95 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº072 | FORTALEZA, 17 DE ABRIL DE 2023 NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRÍCULA VALOR DO TICKET QUANTIDADE VALOR TOTAL WELLINGTON DOUGLAS FERREIRA FONSECA SOBRINHO Socioeducador 3001098-1 15 16 240,00 WERMYSON FERNANDES GONCALVES Socioeducador 3001850-8 15 16 240,00 ADRIANA PAULA DA SILVA Socioeducador 3001069-8 15 16 240,00 ANTONIA FABRICIA MORAES DAMASCENO Socioeducador 3001875-3 15 16 240,00 ELAINE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA Socioeducador 3001057-4 15 16 240,00 FLAVIANE DA CONCEICAO VALE Socioeducador 3001039-6 15 16 240,00 FRANCISCA DANIELE GOMES MOURA Socioeducador 3001056-6 15 16 240,00 FRANCISCA DORALICE ANDRADE DE ABREU Socioeducador 3001066-3 15 16 240,00 FRANCISCA HALANA VIANA CAMPOS TEIXEIRA Socioeducador 3001064-7 15 16 240,00 FRANCISCA KALIZIA UCHOA BATISTA Socioeducador 3001053-1 15 16 240,00 GYSLEIWE RODRIGUES DE FREITAS Socioeducador 3001058-2 15 16 240,00 JERUSA DE CARVALHO CARNEIRO Socioeducador 3001065-5 15 16 240,00 KARINNE GOMES RIBEIRO DIAS Socioeducador 3001055-8 15 16 240,00 MARCIA GABRIELY LIMA RAPOSO Socioeducador 3001073-6 15 16 240,00 MARIA KESIA ANDRADE SILVA Socioeducador 3001040-X 15 16 240,00 MARIA LEDIANA ALVES Socioeducador 3001052-3 15 16 240,00 MARIA NEUDIVANIA PEREIRA DA SILVA VIEIRA Socioeducador 3001059-0 15 16 240,00 MARIANA VALDEVINO RAMOS DE MOURA Socioeducador 3001068-X 15 16 240,00 MICHELLE FERREIRA DA SILVA Socioeducador 3001579-7 15 16 240,00 MONALISA ROBERTA PEREIRA DA SILVA Socioeducador 3001060-4 15 16 240,00 RAQUEL LIMA CAVALCANTE Socioeducador 3001051-5 15 16 240,00 SANDRA MARIA DE ASSIS Socioeducador 3001067-1 15 16 240,00 ANTONIO MURILO DE AGUIAR Socioeducador 3001094-9 15 16 240,00 *** *** *** EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 007/2023 CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SEAS), inscrita no CNPJ sob o nº 25.150.364/0001-89 CONTRATADA: RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 00.967.837/0001-04. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de água mineral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 20220005 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: DORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir de 10 de abril de 2023. VALOR GLOBAL: R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) pagos em MOEDA CORRENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 47100004.08.122.211.20 815.03.339030.1.5009100000.0. DATA DA ASSINATURA: 05 de abril de 2023. SIGNATÁRIOS: Jean Marçal Lima Cunha - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e Robério Pinto Freire - RR Distribuidora de Bebidas Eireli. Jean Marçal Lima Cunha SUPERINTENDENTE, EM SUBSTITUIÇÃO SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS PORTARIA Nº020/2023 O SUPERINTENDENTE DA SOHIDRA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de Viagem a serviço desta Autarquia, de acordo com suas funções e atribuições, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SOHIDRA. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, em Fortaleza, 03 de abril de 2023. Paulo Jose Gomes Ferreira SUPERINTENDENTE Registre-se e publique-se. ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº020/2023, DE 03 DE ABRIL DE 2023 NOME CARGO / FUNÇÃO MATRÍCULA CLASSE PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS PASSAGEM TOTAL QUANT. VALOR TOTAL ERNANI BRAGA DE OLIVEIRA cpf 20270607315 OPERADOR DE PERFURATRIZ 790073-1-5 V 03 a 05;10 a 26/04/2023 Abaiara 19,0 61,33 1.165,27 1.165,27 Francisco Ribeiro da Silva - CPF 14232391304 AUXILIAR DE PERFURAÇÃO 790094-1-5 V 03 a 05;10 a 26/04/2023 Abaiara 19,00 61,33 1.165,27 1.165,27 Jose Anisio Silva CPF 18864309349 OPERADOR DE PERFURATRIZ 790118-1-9 V 13 a 30/04/2023 Acaraú 17,00 61,33 1.042,61 1.042,61 Jose Wilson Pereira CPF 15209059120 MOTORISTA 790147-1-0 V 10 a 29/04/2023 Acaraú 19,0 61,33 1.165,27 1.165,27 Francisco Umbilino da Silva CPF 16475569372 MOTORISTA 790103-1-6 V 10 a 20/04/2023 Iguatu 11,0 61,33 674,63 674,63 Francisco Willians Magalhães Menezes - 14334976387 AUXILIAR DE PERFURAÇÃO 790105-1-0 V 10 A 29/04/2023 Itarema 19,0 61,33 1.165,27 1.165,27 Francisco Jose do Nascimento CPf 20918569320 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 790090-1-6 V 10 a 29/04/2023 Tamboril/Iracema/ itaema/Monsenhor Tabosa/Acarau 19,0 61,33 1.168,27 1.165,27 Galdino Gondim Lins dos Santos - CPF 09098283349 FISCAL DE OBRAS 125947-1-2 V 10 A 15;17 A 21; 24 A 29/04/2023 Jaguaruana, Boa Viagem 15,0 61,33 919,95 919,95 Manoel Costa Santos CPF 14265486304 MOTORISTA 790157-1-7 V 10 A 15;17 A 21; 24 A 29/04/2023 Jaguaruana, Boa Viagem 15,0 61,33 919,65 919,95 Jose Inácio Saldanha da Silva CPF 09010548368 OPERADOR DE COMPRESSOR 790133-1-5 V 10 a 29/04/2023 Acarau 19,0 61,33 1.165,27 1.165,27 Francisco Ednisio Silva Magalhães - CPF 193613783-68 OFICIAL DE MANUTENÇÃO 790081-1-7 V 13 a 30/04/2023 Acarau 17,0 61,33 1.042,61 1.042,61 Jose Roberto Barbosa de MOura - CPf 21014965349 OPERADOR DE PERFRUATRIZ 790141-1-7 V 04 a 05;10 a 14;17 a 20; 24 a 28/04/2023 Jaguaruana/Mauriti/ Brejo Santo 16,0 61,33 981,28 981,28 Antonio Decio Irineu dos Santos CPF 16355199349 MOTORISTA 790055-1-7 V 04 a 05;10 a 14;17 a 20; 24 a 28/04/2023 Jaguaruana/Mauriti/ Brejo Santo 16,0 61,33 981,28 981,28 Jose Carlos de Sosua - CPF 21074607368 OPERADOR DE MAQUINAS 790121-1-4 V 04 a 05;10 a 14;17 a 20; 24 a 28/04/2023 Quixada 16,00 61,33 981,28 981,28 Jose Humberto Soares CPF 11783923334 OFICIAL DE MANUTENÇÃO 790132-1-8 V 04 a 05;10 a 14;17 a 20; 24 a 28/04/2023 Choro Limao;Beberibe;Amontada/ Itarema;Morada Nova ;Quixeramobim 16,00 61,33 981,28 981,28Fechar