144 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº110 | FORTALEZA, 26 DE MAIO DE 2022 ITEM EMPRESA VENCEDORA QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI 427 R$ 10,7900 R$ 4.607,33 3 1.582 R$ 31,5200 R$ 49.864,64 18 531.360 R$ 0,0400 R$ 21.254,40 19 177.120 R$ 0,0400 R$ 7.084,80 2 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME 427 R$ 10,7700 R$ 4.598,79 4 1.298 R$ 31,4900 R$ 40.874,02 5 1.610 R$ 31,4900 R$ 50.698,90 6 X MEDICAL & CLEAN LTDA 708 R$ 44,2100 R$ 31.300,68 7 1.596 R$ 44,4800 R$ 70.990,08 8 532 R$ 44,4800 R$ 23.663,36 9 1.596 R$ 43,2300 R$ 68.995,08 10 532 R$ 43,2300 R$ 22.998,36 11 594 R$ 44,2100 R$ 26.260,74 12 836 R$ 44,2100 R$ 36.959,56 13 278 R$ 44,2100 R$ 12.290,38 14 933 R$ 45,0100 R$ 41.994,33 15 311 R$ 45,0100 R$ 13.998,11 TOTAL A SER REGISTRADO EM ATA: R$ 528.433,56 Fortaleza/CE, 25 de maio de 2022. Lívia Maria Oliveira de Castro SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA *** *** *** TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº001/2022 PROCESSO: 00205664/2022 A SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual nº 16.710/2018, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante Barroso nº 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com art. 37 da Lei nº 4.320/1064 e alínea “a” do § 2o do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 8.091,92 (Oito mil, noventa e um reais e noventa e dois centavos), em favor da empresa MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, referente ao tratamento de resíduos perigosos – CTRP, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021 resíduos produzidos na unidade hospitalar - CELOB. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de maio de 2022. Lívia Maria Oliveira de Castro SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA *** *** *** TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº03/2022 PROCESSO: 02287420/2022 O ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 34.048, de 28 de abril de 2021, a fim atender às necessidades do Hospital São José, inscrito no CNPJ 07.954.571/0035-53, com sede na rua: Nestor Barbosa, 315 – Parquelândia, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1° e 2°, da Lei Federal n° 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 305.222,92 (Trezentos e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), junto à CEMERGE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.200.244/0001-06, referente a prestação de serviços dos Médicos Emergencistas, no período de 21/01 à 20/02/2022. Fortaleza, 14 de março de 2022 Francisco Edson Buhamara Abreu ORDENADOR DE DESPESAS – HSJ *** *** *** TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº05/2022 PROCESSO: 03286665/2022 O ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 34.048, de 28 de abril de 2021, a fim atender às necessidades do Hospital São José, inscrito no CNPJ 07.954.571/0035-53, com sede na rua: Nestor Barbosa, 315 – Parquelândia, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1° e 2°, da Lei Federal n° 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 256.709,12 (Duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e nove reais e doze centavos), junto à CEMERGE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.200.244/0001-06, referente a prestação de serviços dos Médicos Emergencistas, no período de 21/02 à 20/03/2022. Fortaleza, 19 de abril de 2022 Francisco Edson Buhamara Abreu ORDENADOR DE DESPESAS – HSJ SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL PORTARIA Nº0977/2022-GS O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚ-BLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições, RESOLVE, nos termos do art. 1º, da Lei nº 16.521, de 15/03/2018, DOE de 16/03/2018, CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES relacionados no Anexo desta Portaria, durante o mês de JULHO/2022. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 19 de maio de 2022. Adriano de Assis Sales SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA Registre-se e publique-se. ANEXO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº0977/2022-GS, DE 19 DE MAIO DE 2022 NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRICULA VALOR DO TICKET QUANTIDADE VALOR TOTAL AGILSON CESAR SALES MATIAS Articulador 300.590-2-6 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 ALEHANDRA DE OLIVEIRA CASTRO Articulador 300.591-0-7 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 ALINE MARIA CHAVES DE SOUZA Articulador 300.554-1-1 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 ARISTOTELES COELHO CORREIA Coordenador 300.587-2-0 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 BARBARA DA SILVA JOTA Orientador de Célula 300.562-1-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 BARBARA MARIANNE VIANA RODRIGUES Articulador 300.591-2-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 BRUNO FELIPE LIMA ALMEIDA Orientador de Célula 300.597-7-8 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 CAMILA MOREIRA VERAS Supervisor de Núcleo 300.594-3-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 DIEGO DA ROCHA VASQUEZ Supervisor de Núcleo 300.490-1-2 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO Orientador de Célula 300.483-1-8 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA Supervisor de Núcleo 300.586-1-5 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 FRANCISCO ALISON AUGUSTO DE MIRANDA Supervisor de Núcleo 300.597-9-4 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 FRANKLINBERTO DE SOUSA LISBOA Articulador 300.592-8-X R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 GERALDO MATOS LIMA Agente de Administração 011.067-1-6 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00 ISALY ANDREA VASCONCELOS GOMES Assessor Técnico 300.591-4-X R$ 15,00 21 dias R$ 315,00Fechar