DOMCE 27/01/2023 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará
Ceará , 27 de Janeiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIII | Nº 3134
www.diariomunicipal.com.br/aprece 202
despesas: 3.3.90.30.00-Material de Consumo. Fonte de recursos:
500.0000.00.
VIGÊNCIA...................: 31 de dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA.........: 19 de janeiro de 2023
Publicado por:
Yanne Silva Feitosa
Código Identificador:E00C615C
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 191231-SEDUC
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico n° 03.10.2022.01-SRPE
CONTRATANTE........: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATADO (A).....: COMERCIAL SOARES NS LTDA
CNPJ...............................: 13.485.158/0001-40
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA
E
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE/CONSUMO
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
VALOR TOTAL................: R$ 100.305,19 (cem mil, trezentos e
cinco mil e dezenove centavos)
PROGRAMA
DE
TRABALHO.......:
12.361.0022.2052-
Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
30%. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00-Material de Consumo.
Fonte
de
recursos:
540.0000.00/541.0000.00/542.0000.00.
12.122.0022.2035- Gerenciamento e Manutenção das Atividades da
Sec. de Educação. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00-Material de
Consumo. Fonte de recursos: 500.1001.00/570.0000.00
VIGÊNCIA...................: 31 de dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA.........: 19 de janeiro de 2023
Publicado por:
Yanne Silva Feitosa
Código Identificador:0CE841A9
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 191231-SEAG
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico n° 03.10.2022.01-SRPE
CONTRATANTE........: SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATADO (A).....: COMERCIAL SOARES NS LTDA
CNPJ...............................: 13.485.158/0001-40
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA
E
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE/CONSUMO
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
VALOR TOTAL................: R$ 1.297,94(mil e duzentos e noventa e
sete ).
PROGRAMA DE TRABALHO.......: 01.02.01.04.122.0002.2.2014-
Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura. Elemento de
despesas: 3.3.90.30.00-Material de Consumo. Fonte de recursos:
500.0000.00.
VIGÊNCIA...................: 31 de dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA.........: 19 de janeiro de 2023
Publicado por:
Yanne Silva Feitosa
Código Identificador:4B365BC7
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 191231-CONT
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico n° 03.10.2022.01-SRPE
CONTRATANTE........:
CONTROLADORIA
GERAL
DO
MUNICIPIO
CONTRATADO (A).....: COMERCIAL SOARES NS LTDA
CNPJ...............................: 13.485.158/0001-40
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA
E
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE/CONSUMO
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
VALOR TOTAL................: R$ 351,50 (trezentos e cinquenta e um
reais e cinquenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.......: 01.13.01.04.124.0002.2034-
Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio.
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00-Material de Consumo. Fonte de
recursos: 500.0000.00/700.0000.00/701.0000-00.
VIGÊNCIA...................: 31 de dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA.........: 19 de janeiro de 2023
Publicado por:
Yanne Silva Feitosa
Código Identificador:6BC8F19C
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 191231-SAS
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico n° 03.10.2022.01-SRPE
CONTRATANTE........:
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CONTRATADO (A).....: COMERCIAL SOARES NS LTDA
CNPJ...............................: 13.485.158/0001-40
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA
E
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE/CONSUMO
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
VALOR TOTAL................: R$ 16.407,59 (dezesseis mil e
quatrocentos e sete reais e cinquenta e nove centavos).
PROGRAMA
DE
TRABALHO.......:
08.122.0002.2057-
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social.
Elemento de despesas: 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros-
Pessoa Juridica. Fonte de recursos: 500.0000.00.
08.244.0006.2064- Manutenção do Programa Primeira Infância no
SUAS/CRIANÇA FELIZ. Elemento de despesas: 3.3.90.39.00-Outros
Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica. Fonte de recursos:
500.0000.00/660.0000.00
08.244.0006.2065- Serviço de Proteção Social Básica. Elemento de
despesas: 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica.
Fonte de recursos: 500.0000.00/660.0000.00
08.244.0007.2067- Manutenção das Atividades do IGD Bolsa
Familia. Elemento de despesas: 3.3.90.39.00-Outros Serviços de
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