DOE 30/09/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
108
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº198 | FORTALEZA, 30 DE SETEMBRO DE 2022
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(A)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
(C) = (A-B)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(E) = (A-D)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(F)
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(B)
%
(B/TOTAL B)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(D)
%
(D/TOTAL D)
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.014.550,00
10.376.050,00
1.695.434,00
7.519.741,36
0,04
2.856.308,64
1.650.196,39
7.469.259,01
0,04
2.906.790,99
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.500.000,00
650.000,00
188.914,56
432.122,76
0,00
217.877,24
136.245,56
378.593,76
0,00
271.406,24
334 - FOMENTO AO TRABALHO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
4.030.000,00
5.104.480,81
42.783,31
2.173.710,39
0,01
2.930.770,42
42.783,31
2.173.710,39
0,01
2.930.770,42
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
1.439.139,00
1.851.481,08
239.131,23
1.354.407,55
0,01
497.073,53
592.209,23
1.354.407,55
0,01
497.073,53
695 - TURISMO
56.073.041,00
64.983.344,00
13.547.920,01
34.810.683,07
0,16
30.172.660,93
12.018.966,78
31.416.062,14
0,15
33.567.281,86
24 - COMUNICAÇÕES
159.981.555,00
173.496.919,00
31.268.491,04
96.790.573,57
0,46
76.706.345,43
28.233.509,25
88.894.928,91
0,44
84.601.990,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.238.662,00
4.676.008,00
684.661,00
2.788.143,47
0,01
1.887.864,53
684.661,00
2.788.143,47
0,01
1.887.864,53
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
154.203.333,00
166.281.351,00
30.361.690,32
93.080.257,36
0,44
73.201.093,64
27.308.012,20
85.186.342,70
0,42
81.095.008,30
722 - TELECOMUNICAÇÕES
2.539.560,00
2.539.560,00
222.139,72
922.172,74
0,00
1.617.387,26
240.836,05
920.442,74
0,00
1.619.117,26
25 - ENERGIA
15.311.776,00
90.691.776,00
77.908.271,47
82.662.144,09
0,39
8.029.631,91
76.976.245,90
81.730.118,52
0,40
8.961.657,48
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
961.000,00
961.000,00
64,84
64,84
0,00
960.935,16
64,84
64,84
0,00
960.935,16
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA
14.200.776,00
12.680.776,00
1.509.415,97
6.263.288,59
0,03
6.417.487,41
577.390,40
5.331.263,02
0,03
7.349.512,98
753 - COMBUSTÍVEIS MINERAIS
0,00
77.000.000,00
76.398.790,66
76.398.790,66
0,36
601.209,34
76.398.790,66
76.398.790,66
0,38
601.209,34
26 - TRANSPORTE
1.342.356.535,00
1.762.678.066,21
332.353.803,52
990.992.579,56
4,67
771.685.486,65
288.032.581,67
938.176.326,33
4,61
824.501.739,88
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
137.822.228,00
152.043.707,00
20.556.733,68
91.543.889,35
0,43
60.499.817,65
20.490.902,53
91.356.122,36
0,45
60.687.584,64
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.808.600,00
4.238.600,00
575.060,24
1.600.852,03
0,01
2.637.747,97
544.570,24
1.570.362,03
0,01
2.668.237,97
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
56.192.163,00
16.592.163,00
0,00
500.000,00
0,00
16.092.163,00
0,00
500.000,00
0,00
16.092.163,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
3.500.000,00
2.900.000,00
298.478,90
2.424.448,10
0,01
475.551,90
298.478,90
2.424.448,10
0,01
475.551,90
665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
1.870.000,00
1.870.000,00
0,00
0,00
0,00
1.870.000,00
0,00
0,00
0,00
1.870.000,00
695 - TURISMO
190.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
781 - TRANSPORTE AÉREO
14.692.000,00
23.735.907,20
2.908.814,28
16.316.391,91
0,08
7.419.515,29
2.055.240,41
15.456.718,04
0,08
8.279.189,16
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
567.089.639,00
999.992.957,09
255.129.112,66
698.382.995,55
3,29
301.609.961,54
212.939.801,51
649.672.052,53
3,19
350.320.904,56
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO
555.453.002,00
560.175.828,92
52.885.603,76
180.224.002,62
0,85
379.951.826,30
51.703.588,08
177.196.623,27
0,87
382.979.205,65
784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
1.677.903,00
877.903,00
0,00
0,00
0,00
877.903,00
0,00
0,00
0,00
877.903,00
27 - DESPORTO E LAZER
67.061.222,00
95.460.786,79
13.674.910,36
60.085.281,69
0,28
35.375.505,10
13.800.785,93
57.240.933,68
0,28
38.219.853,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
7.621.791,00
7.168.791,00
2.085.859,93
5.476.760,26
0,03
1.692.030,74
1.756.162,55
5.146.187,88
0,03
2.022.603,12
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
486.000,00
486.000,00
140.781,78
350.938,04
0,00
135.061,96
98.386,64
306.503,90
0,00
179.496,10
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
5.321.085,00
10.390.869,52
2.086.667,19
5.530.839,32
0,03
4.860.030,20
2.089.165,53
5.525.023,39
0,03
4.865.846,13
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
53.372.346,00
77.305.126,27
9.361.601,46
48.726.744,07
0,23
28.578.382,20
9.857.071,21
46.263.218,51
0,23
31.041.907,76
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
2.451.068.929,00
2.654.445.800,38
407.438.435,59
1.782.389.565,43
8,41
872.056.234,95
407.421.152,03
1.782.340.281,77
8,75
872.105.518,61
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,04
0,00
0,00
7.500.000,00
0,04
0,00
841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
54.417.862,00
77.417.862,00
11.534.557,85
45.333.037,79
0,21
32.084.824,21
11.534.557,85
45.333.037,79
0,22
32.084.824,21
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
1.201.847.242,00
1.173.168.095,30
98.068.093,31
786.286.513,14
3,71
386.881.582,16
98.068.093,31
786.286.513,14
3,86
386.881.582,16
844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
869.430.421,00
882.511.535,08
220.286.859,23
586.170.419,26
2,76
296.341.115,82
220.286.859,23
586.170.419,26
2,88
296.341.115,82
845 - OUTRAS TRASFERÊNCIAS
0,00
14.374.904,00
0,00
14.372.265,04
0,07
2.638,96
0,00
14.372.265,04
0,07
2.638,96
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
317.873.404,00
499.473.404,00
77.548.925,20
342.727.330,20
1,62
156.746.073,80
77.531.641,64
342.678.046,54
1,68
156.795.357,46
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
303.399.552,00
303.399.552,00
0,00
0,00
0,00
303.399.552,00
0,00
0,00
0,00
303.399.552,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
278.399.552,00
278.399.552,00
0,00
0,00
0,00
278.399.552,00
0,00
0,00
0,00
278.399.552,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)
2.017.058.060,00
2.390.169.239,78
348.560.533,93
1.645.000.039,89
7,76
745.169.199,89
377.620.678,83
1.614.874.646,71
7,93
775.294.593,07
TOTAL (III) = (I + II)
29.729.367.501,00
34.152.512.872,56
5.497.165.535,99
21.202.363.944,99
100,00
12.950.148.927,57
5.582.830.627,73
20.370.179.502,04
100,00
13.782.333.370,52
Fechar