PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 29 de novembro de 2022 6 FIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS DA SES/AM, em Manaus, 21 de novembro de 2022. JANI KENTA IWATA Ordenador de Despesas RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei N.º 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela lei N.º 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - GAB/SES-AM. Manaus, 21 de novembro de 2022. ANOAR ABDUL SAMAD Secretário de Estado de Saúde <#E.G.B#114283#6#116521/> Protocolo 114283 Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD <#E.G.B#114305#6#116543> PORTARIA Nº 0141/2022 - GSEAD ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2022, aprovado na Lei Orçamentária nº 5.758 de 29 de dezembro de 2021 e em seus créditos adicionais. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 5.558 de 04 de agosto de 2021. CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto, RESOLVE: I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2022, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria; II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R$510.000,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS); III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de novembro de 2022. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, em Manaus, 29 de novembro de 2022. FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA Secretário de Estado de Administração e Gestão <#E.G.B#114305#6#116543/> <#E.G.B#114305#6#116543> <#E.G.B#114305#6#116543/> Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC <#E.G.B#114252#6#116487> TERMO DE CONTRATO Nº 149/2022 DATA DA ASSINATURA: 29.11.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI. OBJETO: Aquisição de gênero alimentício, sendo: (ID-14260) Açúcar, pacote com 1Kg (446.544 pacotes), para compor o cardápio da merenda escolar das seguintes modalidades de ensino: PNAE Fundamental, PNAE Médio, PNAE EJA Fundamental e PNAE EJA Médio, a ser distribuído nas Escolas da Rede Pública Estadual da Capital e Interior do Amazonas desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, no início do ano letivo de 2023, em atendimento ao Memo. n°. 130/2022-DELOG/SEDUC, Termo de Referência, Parecer n°. 3.422 /2022-ASSJUR e especificações da nota de Protocolo 114305 ANEXO I 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA TIPO AÇÃO GRP. DSP. FR DETALHAMENTO SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO ND REG VALOR(R$) ND REG VALOR(R$) 04.122.0001.2003 A 1 100 3190 0001 510.000,00 3191 0001 510.000,00 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais 510.000,00 510.000,00 TOTAL (R$) empenho, partes integrantes do ajuste. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico n°. 087/2022-CSC, publicado no DOE em 09.05.2022, Ata de Registro de Preços n°. 0125/2022-1, publicado no DOE em 11.05.2022, Poder Executivo, Seção II. PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será de três (03) meses, contados de 29.11.2022 até 28.02.2023, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. VALOR GLOBAL: R$ 1.116.360,00 (um milhão, cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.3283.2768.0011, 12.362.3283.2705.0011, 12.366.3283.2763.0011, 12.361.3283.2768.0001, 12.362.3283.2705.0001 e 12.366.3283.2763.0001; Natureza da Despesa: 33903053; Fonte de Recurso: 0252, tendo sido emitidas em 21.11.2022 a Nota de Empenho n°. 0008047 no valor de R$ 93.030,00 (noventa e três mil e trinta reais), a NE n°. 0008048 no valor de R$ 74.420,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais), a NE n°. 0008049 no valor de R$ 18.610,00 (dezoito mil, seiscentos e dez reais), a NE n°. 0008050 no valor de R$ 93.030,00 (noventa e três mil e trinta reais), a NE n°. 0008051 no valor de R$ 74.420,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais) e a NE n°. 0008052 no valor de R$ 18.610,00 (dezoito mil, seiscentos e dez reais). O valor de R$ 372.120,00 (trezentos e setenta e dois mil, cento e vinte reais) será empenhado no presente exercício conforme liberação da SEFAZ/AM. O valor de R$ 372.120,00 (trezentos e setenta e dois mil, cento e vinte reais) será empenhado no exercício vindouro conforme disponibilida- de orçamentária. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.032788/2022-70. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#114252#6#116487/> Protocolo 114252 <#E.G.B#114253#6#116488> TERMO DE CONTRATO Nº 150/2022 DATA DA ASSINATURA: 29.11.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. OBJETO: Por força deste instrumento a CONTRATADA obriga-se a prestar para a CONTRATANTE os serviços de fornecimento de Energia Elétrica Grupo B de Baixa Tensão, sendo a tarifa básica para o cálculo das faturas de energia elétrica será a que estiver homologada pela ANEEL em vigor na ocasião, para a CONTRATADA, ademais, todos os ajustes tarifários que venham a ser fixado pelos órgãos federais competentes para a CONTRATADA serão aplicados ao faturamento, em conformidade com a legislação específica e demais normas em vigor, para as unidades consumidoras (UC) das Escolas Estaduais e Prédios Administrativos, da Capital e Interior, da rede de Ensino da Secretaria de Educação e Desporto do Estado do Amazonas, conforme Quadro I e II do Projeto Básico, e ainda, para prédios que sejam alocados futuramente, regulando assim o uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, observado a demanda CONTRATADA e o pagamento dos ENCARGOS DE USO, bem como à conexão das instalações do CONSUMIDOR ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO por meio do PONTO DE CONEXÃO, e para regular a Compra e Venda de Energia Elétrica Ativa entre o CONSUMIDOR e a DISTRIBUIDORA, a ser dispo- nibilizada no Ponto de Conexão, em atendimento ao Memo. n°. 022/2022- GSERV, Projeto Básico, Parecer n°. 2.675/2022-ASSJUR e especificações da nota de empenho. Modalidade de Contratação: DISPENSA nos termos do Art. 24, XXII, da Lei n°. 8.666 de 21 de junho 1993, conforme Portaria GS n°. 1.132, de 03 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 07 de outubro de 2022, Ata de Registro de Dispensa de Licitação n°. 065/2022. Valor Global: R$ 6.768.744,00 (seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais). VIGÊNCIA: O presente CONTRATO vigorará a partir da data da assinatura do presente termo durante 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura do termo, com base na Lei Federal 8.666/1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programa de Trabalho: 12.361.0001.2087.0001, 12.362.0001.2087.0001 e 12.122.0001.2087.0001; Natureza de Despesa: 33903943; Fonte de Recurso: 0100, tendo sido emitidas em 09.11.2022 as Notas de Empenho n°. 0007445 no valor de R$ 14.190,00 (quatorze mil, cento e noventa reais), a NE n°. 0007446 no valor de R$ 105.342,00 (cento e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais) e a NE n°. 0007447 no valor de R$ 11.646,00 (onze mil, seiscentos e quarenta e seis reais). O valor de R$ 892.850,00 (oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta reais) será empenhado no exercício de 2023. O valor de R$ 1.164.364,00 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais) será empenhado no exercício de 2024. O valor de R$ 1.347.597,00 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais) será empenhado no exercício de 2025. O valor de R$ 1.658.055,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e cinco reais) será empenhado no exercício de 2026. O valor de R$ 1.574.700,00 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos reais) será empenhado no VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar