Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022121300043 43 Nº 233, terça-feira, 13 de dezembro de 2022 ISSN 1677-7069 Seção 3 DIRETORIA DE FINANÇAS PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA EXTRATO DE RESCISÃO Contrato 73202/2021-006-00; Origem: Pregao N 11/2021; Contratante: Pagadoria de Pessoal da Marinha, CNPJ 00.394.502/0438-97; Contratada: Markway Business e Informatica LTDA, CNPJ 40.313.132/0001-98; Processo 63438.001875/2021-41; Objeto: Rescisao Amigavel da contratacao de subscricao do software servidor de aplicacao Red Hat Jboss Enterprise Application Platform com base no art. 79, inciso II da lei federal 8666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito. Rio de Janeiro - RJ, 08 de dezembro de 2022. Pagadoria de Pessoal da Marinha. AVISO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO PREGÃAO ELETRÔNICO Nº 4/2022 A Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) comunica aos interessados que o Pregão Eletronico n 4/2022 relativo ao Processo Administrativo n 63438.006857/2022-37, objeto: Contratacao de empresa de engenharia para prestar os servicos de manutencao, reparo e modernizacao, dos Alojamentos e Banheiros da Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Item Licitado: 3. Foi ADJUDICADO, no dia 07/12/2022, e HOMOLO G A D O, no dia 07/12/2022, os itens 1, 2 e 3 do Grupo 1, nos termos do inciso VI, do artigo 43, da Lei n 8.666/93, a empresa: MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: nº 39.768.697/0001-80, Valor Total: R$ 659.800,00. FABIO SILVA SOUZA Ordenador de Despesas ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 110794 ESPECIE: Termo de Aditivo; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA SERVI-SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. CNPJ: 12.066.015/0021-85; TERMO de CONTRATO: 15/2022; FINALIDADE: ACRESCENTAT 16 (dezesseis) vigilantes ao contrato, distribuídos 8 (oito) em Pacaraima/RR: sendo 4 (quatro) nos serviços de Vigilancia Desarmada DIURNA e 4 (quatro) nos serviços de vigilancia Desarmada NOTURNA e 8 (oito) em Boa Vista/RR: sendo 4 (quatro) nos servicos de Vigilancia Desarmada NORTURNA, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: inciso I, alinea "b" § 1º, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 6.849.307,68 (seis milhoes e oitocentos e quarenta e nove mil e trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos); DATA DE ASSINATURA: 02 / 12 / 2022; VIGENCIA: 05 / 12 / 2022 a 21 / 09 / 2023. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 31/2022 - UASG 112408 Número do Contrato: 16/2018. Nº Processo: 60550.018920/2018-17. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 10.580.711/0001-36 - INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA. Objeto: Com o amparo no disposto do art. 65, § 8º, da lei nº 8.666/93, lavrar o presente termo de apostilamento, para atualizar o valor estimado previsto no termo de inexigibilidade nº 28/2018 (id 1124080), de 17 de julho de 2018, de r$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) para r$ 2.150.000 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), totalizando uma majoração de r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a fim de quitar os serviços já prestados pelo instituto de nefrologia de brasília - ineb, bem como viabilizar os atendimentos futuros, previsto no termo de contrato de credenciamento n° 16/2018 (id 1229374), atende as exigências previstas no edital de credenciamento nº 09/2018- hfa (id 5412450) e seus anexos e aos interesses do hospital das forças armadas.. Vigência: 18/09/2018 a 17/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.150.000,00. Data de Assinatura: 29/11/2022. (COMPRASNET 4.0 - 29/11/2022). SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 - UASG 110404 Nº Processo: 60585000564202264. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes assemelhados, em sua maioria eletroeletrônicos. Total de Itens Licitados: 65. Edital: 13/12/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco o Sala 216, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00038-2022. Entrega das Propostas: a partir de 13/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR Ordenador de Despesas (SIASGnet - 12/12/2022) 110404-00001-2022NE800324 S EC R E T A R I A - G E R A L EXTRATO DE CONVÊNIO Espécie: Convênio Nº 936225/2022, Nº Processo: 60414001143202212, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL CNPJ nº 04012548000102, Objeto: Aquisição de Veículo para Transporte de Pessoal., Valor Total: R$ 396.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 395.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000272, Valor: R$ 395.000,00, PTRES: 205584, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 12/12/2022 a 26/11/2025, Data de Assinatura: 12/12/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: JOSE DE SOUZA LIMA CPF nº 308.778.812-00. EXTRATO DE CONVÊNIO Espécie: Convênio Nº 934847/2022, Nº Processo: 60414000989202235, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE URUPA CNPJ nº 63787097000144, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, Valor Total: R$ 2.002.100,00, Valor de Contrapartida: R$ 2.100,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 2.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000263, Valor: R$ 2.000.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444252, Vigência: 12/12/2022 a 26/11/2025, Data de Assinatura: 12/12/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: CELIO DE JESUS LANG CPF nº 593.453.492-00. EXTRATO DE CONVÊNIO Espécie: Convênio Nº 934846/2022, Nº Processo: 60414000987202246, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE TAPAUA CNPJ nº 04530390000162, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, Valor Total: R$ 271.400,00, Valor de Contrapartida: R$ 21.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000252, Valor: R$ 250.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444252, Vigência: 12/12/2022 a 26/11/2025, Data de Assinatura: 12/12/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: GAMALIEL ANDRADE DE ALMEIDA CPF nº 834.764.402-06. Ministério do Desenvolvimento Regional SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E U R BA N O EXTRATO DE CONVÊNIO Espécie: Convênio Nº 930422/2022, Nº Processo: 59000005506202271, Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Convenente: MUNICIPIO DE URUBICI CNPJ nº 82843582000132, Objeto: Aquisição de Rolo Compactador para o município de Urubici/SC., Valor Total: R$ 714.800,00, Valor de Contrapartida: R$ 426.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 288.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000060, Valor: R$ 288.000,00, PTRES: 212020, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 13/12/2022 a 13/06/2024, Data de Assinatura: 09/12/2022, Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA CPF nº 027.935.264-60, Convenente: MARIZA COSTA CPF nº 014.813.149-20. EXTRATO DE CONVÊNIO Espécie: Convênio Nº 936544/2022, Nº Processo: 59000010787202284, Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Convenente: MUNICIPIO DE MONTE CA R LO CNPJ nº 95996104000104, Objeto: Aquisição de equipamentos, Valor Total: R$ 457.610,00, Valor de Contrapartida: R$ 457,61, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 457.152,39, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000111, Valor: R$ 461.298,24, PTRES: 212020, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 13/12/2022 a 13/06/2024, Data de Assinatura: 09/12/2022, Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA CPF nº 027.935.264-60, Convenente: SONIA SALETE VEDOVATTO CPF nº 951.900.829-20. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 925436/2021. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Unidade Gestora: 530023. Convenente: MUNICIPIO DE IPUBI, CNPJ nº 11040896000159. Readequação do Plano de Trabalho, com a ampliação do valor total do convênio, mediante aumento da contrapartida do convenente. Valor Total: R$ 237.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 237.000,00, Vigência: 21/01/2022 a 21/07/2023. Data de Assinatura: 31/12/2021. Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA, CPF nº 02793526460, Convenente: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, CPF nº 599.748.004-63. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Termo Aditivo de Supressão Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 923097/2021. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Unidade Gestora: 530023. Convenente: MUNICIPIO DE CARLINDA, CNPJ nº 01617905000178. Alteração do valor total do convênio, com a redução dos valores do repasse da União e da Contrapartida. Valor Total: R$ -161.000,00, Valor de Contrapartida: R$ -70.125,65, Vigência: 12/01/2022 a 12/07/2023. Data de Assinatura: 31/12/2021. Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA, CPF nº 02793526460, Convenente: CARMELINDA LEA L MARTINES COELHO, CPF nº 854.225.171-72. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000002/2022 ao Convênio Nº 889551/2019. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Unidade Gestora: 530023. Convenente: MUNICIPIO DE NOVA VENEZA, CNPJ nº 82916826000160. Readequação do Plano de Trabalho, com a redução do valor total do convênio, mediante supressão da contrapartida financeira e do repasse financeiro. Valor Total: R$ 319.880,00, Valor de Contrapartida: R$ 319.880,00, Vigência: 16/01/2020 a 10/11/2023. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA, CPF nº 02793526460, Convenente: ROGERIO JOSE FRIGO, CPF nº 417.227.879-53. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2022 - UASG 193002 Nº Processo: 59400.001731/2022-26. Pregão Nº 15/2022. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 29.871.297/0001-42 - K TEK SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, para elaboração do projeto de recuperação das fachadas e estruturas do edifício sede do dnocs em fortaleza/ce, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital. este termo de contrato vincula-se ao edital do pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023. Valor Total: R$ 57.150,00. Data de Assinatura: 12/12/2022. (COMPRASNET 4.0 - 12/12/2022). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 193009 Número do Contrato: 23/2021. Nº Processo: 59404.001189/2021-91. Pregão. Nº 11/2021. Contratante: DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA. Contratado: 05.604.422/0001-90 - AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 360 dias passando de 26/12/2022 para 20/12/2023 e do prazo de execução por 330 dias, passando de 26/12/2022 para 20/11/2023.. Vigência: 26/12/2022 a 20/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 605.882,20. Data de Assinatura: 08/12/2022. (COMPRASNET 4.0 - 08/12/2022). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 193009 Número do Contrato: 10/2021. Nº Processo: 59404.000452/2021-24. Pregão. Nº 29/2020. Contratante: DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA. Contratado: 05.604.422/0001-90 - AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 360 dias passando do 10/02/2022 para 05/12/2023 e do prazo de execução por 330 dias, passando de 10/12/2022 para 05/11/2023.. Vigência: 10/12/2022 a 05/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 7.201.399,31. Data de Assinatura: 08/12/2022. (COMPRASNET 4.0 - 08/12/2022).Fechar