Manaus, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 5 Diário Oficial do Estado do Amazonas GABINETE DO COORDENADOR DA CEMA, Manaus, 23 de dezembro de 2020. MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA Ordenador de Despesa RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as decisões acimas citadas.GABINETE DO COORDENADOR DA CEMA, Manaus, 23 de dezembro de 2020. CLAUDIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO Coordenador da Central de Medicamentos <#E.G.B#31901#5#32947/> Protocolo 31901 Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD <#E.G.B#31864#5#32910> EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 009/2020-SEAD Processo nº 01.01.013101.00000913/2020-SEAD. Espécie: Termo de Contrato. Data: 01/12/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº PE 135/20, ATA de Registro de Preços nº 0082/2020-1 e-Compras AM. Partes: Estado do Amazonas, por intermédio da titular da Secretaria de Estado de Admi- nistração e Gestão - SEAD, CNPJ nº 02.287.757/0001-33 e a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 00.604.122/0001-97. Valor: O valor global estimado do presente Contrato é de R$ R$ 1.616.292,00 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e dois reais), sendo o valor mensal estimado de R$ 134.691,00 (cento e trinta quatro mil, seiscentos e noventa e um reais). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, de 01 de dezembro de 2020. Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - “Auxilio Alimentação - Cartão Alimentação” (por menor taxa de administração), na forma de cartão eletrônico com “chip”. Dotação Orçamentária: Para fazer frente à contratação, as despesas com a execução do presente Termo de Contrato, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 13101. Programa de Trabalho: 04.331.0001.2004.0001, Natureza de Despesa 33904602, Fonte 0121, tendo sido emitida, em 23/11/2020, a Nota de Empenho nº 00960.2020, no valor de R$ 134.691,00 (cento e trinta e quatro mil reais, seiscentos e noventa e um reais). No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, em Manaus, 01 de dezembro de 2020. INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL Secretária de Estado de Administração e Gestão <#E.G.B#31864#5#32910/> Protocolo 31864 Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC <#E.G.B#31783#5#32829> 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 69/2019. DATA DA ASSINATURA: 23.12.2020. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado o MUNICÍPIO DE ANORI, por meio da Prefeitura Municipal. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do convênio por mais cento e vinte (120) dias, contados de 29.12.2020 até 28.04.2021 para dar continuidade ao objeto do convênio, conforme Requerimento da Prefeitura Municipal de Anori pelo Ofício nº 0107/2020-PMA Plano de Trabalho nº 000083 - SISCONV/SEFAZ, Solicitação de Aditivo do SICOP e Parecer n°. 2.916/2020-ASSJUR, partes integrantes do ajuste. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 028101.022922/2020. ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#31783#5#32829/> Protocolo 31783 <#E.G.B#31784#5#32830> 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 38/2019. DATA DA ASSINATURA: 09.12.2020. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado o MUNICÍPIO DE JAPURÁ, por meio da Prefeitura Municipal. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do convênio por mais cento e oitenta (180) dias, contados de 16.12.2020 até 14.06.2021 para dar continuidade ao objeto do convênio, conforme Requerimento da Prefeitura Municipal de Japurá pelo Ofício nº 160/2020-GPMJ Plano de Trabalho nº 000351 - SISCONV/SEFAZ, Solicitação de Aditivo do SICOP e Parecer n°. 2.875/2020-ASSJUR, partes integrantes do ajuste. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 028101.022922/2020. ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#31784#5#32830/> Protocolo 31784 <#E.G.B#31787#5#32833> TERMO DE CONTRATO Nº. 187/2020. DATA DA ASSINATURA: 21.12.2020. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa D’MAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, sendo: Floco de Cereais (261.000 Latas) e Suco de Fruta, integral de caju (150.153 Frascos), para atender a primeira remessa da merenda escolar a ser encaminhada para atender no inicio do ano letivo de 2021 nas Escolas Estaduais da Capital e Interior do Estado do Amazonas desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, conforme o Memo. n° 135/2020-DELOG, Projeto Básico, Parecer n° 2940/2020-ASSJUR e Notas de Empenho, partes integrantes do ajuste. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº. 017/2020-CSC, Ata de Registro de Preços n° 0098/2020-4, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28.04.2020. PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será de dez (10) meses, contados de 21.12.2020 até 21.10.2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. VALOR GLOBAL: R$ 1.155.639,39 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.3283.1079.0011, 12.361.3283.1079.0001, 12.362.3283.2705.0011 e 12.362.3283.2705.0001; Natureza da Despesa: 33903053; Fonte de Recurso nº. 0252, tendo sido emitidas em 18.12.2020 a Nota de Empenho nº. 05092 no valor de R$ 263.458,05 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos), a NE n° 05093 no valor de R$ 395.256,06 (trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), a NE n° 05094 no valor de R$ 198.764,11 (cento e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) e a NE n° 05095 no valor de R$ 298.161,17 (duzentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e um reais e dezessete centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Ad- ministrativo nº. 028101.022479/2020. ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#31787#5#32833/> Protocolo 31787 <#E.G.B#31788#5#32834> TERMO DE CONVÊNIO Nº. 34/2020. DATA DA ASSINATURA: 21.12.2020. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, o MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, através da Prefeitura Municipal. OBJETO: Repasse de recursos financeiros para: Aquisição de mobiliários escolares para as escolas do município de Rio Preto da Eva/AM, em atendimento a Emenda Parlamentar n°. 009/2020 de autoria do Deputado Serafim Fernandes Corrêa, conforme Plano de Trabalho n.º 001085-SISCONV/SEFAZ, Parecer Técnico n°. 08/2020- DELOG, especificações da Nota de Empenho e Parecer n.º 2.734/2020- ASSJUR, partes integrantes deste ajuste. VALOR GLOBAL: R$ 348.500,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programa de Trabalho: 12.361.3283.2548.0011; Natureza da Despesa: 44404249; Fonte do Recurso: 0121, tendo sido emitida em 04.12.2020 a Nota de Empenho n°. 04730 no valor de R$ 348.500,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 028101.010174.2020. ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#31788#5#32834/> Protocolo 31788 <#E.G.B#31789#5#32835> TERMO DE CONVÊNIO Nº. 35/2020. DATA DA ASSINATURA: 21.12.2020. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, o MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, através da Prefeitura Municipal. OBJETO: Repasse de Recursos financeiros para custear a Reforma e Ampliação de Escolas municipais bem como a Construção de Quadra de Areia e Construção de Cobertura de Pátio, em atendimento a Emenda Parlamentar n°. 005/2020 de autoria do Deputado Álvaro João Campelo da Mata, conforme Plano de Trabalho n.º 001044-SISCONV/SEFAZ, Projeto Básico, Parecer Técnico n.º 17/2020- GEPOS/DEINFRA, especificações da Nota de Empenho e Parecer n.º 2.723/2020-ASSJUR, partes integrantes deste ajuste. VALOR GLOBAL: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar