PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 28 de setembro de 2022 2 Destino e Período: Manaus / Iranduba / Manaus - 31.08.2022. Objetivo: Realizar cobertura jornalística da agenda do Secretário da Seinfra Sr. Carlos Henrique e realizar entrevista sobre os terminais portuários no estaleiro Jurua no município de Iranduba. Secretaria de Estado de Comunicação Social, em Manaus, 27 de setembro de 2022. MARTHA BERNARDO DUARTE Secretária de Estado de Comunicação Social, em exercício <#E.G.B#107727#2#109773/> Protocolo 107727 Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ <#E.G.B#107682#2#109726> DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO TESOURO ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Eletrônico nº 01.01.014101.110770/2021-21 - SEFAZ, relativo ao Pregão Eletrônico nº 467/2022-CSC; CONSIDERANDO o Parecer nº 176/2022- ASSEJ/SEA/SEFAZ e a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório. R E S O L V E: 1. HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados que referendou, em sua plenitude, o procedimento administrativo que declarou como vencedora e adjudicou o objeto do certame ao BANCO BRADESCO, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, referente à contratação, pelo menor preço global, de instituição bancária para prestação de serviços de arrecadação dos tributos estaduais por meio do sistema de pagamentos instantâneos (PIX), para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda, arrematado no valor global de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais). GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO TESOURO ESTADUAL, em Manaus, 27 de Setembro de 2022. LUIZ OTÁVIO DA SILVA Secretário Executivo do Tesouro <#E.G.B#107682#2#109726/> Protocolo 107682 Secretaria de Estado de Saúde - SES-AM <#E.G.B#107689#2#109733> EXTRATO - ESPÉCIE: QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a TRISEVEN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP; OBJETO: Alteração de titularidade da Unidade Gestora 017128 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA para a Unidade Gestora 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, conforme Projeto Básico como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 17701-FES; Unidade Gestora: 17101-SES-AM; Programa de Trabalho 10.302.3305.2240.0011; Natureza da Despesa: 33903941; Fonte: 0231; NE nº 3709 no valor de R$ 105.333,00 (cento e cinco mil, trezentos e trinta e três reais), NE nº 3710 no valor de R$ 78.999,75 (setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) ficando o restante a ser empenhado posteriormente; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017101.012314/2022-96 e nº 01.01.017128.000030/2022-59. Manaus, 19 de setembro de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#107689#2#109733/> Protocolo 107689 <#E.G.B#107690#2#109734> EXTRATO - ESPÉCIE: QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 006/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a G ANDRADE GOMES EIRELI; OBJETO: Alterar a titularidade da Unidade Gestora 017129 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO JOVENTINA DIAS para Unidade Gestora 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, conforme Projeto Básico, como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 017101 - Secretaria de Estado de Saúde; Unidade Orçamentária: 017701 - FES: Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33903917; Fonte: 0231; Nota de Empenho nº 03720 de 14/09/2022, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais); Fonte: 0231; Nota de Empenho nº 03721 de 14/09/2022, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais); Fonte: 0231; Nota de Empenho nº 03722 de 14/09/2022, no valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais); Fonte: 0100; Nota de Empenho nº 03723 de 14/09/2022, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais); ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101 - Secretaria de Estado de Saúde; FUNDAMENTO DO ATO: Processos Administrativos nº 01.01.017101.008306/2022-45 e nº 01.01.017129.000067/2022-77. Manaus, 26 de setembro de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#107690#2#109734/> Protocolo 107690 <#E.G.B#107691#2#109735> EXTRATO - ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 054/2022; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a WF CONTROL APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA; MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA (DLE) Nº 054/2022-SES-AM; OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para locação de 28 (vinte e oito) veículos (ambulância de suporte básico tipo B), com condutor e técnico de enfermagem, e 10 (dez) veículos (ambulâncias de suporte avançado tipo D com condutor, enfermeiro e médico (plantão) para atendimento de remoções inter-hospitalares da capital e interior que chegam por portos e aeroportos removidos do interior e regulados pelo Sistema de transferências de emergências reguladas - SISTER; PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 01/09/2022 a 27/02/2023; VALOR TOTAL: R$ 30.712.099,44 (trinta milhões, setecentos e doze mil, noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2283.0001; Elemento de Despesa: 33903308; Fonte: 0121; N.E nº. 03625 de 01/09/2022, no valor de R$ 90.892,27 (noventa mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), ficando o restante a ser empenhado posteriormente; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017101.012304/2022-50. Manaus, 08 de setembro de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#107691#2#109735/> Protocolo 107691 <#E.G.B#107692#2#109736> EXTRATO - ESPÉCIE: QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA; OBJETO: Alterar a titularidade da Unidade Gestora 017129 - SPA JOVENTINA DIAS para Unidade Gestora 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), conforme projeto básico, como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 017701 - FES; Unidade Gestora: 017101 - SES/AM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33903702; Fonte: 0231; NE nº 3753, de 16/09/2022 no valor de R$ 61.676,44 (sessenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); Fonte: 0231; NE nº 3754 de 16/09/2022 , no valor de R$ 123.352,88 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos); Fonte: 0121; NE nº 3755 de 16/09/2022 no valor de R$ 123.352,88 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101 - Secretaria de Estado de Saúde; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017129.000033/2022-82 e 01.01.017101.012296/2022-42. Manaus, 20 de setembro de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#107692#2#109736/> Protocolo 107692 <#E.G.B#107693#2#109737> EXTRATO - ESPÉCIE: QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a TRISEVEN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP; OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência do contrato primitivo por 12 (doze) meses, a contar de 16/08/2022 a 15/08/2023; b) Revisão do valor em aproximadamente 15,47%, da Cláusula Sexta - Do Preço dos Serviços e Nona: Valor, do Contrato Primitivo, a contar de 16/08/2022; VALOR TOTAL: R$ 729.612,00 (setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e doze reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 17701-FES; Unidade Gestora: 17101-SES-AM; Programa de Trabalho 10.302.3305.2240.0011; Natureza da Despesa: 33903941; Fonte: 0231; NE nº 3725 no valor de R$ 26.333,25 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), NE nº 3726 no valor de R$ VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar