DOMCE 19/09/2022 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará
Ceará , 19 de Setembro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIII | Nº 3043
www.diariomunicipal.com.br/aprece 29
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PUBLICAÇÃO DO AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOMBAÇA – AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
referente a TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022SISP-TP –
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTURA,
OBRAS
E
SEGURANÇA PÚBLICA. O(A) Ordenador(a) de Despesas da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública, no uso de
suas atribuições legais, e, considerando haver a Comissão de Licitação
cumprido todas as exigências do procedimento de licitação na
Modalidade
003/2022SISP-TP
–
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS DOS
CIRILOS
E
TRAVESSÃO
DOS
GONÇALVES,
DE
RESPONSABILIDADE
DA
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, vem HOMOLOGAR o supracitado
processo, para que produza os efeitos legais e jurídicos, na forma
abaixo: 01 - AGF – PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI-
EPP, Inscrita no CNPJ Nº 11.022.344/0001-18, Localizado na Rua
Francisco das Chagas Viana, Nº 18, Bairro Tibiquari, CEP 63.870-
000, Boa Viagem - CE, representada o pelo Sr. Antoniel Gomes
Facundo (Administrador), brasileiro, empresário, portador do RG nº
219184391 SSP/CE e CPF nº 574.952.463-91, com o valor global do
R$ 1.964.534,50 (hum milhão, novecentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
Mombaça - CE, em 13 de setembro de 2022.
LEANDRO LIMA EVANGELISTA -
Secretário de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública
Publicado por:
Karoline Andrade Abrante
Código Identificador:07867130
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL Nº 15092201SISP
EXTRATO
DO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
Nº
15092201SISP. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº
003/2022SISP-TP – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS
E
SEGURANÇA
PÚBLICA.
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS DOS CIRILOS
E
TRAVESSÃO
DOS
GONÇALVES,
DE
RESPONSABILIDADE
DA
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE MOMBAÇA. CRÉDITO PELO QUAL
OCORRERÁ A DESPESA: As despesas decorrentes desta
licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária Nº
0701.17.544.0012.1.130,
Elemento
de
Despesa
4.4.90.51.00/4.4.90.51.92 e serão pagas com (Outros Convênios
União / Convênio Federal/FUNASA. Recursos Ordinários).
VALOR GLOBAL: R$ 1.964.534,50 (hum milhão, novecentos e
sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato
vigorará a partir da data de sua assinatura, com prazo de
vigência pelo período de 08 (OITO) MESES, podendo ser
prorrogado nos casos e formas previstos no § 1º do artigo 57 da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINA PELA
CONTRATANTE:
LEANDRO
LIMA
EVANGELISTA
-
Secretário de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública.
ASSINA PELO (A) CONTRATADO (A): ANTONIEL GOMES
FACUNDO (Administrador)da empresa AGF – PROJETOS E
CONSTRUÇOES EIRELI-EPP.
Mombaça-CE, 15 de setembro de 2022.
LEANDRO LIMA EVANGELISTA -
Secretário de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública
Publicado por:
Karoline Andrade Abrante
Código Identificador:C62C0A62
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE QUANTIDADE
CONTRATUAL Nº 19012201SDS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE QUANTIDADE
CONTRATUAL Nº 19012201SDS. REFERÊNCIA: ACRÉSCIMO
DE QUANTIDADE DO(S) CONTRATO(S) Nº(S) 19012201SDS -
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021DIVE-PE – SECRETARIAS
DIVERSAS. OBJETO: O objeto do presente aditivo é o acréscimo
dos quantitativos inicialmente contratados, conforme o objeto
contratual REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA,
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
COPA
E
COZINHA,
DE
RESPONSABILIDADE
DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
DO
MUNICÍPIO DE MOMBAÇA. CRÉDITO PELO QUAL
OCORRERÁ
A
DESPESA:
Programa(s)/Elemento(s)
de
Despesa(s)/Fontes de Recurso(s): As despesas decorrentes deste
termo
correrão
por
conta
da
Dotação
Orçamentária
nº
1401.08.122.00042.056,
Elemento
de
Despesa
nº
3.3.90.30.00/3.3.90.30.16 e serão pagas com Recursos não Vinculados
de Impostos. O valor do presente aditivo se dará sobre os itens
anexados ao aditivo, causando uma repercussão de R$ 9.389,66 (nove
mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos),
sobre o valor total dos itens do contrato mencionado, conforme
planilha anexa. O REFERIDO REEQUILÍBRIO SE FAZ EM
PERCENTUAIS DE 25% (vinte e cinco por cento) para os intens
solicitados em solicitações de despesas anexas. PRAZO DE
VIGÊNCIA: Pelo presente Termo Aditivo fica, a partir de 12 de
setembro de 2022, os preços do contrato vigente, até 31 (trinta e um)
de dezembro de 2022. ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA
DE FÁTIMA DE SOUSA LIMA – Secretária de Desenvolvimento
Social. ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): LINDOVAL
TEIXEIRA
FELINTO
(Titular)
da
empresa
LINDOVAL
TEIXEIRA FELINTO – ME.
MOMBAÇA - CE, 12 de setembro de 2022.
MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA LIMA
- Secretária de Desenvolvimento Social.
Publicado por:
Karoline Andrade Abrante
Código Identificador:80B84BB1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE QUANTIDADE
CONTRATUAL Nº 19012202SDS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE QUANTIDADE
CONTRATUAL
Nº
19012202SASS.
REFERÊNCIA:
ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DO(S) CONTRATO(S) Nº(S)
19012202SASS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021DIVE-PE –
SECRETARIAS DIVERSAS. OBJETO: O objeto do presente
aditivo é o acréscimo dos quantitativos inicialmente contratados,
conforme
o
objeto
contratual
REGISTRO
DE
PREÇOS,
CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DE
RESPONSABILIDADE
DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
DO
MUNICÍPIO
DE
MOMBAÇA.
CRÉDITO
PELO
QUAL
OCORRERÁ
A
DESPESA: Programa(s)/Elemento(s) de Despesa(s)/Fontes de
Recurso(s): As despesas decorrentes deste termo correrão por conta
das
Dotações
Orçamentárias
nº
1402.08.243.00131.107/
1402.08.244.00132.062/
1402.08.244.00132.064/
1402.08.244.00132.065, Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.00/
3.3.90.30.16 e serão pagas com Recursos não Vinculados de
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