DOEAM 30/06/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 30 de junho de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 14
Diário Oficial do Estado do Amazonas
339034
369.795,95
           
-
                         
369.795,95
             
121
339034
369.795,95
           
-
                         
369.795,95
             
339033
236.100,00
           
-
                         
236.100,00
             
339039
-
                       
78.700,00
-              
78.700,00
-               
10.302.3305.2
692 - 
Aplicação de 
Recursos de 
Emenda 
Parlamentar 
na Saúde
11
170
449052
179.202,93
           
-
                         
179.202,93
             
222
339030
1.481.834,25
        
-
                         
1.481.834,25
          
100
339030
-
                       
353.116,00
-            
353.116,00
-             
231
339030
127.654,54
           
-
                         
127.654,54
             
28.846.0003.0
002 - 
Cumprimento 
de Sentenças 
Judiciais 
Transitadas 
em Julgado 
(precatórios) 
Devidas pelo 
Estado, 
Autarquias e 
Fundações 
Públicas
100
319091
21.273,13
             
-
                         
21.273,13
               
9.414.569,03
        
436.259,15
-            
8.978.309,88
          
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017306 - FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
PROGRAMATIC RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.0001.2
001 - 
Administração 
da Unidade
121
339039
129.288,20
           
-
                         
129.288,20
             
100
319011
1.957.549,65
        
-
                         
1.957.549,65
          
319011
4.107.876,17
        
-
                         
4.107.876,17
          
319013
33.339,04
             
-
                         
33.339,04
               
319113
490.023,48
           
-
                         
490.023,48
             
339046
812.988,18
           
-
                         
812.988,18
             
339049
7.858,40
               
-
                         
7.858,40
                 
231
319011
471.165,12
           
31.441,08
-              
439.724,04
             
339030
371.444,00
           
-
                         
371.444,00
             
339040
86.620,23
             
-
                         
86.620,23
               
431
339030
61.700,00
             
-
                         
61.700,00
               
339014
384,00
                  
-
                         
384,00
                    
339036
60,00
                    
-
                         
60,00
                      
339030
1.166,00
               
-
                         
1.166,00
                 
339039
314.100,00
           
-
                         
314.100,00
             
339030
127.200,00
           
94.066,00
-              
33.134,00
               
449052
41.640,00
             
41.640,00
-              
-
                          
432
449052
70.000,00
             
70.000,00
-              
-
                          
TOTAL
10.302.3305.2
250 - 
Contratualizaç
ão dos 
Serviços 
Assistenciais 
Terceirizados
01
10.302.3305.2
283 - 
Operacionaliz
ação do 
Serviço de 
Remoção 
Assistencial 
do Estado
231
10.303.3305.2
089 - 
Fornecimento 
de 
Medicamentos 
e Produtos 
para Saúde à 
Rede 
Assistencial 
do Estado
01
01
10.122.0001.2
003 - 
Remuneração 
de Pessoal 
Ativo do 
Estado e 
Encargos 
Sociais
122
10.122.3308.1
554 - 
Fortaleciment
o do Estado 
nas Ações 
Emergenciais 
de Combate à 
Pandemia 
Causada pelo 
Novo 
Coronavírus
231
231
431
431
449052
89.040,00
             
113.690,00
-            
24.650,00
-               
432
449052
70.000,00
             
-
                         
70.000,00
               
222
339037
204.676,11
           
-
                         
204.676,11
             
100
339039
37.621,84
             
-
                         
37.621,84
               
231
339014
-
                       
444,00
-                   
444,00
-                    
339030
165.519,50
           
-
                         
165.519,50
             
339032
300.000,00
           
-
                         
300.000,00
             
449052
764.406,00
           
-
                         
764.406,00
             
10.305.3274.2
236 - 
Operacionaliz
ação das 
Ações do 
Laboratório 
Central de 
Saúde Pública
231
339039
153.640,60
           
153.640,60
-            
-
                          
01
431
339030
165.476,14
           
-
                         
165.476,14
             
100
339092
3.384,00
               
3.384,00
-                
-
                          
431
339039
196.000,00
           
-
                         
196.000,00
             
28.846.0003.0
002 - 
Cumprimento 
de Sentenças 
Judiciais 
Transitadas 
em Julgado 
(precatórios) 
Devidas pelo 
Estado, 
Autarquias e 
Fundações 
Públicas
01
100
319091
129.189,44
           
