DOE 30/01/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará
50
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº021 | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2023
FUNÇÃO/
SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(A)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
(C) = (A-B)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(E) = (A-D)
INSCRITAS
EM
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(F)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(B)
%
(B/
TOTAL
B)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(D)
%
(D/
TOTAL
D)
126 -
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
3.808.600,00
4.238.600,00
774.640,11
2.772.865,40
0,01
1.465.734,60
458.104,77
2.454.496,73
0,01
1.784.103,27
318.368,67
128 -
FORMAÇÃO
DE RECURSOS
HUMANOS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
451 - INFRA-
ESTRUTURA
URBANA
56.192.163,00
2.957.001,41
0,00
500.000,00
0,00
2.457.001,41
0,00
500.000,00
0,00
2.457.001,41
0,00
453 -
TRANSPORTES
COLETIVOS
URBANOS
3.500.000,00
4.098.810,00
707.142,10
3.923.400,40
0,01
175.409,60
707.142,10
3.923.400,40
0,01
175.409,60
0,00
665 -
NORMALIZAÇÃO
E QUALIDADE
1.870.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
695 - TURISMO
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781 -
TRANSPORTE
AÉREO
14.692.000,00
30.962.502,53
7.900.472,09
28.739.531,01
0,08
2.222.971,52
6.444.173,17
25.433.887,06
0,08
5.528.615,47
3.305.643,95
782 -
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
567.089.639,00 1.420.752.183,51 311.987.803,39 1.264.517.592,23
3,66 156.234.591,28 299.822.175,38 1.235.356.562,44
3,69
185.395.621,07
29.161.029,79
783 -
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO
555.453.002,00 578.517.997,23
83.948.474,13 309.051.391,76
0,89 269.466.605,47
75.274.105,62
297.089.070,21
0,89
281.428.927,02
11.962.321,55
784 -
TRANSPORTE
HIDROVIÁRIO
1.677.903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 - DESPORTO
E LAZER
67.061.222,00 109.822.397,91
23.422.819,30 100.361.696,23
0,29
9.460.701,68
25.543.323,23
98.682.530,03
0,29
11.139.867,88
1.679.166,20
122 -
ADMINISTRAÇÃO
GERAL
7.621.791,00
7.176.561,95
718.931,67
7.070.395,96
0,02
106.165,99
706.392,56
7.057.419,75
0,02
119.142,20
12.976,21
126 -
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
486.000,00
432.030,60
45.896,48
430.839,94
0,00
1.190,66
45.896,48
429.803,94
0,00
2.226,66
1.036,00
128 -
FORMAÇÃO
DE RECURSOS
HUMANOS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
243 -
ASSISTÊNCIA À
CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301 - ATENÇÃO
BÁSICA
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782 -
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811 - DESPORTO
DE RENDIMENTO
5.321.085,00
13.699.496,55
5.657.898,79
12.490.906,76
0,04
1.208.589,79
5.732.148,39
12.478.957,03
0,04
1.220.539,52
11.949,73
812 - DESPORTO
COMUNITÁRIO
53.372.346,00
88.504.308,81
17.000.092,36
80.369.553,57
0,23
8.134.755,24
19.058.885,80
78.716.349,31
0,23
9.787.959,50
1.653.204,26
28 - ENCARGOS
ESPECIAIS
2.451.068.929,00 2.859.225.800,38 681.439.993,88 2.812.138.192,66
8,13
47.087.607,72 665.336.881,15 2.796.032.043,52
8,34
63.193.756,86
16.106.149,14
273 -
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,02
0,00
0,00
7.500.000,00
0,02
0,00
0,00
841 -
REFINANCIAMENTO
DA DÍVIDA
INTERNA
54.417.862,00
69.617.862,00
11.880.351,15
68.921.147,45
0,20
696.714,55
11.880.351,15
68.921.147,45
0,21
696.714,55
0,00
843 - SERVIÇO
DA DÍVIDA
INTERNA
1.201.847.242,00 1.396.868.095,30 499.431.163,45 1.387.184.242,57
4,01
9.683.852,73 499.431.163,45 1.387.184.242,57
4,14
9.683.852,73
0,00
844 - SERVIÇO
DA DÍVIDA
EXTERNA
869.430.421,00 816.511.535,08
64.048.096,70 808.191.041,77
2,34
8.320.493,31
64.048.096,70
808.191.041,77
2,41
8.320.493,31
0,00
845 - OUTRAS
TRASFERÊNCIAS
0,00
14.374.904,00
0,18
14.372.265,22
0,04
2.638,78
0,18
14.372.265,22
0,04
2.638,78
0,00
846 - OUTROS
ENCARGOS
ESPECIAIS
317.873.404,00 554.353.404,00 106.080.382,40 525.969.495,65
1,52
28.383.908,35
89.977.269,67
509.863.346,51
1,52
44.490.057,49
16.106.149,14
99 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
303.399.552,00 142.506.133,00
0,00
0,00
0,00 142.506.133,00
0,00
0,00
0,00
142.506.133,00
0,00
997 - RESERVA
DE CONTINGÊNCIA
278.399.552,00 117.506.133,00
0,00
0,00
0,00 117.506.133,00
0,00
0,00
0,00
117.506.133,00
0,00
999 - RESERVA
DE CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
DESPESAS
INTRA-
ORÇAMENTÁRIA
(II)
2.017.058.060,00
2.513.471.244,65
506.397.520,98
2.461.684.930,97
7,12
51.786.313,68
556.535.430,41
2.448.121.784,56
7,30
65.349.460,09
13.563.146,41
TOTAL (III) = (I
+ II)
29.729.367.501,00
37.170.216.060,65
7.927.660.134,54
34.593.106.640,32
100,00
2.577.109.420,33
7.773.699.401,37
33.521.784.060,11
100,00
3.648.432.000,54
1.071.322.580,21
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