DOMCE 28/07/2022 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará

                            Ceará , 28 de Julho de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará   •    ANO XIII | Nº 3007 
 
www.diariomunicipal.com.br/aprece                                                                               58 
 
MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA 
Secretario De Finanças 
  
LARISSA MARIA SILVA MELO 
Controle Interno 
  
Ceará 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Governo Municipal de Groaíras 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
Consolidado 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) 
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, 
alínea 'c') 
R$ 1,00 
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 
DOTAÇÃO 
INICIAL 
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA (a) 
DESPESAS EMPENHADAS 
SALDO (c) = 
(a-b) 
DESPESAS LIQUIDADAS 
SALDO (e) = 
(a-d) 
NO 
BIMESTRE 
ATÉ 
O 
BIMESTRE (b) 
% (b/total 
b) 
NO 
BIMESTRE 
ATÉ 
O 
BIMESTRE (d) 
% (d/total 
d) 
DESPESAS 
(EXCETO 
INTRA- 
ORCAMENTARIAS) (I) 
44.630.286,00 
44.630.286,00 
6.601.602,99 
33.965.950,54 
100,00 
10.664.335,46 
9.262.983,04 
22.820.727,90 
100,00 
21.809.558,10 
LEGISLATIVA 
1.856.000,00 
1.889.166,10 
59.559,19 
1.746.297,96 
5,14 
142.868,14 
317.480,00 
954.876,52 
4,18 
934.289,58 
Ação Legislativa 
1.856.000,00 
1.889.166,10 
59.559,19 
1.746.297,96 
5,14 
142.868,14 
317.480,00 
954.876,52 
4,18 
934.289,58 
ADMINISTRAÇÃO 
3.344.073,00 
3.383.316,90 
250.218,57 
2.780.854,36 
8,19 
602.462,54 
644.955,05 
1.632.226,87 
7,15 
1.751.090,03 
Administração Geral 
3.299.787,00 
3.339.030,90 
250.218,57 
2.780.854,36 
8,19 
558.176,54 
644.955,05 
1.632.226,87 
7,15 
1.706.804,03 
Formação de Recursos Human 
20.000,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
Comunicação Social 
24.286,00 
24.286,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.286,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.286,00 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1.854.000,00 
2.357.150,00 
239.988,04 
1.577.860,23 
4,65 
779.289,77 
407.889,69 
988.400,84 
4,33 
1.368.749,16 
Assistência ao Idoso 
50.000,00 
50.000,00 
3.222,00 
3.222,00 
0,01 
46.778,00 
3.222,00 
3.222,00 
0,01 
46.778,00 
Assistência à Criança e ao 
434.300,00 
419.100,00 
17.466,51 
173.895,61 
0,51 
245.204,39 
47.635,01 
119.423,15 
0,52 
299.676,85 
Assistência Comunitária 
381.700,00 
647.550,00 
74.233,65 
339.671,73 
1,00 
307.878,27 
93.278,49 
244.841,93 
1,07 
402.708,07 
Administração Geral 
764.000,00 
1.116.500,00 
145.065,88 
1.061.070,89 
3,12 
55.429,11 
263.754,19 
620.913,76 
2,72 
495.586,24 
Demais Subfunções 
224.000,00 
124.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
124.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
124.000,00 
SAÚDE 
11.458.000,00 
11.791.500,00 
1.305.661,80 
9.143.792,36 
26,92 
2.647.707,64 
1.908.657,82 
5.403.021,08 
23,68 
6.388.478,92 
Atenção Básica 
3.077.000,00 
3.573.800,00 
304.670,17 
2.768.401,11 
8,15 
805.398,89 
470.685,51 
1.464.257,94 
6,42 
2.109.542,06 
Assistência Hospitalar e A 
4.115.000,00 
3.736.500,00 
409.134,02 
2.953.874,39 
8,70 
782.625,61 
634.728,08 
1.857.315,61 
8,14 
1.879.184,39 
Suporte Profilático e Tera 
581.000,00 
316.500,00 
64.842,93 
177.968,68 
0,52 
138.531,32 
49.645,81 
146.169,56 
0,64 
170.330,44 
Vigilância Sanitária 
450.000,00 
981.000,00 
169.178,45 
757.778,45 
2,23 
223.221,55 
179.759,76 
402.843,66 
1,77 
578.156,34 
Vigilância Epidemiológica 
300.000,00 
648.700,00 
110.019,48 
406.704,41 
1,20 
241.995,59 
139.676,31 
341.833,79 
1,50 
306.866,21 
Alimentação e Nutrição 
150.000,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
Administração Geral 
2.460.000,00 
2.440.000,00 
247.816,75 
2.079.065,32 
6,12 
360.934,68 
434.162,35 
1.190.600,52 
5,22 
1.249.399,48 
Demais Subfunções 
325.000,00 
70.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.000,00 
EDUCAÇÃO 
14.830.213,00 
13.791.667,26 
3.180.011,37 
11.670.953,46 
34,36 
2.120.713,80 
3.787.928,99 
8.108.227,42 
35,53 
5.683.439,84 
Ensino Fundamental 
8.020.115,80 
8.238.472,90 
2.040.804,51 
7.466.961,36 
21,98 
771.511,54 
2.410.072,71 
5.267.060,46 
23,08 
2.971.412,44 
Ensino Médio 
500.000,00 
445.000,00 
159.730,08 
359.277,78 
1,06 
85.722,22 
152.168,23 
284.076,23 
1,24 
160.923,77 
  
