NE800001
9ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Alteração na cláusula terceira (preço), do termo de contrato de prestação de serviços nº
3/2018, de 28 de março de 2018, decorrente do pregão eletrônico nº 14/2018 da base de
administração e apoio do comando militar do oeste, sub-rogado para esta ug em
01/03/2022..
(COMPRASNET 4.0 - 05/05/2022).'
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - UASG 160143
Nº Processo: 64577005327202240. Objeto: Aquisição parcelada de fios de
sutura. Total de Itens Licitados: 66. Edital: 10/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
16h00. Endereço: Av Duque de Caxias, Nr 474, Amambai, Vila Alba - Campo Grande/MS ou
https://www.gov.br/compras/edital/160143-5-00006-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/05/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
CLAUDIA LIMA GUSMAO CACHO
Ordenadora de Despesas do Hmilacg
(SIASGnet - 09/05/2022) 160143-00001-2022NE000001
13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2021
UASG 160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ Nº Processo: 64310.004137/2020-74.
Pregão Eletrônico. Nº 01/2021. Contratante: COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA
MOTORIZADA. Contratado: 15.371.628/0001-70 - EMPRESA CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA.
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
odontológicos. Fundamento Legal: Art.61, Pár. Único da lei nº 8.666/93. Vigência
01/7/2021 a 30/6/2022. Valor Total R$ 65.238,00 Para atender o Posto Médico de Cuiabá
do Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. BERTOLDO FRANCISCO DE
CARVALHO NETO - TEN CEL, ORDENADOR DE DESPESAS DO CMDO 13 BDA INF MTZ. Data
de Assinatura: 21/06/2021.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2021
UASG 160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ Nº Processo: 64310.004137/2020-74.
Pregão Eletrônico. Nº 01/2021. Contratante: COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA
MOTORIZADA. Contratado: 25.252.411/0001-03 - EMPRESA CONVENIENCE MEDICAL LTDA.
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
odontológicos. Fundamento Legal: Art.61, Pár. Único da lei nº 8.666/93. Vigência
01/7/2021 a 30/6/2022. Valor Total R$ 38.722,75 Para atender o Posto Médico de Cuiabá
do Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. BERTOLDO FRANCISCO DE
CARVALHO NETO - TEN CEL, ORDENADOR DE DESPESAS DO CMDO 13 BDA INF MTZ. Data
de Assinatura: 21/06/2021.
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