DOMCE 09/02/2023 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará
Ceará , 09 de Fevereiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIII | Nº 3143
www.diariomunicipal.com.br/aprece 109
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT
Contador
MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA
Secretario De Finanças
LARISSA MARIA SILVA MELO
Controle Interno
Ceará
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo
Municipal
de
Groaíras
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')
R$ 1,00
FUNÇÃO /
SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) =
(a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) =
(a-d)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE
ATÉ O (b/total
BIMESTRE (b)
% b)
NO BIMESTRE
ATÉ O (d/total
BIMESTRE (d)
% d)
DESPESAS
(EXCETO
INTRA-
ORCAMENTARIAS) (I)
44.630.286,00
53.763.148,77
6.851.110,69
53.573.694,74
100,00
189.454,03
12.228.211,31
52.592.760,69
100,00
1.170.388,08
980.934,05
LEGISLATIVA
1.856.000,00
1.889.435,87
84.491,26
1.889.435,87
3,53
0,00
346.080,33
1.889.435,87
3,59
0,00
0,00
Ação Legislativa
1.856.000,00
1.889.435,87
84.491,26
1.889.435,87
3,53
0,00
346.080,33
1.889.435,87
3,59
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO
3.344.073,00
3.799.239,90
277.401,06
3.767.300,45
7,03
31.939,45
803.667,42
3.731.985,48
7,10
67.254,42
35.314,97
Administração Geral
3.299.787,00
3.799.153,90
277.401,06
3.767.300,45
7,03
31.853,45
803.667,42
3.731.985,48
7,10
67.168,42
35.314,97
Formação
de
Recursos
Human
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comunicação Social
24.286,00
86,00
0,00
0,00
0,00
86,00
0,00
0,00
0,00
86,00
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.854.000,00
2.348.477,22
74.188,94
2.291.497,58
4,28
56.979,64
475.389,68
2.267.534,24
4,31
80.942,98
23.963,34
Assistência ao Idoso
50.000,00
3.600,00
0,00
3.466,00
0,01
134,00
0,00
3.466,00
0,01
134,00
0,00
Assistência à Criança e ao
434.300,00
283.549,22
40.403,88
276.233,08
0,52
7.316,14
67.496,10
276.233,08
0,53
7.316,14
0,00
Assistência Comunitária
381.700,00
577.528,00
362,41
546.030,65
1,02
31.497,35
88.211,60
546.030,65
1,04
31.497,35
0,00
Administração Geral
764.000,00
1.483.800,00
33.422,65
1.465.767,85
2,74
18.032,15
319.681,98
1.441.804,51
2,74
41.995,49
23.963,34
Demais Subfunções
224.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SAÚDE
11.458.000,00
12.559.049,00
631.143,80
12.532.875,79
23,39
26.173,21
2.904.433,12
12.337.503,73
23,46
221.545,27
195.372,06
Atenção Básica
3.077.000,00
3.313.510,00
120.701,42
3.304.462,55
6,17
9.047,45
730.537,99
3.268.919,70
6,22
44.590,30
35.542,85
Assistência Hospitalar e A
4.115.000,00
4.175.203,00
436.107,38
4.166.234,39
7,78
8.968,61
951.512,25
4.060.894,69
7,72
114.308,31
105.339,70
Suporte Profilático e Tera
581.000,00
262.058,00
16.558,36
261.826,15
0,49
231,85
28.395,02
246.464,58
0,47
15.593,42
15.361,57
Vigilância Sanitária
450.000,00
1.146.657,00
-95.996,35
1.145.681,35
2,14
975,65
357.885,74
1.145.681,35
2,18
975,65
0,00
Vigilância Epidemiológica
300.000,00
825.403,00
-29.238,55
821.725,18
1,53
3.677,82
200.218,97
821.725,18
1,56
3.677,82
0,00
Alimentação e Nutrição
150.000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
Administração Geral
2.460.000,00
2.836.018,00
183.011,54
2.832.946,17
5,29
3.071,83
635.883,15
2.793.818,23
5,31
42.199,77
39.127,94
Demais Subfunções
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO
14.830.213,00
20.697.751,04
4.751.264,80
20.678.776,55
38,60
18.974,49
5.540.497,15
20.008.262,06
38,04
689.488,98
670.514,49
Ensino Fundamental
8.020.115,80
12.118.141,68
2.376.068,24
12.111.571,71
22,61
6.569,97
2.529.376,34
11.706.911,20
22,26
411.230,48
404.660,51
Ensino Médio
500.000,00
770.577,00
219.631,22
770.176,87
1,44
400,13
272.108,73
770.176,87
1,46
400,13
0,00
Ceará
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Groaíras
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')
R$ 1,00
FUNÇÃO /
SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) =
(a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) =
(a-d)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE (b)
% (b/total
b)
NO BIMESTRE
ATÉ O (d/total
BIMESTRE (d)
% d)
Ensino Superior
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Educação Infantil
3.153.000,00
3.343.734,00
641.325,27
3.337.742,79
6,23
5.991,21
742.489,36
3.137.248,68
5,97
206.485,32
200.494,11
Educação de Jovens e
Adult
548.000,00
788.205,00
95.364,31
786.140,05
1,47
2.064,95
161.764,32
771.126,98
1,47
17.078,02
15.013,07
Administração Geral
2.409.097,20
3.677.093,36
1.418.875,76
3.673.145,13
6,86
3.948,23
1.834.758,40
3.622.798,33
6,89
54.295,03
50.346,80
CULTURA
1.917.000,00
1.163.605,00
75.390,59
1.150.114,60
2,15
13.490,40
213.093,41
1.135.309,61
2,16
28.295,39
14.804,99
Difusão Cultural
1.305.000,00
290.500,00
42.162,81
288.609,99
0,54
1.890,01
42.162,81
288.609,99
0,55
1.890,01
0,00
Administração Geral
462.000,00
872.105,00
33.227,78
861.504,61
1,61
10.600,39
170.930,60
846.699,62
1,61
25.405,38
14.804,99
Demais Subfunções
150.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
DIREITOS
DA
CIDADANIA
21.000,00
4.000,00
2.546,95
2.546,95
0,00
1.453,05
2.546,95
2.546,95
0,00
1.453,05
0,00
Administração Geral
21.000,00
4.000,00
2.546,95
2.546,95
0,00
1.453,05
2.546,95
2.546,95
0,00
1.453,05
0,00
URBANISMO
3.485.720,00
5.405.098,00
431.330,80
5.394.992,57
10,07
10.105,43
887.525,44
5.381.019,50
10,23
24.078,50
13.973,07
Infra-Estrutura Urbana
736.000,00
1.676.438,00
141.656,62
1.672.640,82
3,12
3.797,18
141.656,62
1.672.640,82
3,18
3.797,18
0,00
Serviços Urbanos
1.150.000,00
1.604.100,00
266.625,55
1.603.145,85
2,99
954,15
429.935,70
1.603.145,85
3,05
954,15
0,00
Transportes
Coletivos
Urba
212.000,00
120.350,00
0,00
119.294,17
0,22
1.055,83
0,00
119.294,17
0,23
1.055,83
0,00
Administração Geral
1.087.720,00
2.004.060,00
23.048,63
1.999.911,73
3,73
4.148,27
315.933,12
1.985.938,66
3,78
18.121,34
13.973,07
Demais Subfunções
300.000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
HABITAÇÃO
212.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Habitação Urbana
212.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SANEAMENTO
212.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saneamento
Básico
Urbano
212.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GESTÃO AMBIENTAL
395.000,00
161.050,00
1.270,95
159.552,09
0,30
1.497,91
27.874,93
146.574,73
0,28
14.475,27
12.977,36
Preservação
e
Conservação
208.000,00
161.050,00
1.270,95
159.552,09
0,30
1.497,91
27.874,93
146.574,73
0,28
14.475,27
12.977,36
Recuperação de Áreas
Degra
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos Hídricos
122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGRICULTURA
1.175.000,00
1.499.047,00
-13.616,67
1.474.647,98
2,75
24.399,02
286.509,66
1.460.634,21
2,78
38.412,79
14.013,77
Extensão Rural
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Promoção da Produção
100.000,00
18.820,00
0,00
18.819,00
0,04
1,00
0,00
18.819,00
0,04
1,00
0,00
Fechar