Ceará 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Governo Municipal de Groaíras 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
Consolidado 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) 
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso 
II, alínea 'c') 
R$ 1,00 
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 
DOTAÇÃO 
INICIAL 
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA (a) 
DESPESAS EMPENHADAS 
SALDO (c) = 
(a-b) 
DESPESAS LIQUIDADAS 
SALDO (e) = 
(a-d) 
NO 
BIMESTRE 
ATÉ 
O 
BIMESTRE (b) 
% (b/total 
b) 
NO 
BIMESTRE 
ATÉ 
O 
BIMESTRE (d) 
% (d/total 
d) 
Ensino Superior 
200.000,00 
130.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
130.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
130.000,00 
Educação Infantil 
3.153.000,00 
2.614.200,00 
219.284,62 
1.891.964,08 
5,57 
722.235,92 
695.664,40 
1.453.631,59 
6,37 
1.160.568,41 
Educação de Jovens e Adult 
548.000,00 
555.000,00 
84.848,88 
473.061,53 
1,39 
81.938,47 
177.996,10 
364.661,58 
1,60 
190.338,42 
Administração Geral 
2.409.097,20 
1.808.994,36 
675.343,28 
1.479.688,71 
4,36 
329.305,65 
352.027,55 
738.797,56 
3,24 
1.070.196,80 
CULTURA 
1.917.000,00 
1.385.900,00 
263.387,38 
796.919,99 
2,35 
588.980,01 
332.008,94 
578.595,95 
2,54 
807.304,05 
Difusão Cultural 
1.305.000,00 
665.000,00 
174.422,41 
174.422,41 
0,51 
490.577,59 
174.422,41 
174.422,41 
0,76 
490.577,59 
Administração Geral 
462.000,00 
708.900,00 
88.964,97 
622.497,58 
1,83 
86.402,42 
157.586,53 
404.173,54 
1,77 
304.726,46 
Demais Subfunções 
150.000,00 
12.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.000,00 
DIREITOS DA CIDADANIA 
21.000,00 
21.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.000,00 
Administração Geral 
21.000,00 
21.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.000,00 
URBANISMO 
3.485.720,00 
3.398.870,00 
598.113,27 
2.498.660,67 
7,36 
900.209,33 
739.904,25 
1.896.295,04 
8,31 
1.502.574,96 
Infra-Estrutura Urbana 
736.000,00 
631.500,00 
32.017,12 
368.949,92 
1,09 
262.550,08 
71.593,96 
368.949,92 
1,62 
262.550,08 
Serviços Urbanos 
1.150.000,00 
987.000,00 
239.436,33 
668.147,06 
1,97 
318.852,94 
239.855,34 
550.563,11 
2,41 
436.436,89 
Transportes Coletivos Urba 
212.000,00 
180.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
180.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
180.000,00 
Administração Geral 
1.087.720,00 
1.567.370,00 
326.659,82 
1.461.563,69 
4,30 
105.806,31 
428.454,95 
976.782,01 
4,28 
590.587,99 
Demais Subfunções 
300.000,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.000,00 
HABITAÇÃO 
212.000,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
Habitação Urbana 
212.000,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
SANEAMENTO 
212.000,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
Saneamento Básico Urbano 
212.000,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.000,00 
GESTÃO AMBIENTAL 
395.000,00 
225.000,00 
6.337,18 
71.622,54 
0,21 
153.377,46 
25.827,29 
58.059,46 
0,25 
166.940,54 
Preservação e Conservação 
208.000,00 
188.000,00 
6.337,18 
71.622,54 
0,21 
116.377,46 
25.827,29 
58.059,46 
0,25 
129.940,54 
Recuperação de Áreas Degra 
65.000,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
Recursos Hídricos 
122.000,00 
22.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.000,00 
AGRICULTURA 
1.175.000,00 
1.104.670,00 
88.220,36 
948.329,10 
2,79 
156.340,90 
242.027,92 
614.985,04 
2,69 
489.684,96 
Extensão Rural 
125.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Promoção da Produção Agrop 
100.000,00 
50.820,00 
0,00 
18.819,00 
0,06 
32.001,00 
6.273,00 
15.682,50 
0,07 
35.137,50 
Administração Geral 
600.000,00 
1.053.850,00 
88.220,36 
929.510,10 
2,74 
124.339,90 
235.754,92 
599.302,54 
2,63 
454.547,46 
  
Ceará 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Governo Municipal de Groaíras 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
Consolidado 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) 
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso 
II, alínea 'c') 
R$ 1,00 
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 
DOTAÇÃO 
INICIAL 
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA (a) 
DESPESAS EMPENHADAS 
SALDO (c) = (a-
b) 
DESPESAS LIQUIDADAS 
SALDO (e) = (a-
d) 
NO 
ATÉ 
O % (b/total 
NO 
ATÉ 
O % (d/total 

                            

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