5.000,00
-                
124.189,44
             
11.363.356,10
      
513.305,68
-            
10.850.050,42
        
504.722.894,27
    
117.510.694,62
-     
387.212.199,65
      
TOTAL
TOTAL GERAL
10.302.3267.1
531 - 
Aquisição de 
Equipamento 
e Material 
Permanente
10.304.3274.2
238 - 
Operacionaliz
ação das 
Ações de 
Vigilância 
Sanitária
10.305.3274.1
528 - 
Implantação 
do Projeto 
Castromóvel: 
Posse 
Responsável, 
Bem-Estar 
Animal e 
Saúde Pública
170
10.305.3274.2
237 - 
Operacionaliz
ação das 
Ações de 
Vigilância 
Ambiental em 
Saúde
11
11
Protocolo 13173
<#E.G.B#13173#14#13932/>
<#E.G.B#13083#14#13836>
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 002/2020; 
PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa 
LÍDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE LTDA. OBJETIVO: 
Prorrogar o prazo de vigência do contrato primitivo por mais 03 (três) meses 
referente ao serviço de locação de impressoras, compreendendo impressão, 
cópia e digitalização, incluindo a manutenção preventiva e corretiva com 
a substituição de peças e fornecimento de suprimentos, contemplando 
papel, toner, cartuchos, para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro 28 de Agosto; VALOR GLOBAL: R$ 155.400,00 (cento e cinquenta 
e cinco mil e quatrocentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - 
FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 
10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 33904001; Fonte: 0100; 
Nota de Empenho: 2020NE00349. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Ad-
ministrativo nº 000439/2020 - HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 17 de junho de 2020.
ALESSANDRA DOS SANTOS
Diretora de Geral do Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto
<#E.G.B#13083#14#13836/>
Protocolo 13083
 
ANEXO I 
 
28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
28101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
 
FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 
 
TIPO 
AÇÃO
 
GRP. 
DSP.
DETALHAMENTO 
SUPLEMENTAÇÃO 
ANULAÇÃO 
FR ND REG 
VALOR(R$) 
ND REG 
VALOR(R$) 
Modernização da Gestão da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Básica 
12.122.3283.2489 
 
A 
 
3 
 
100 
 
3390
 
0002 
 
16.396,61 
 
3390
 
0001 
 
       16.396,61 
Aquisição de Produtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalizados para o Ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamental 
P 
3 
252 3390 0010 
99.382,25 3390 0001 
     99.382,25 
12.361.3283.1079  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
3 
 
252 
 
3390
 
0006 
 
11.404,68 
 
3390
 
0001 
 
     11.404,68 
 
 
P 
 
3 
 
252 
 
3390
 
0011 
 
165.415,04 
 
3390
 
0001 
 
   165.415,04 
Construção de Unidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolar e Quadra Poliesportiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
para o Ensino Fundamental 
P 
4 
475 4490 0004 
123.432,20 4490 0001 
   123.432,20 
12.361.3283.1322  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
4 
 
475 
 
4490
 
0004 
 
4,00 
 
4490
 
0001 
 
          4,00 
Reforma e Ampliação de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade Escolar e Quadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliesportiva para o Ensino 
P 
4 
259 4490 0005 
811.516,65 4490 0001 
  811.516,65 
Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.361.3283.1323  
 
 
 
 
 
 
 
 
Manutenção de Unidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolar do Ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamental 
A 
3 
246 3390 0011 
12.586,84 3390 0001 
    12.586,84 
12.361.3283.2550  
 
 
 
 
 
 
 
 
Locação de Imóveis para o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.361.3283.2710 
A 
3 
227 3390 0004 
175.735,22 3390 0001 
   175.735,22 
 
 
A 
 
3 
 
227 
 
3390
 
0010 
 
47.949,49 
 
3390
 
0001 
 
   47.949,49 
Manutenção de Unidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolar do Ensino Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.362.3283.2554 
A 
3 
246 3390 0011 
122.000,00 3390 0001 
  122.000,00 
Aquisição de Produtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalizados para o Ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médio 
A 
3 
252 3390 0010 
99.302,80 3390 0001 
    99.302,80 
12.362.3283.2705  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
3 
 
252 
 
3390
 
0006 
 
11.395,60 
 
3390
 
0001 
 
    11.395,60 
 
 
A 
 
3 
 
252 
 
3390
 
0011 
 
165.282,74 
 
3390
 
0001 
 
   165.282,74 
TOTAL  (R$) 
1.861.804,12                      1.861.804,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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