Manaus, terça-feira, 30 de junho de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 14 Diário Oficial do Estado do Amazonas 339034 369.795,95 - 369.795,95 121 339034 369.795,95 - 369.795,95 339033 236.100,00 - 236.100,00 339039 - 78.700,00 - 78.700,00 - 10.302.3305.2 692 - Aplicação de Recursos de Emenda Parlamentar na Saúde 11 170 449052 179.202,93 - 179.202,93 222 339030 1.481.834,25 - 1.481.834,25 100 339030 - 353.116,00 - 353.116,00 - 231 339030 127.654,54 - 127.654,54 28.846.0003.0 002 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas 100 319091 21.273,13 - 21.273,13 9.414.569,03 436.259,15 - 8.978.309,88 017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 017306 - FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS PROGRAMATIC RG FT ND REPASSE ANULAÇÃO TOTAL 10.122.0001.2 001 - Administração da Unidade 121 339039 129.288,20 - 129.288,20 100 319011 1.957.549,65 - 1.957.549,65 319011 4.107.876,17 - 4.107.876,17 319013 33.339,04 - 33.339,04 319113 490.023,48 - 490.023,48 339046 812.988,18 - 812.988,18 339049 7.858,40 - 7.858,40 231 319011 471.165,12 31.441,08 - 439.724,04 339030 371.444,00 - 371.444,00 339040 86.620,23 - 86.620,23 431 339030 61.700,00 - 61.700,00 339014 384,00 - 384,00 339036 60,00 - 60,00 339030 1.166,00 - 1.166,00 339039 314.100,00 - 314.100,00 339030 127.200,00 94.066,00 - 33.134,00 449052 41.640,00 41.640,00 - - 432 449052 70.000,00 70.000,00 - - TOTAL 10.302.3305.2 250 - Contratualizaç ão dos Serviços Assistenciais Terceirizados 01 10.302.3305.2 283 - Operacionaliz ação do Serviço de Remoção Assistencial do Estado 231 10.303.3305.2 089 - Fornecimento de Medicamentos e Produtos para Saúde à Rede Assistencial do Estado 01 01 10.122.0001.2 003 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais 122 10.122.3308.1 554 - Fortaleciment o do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus 231 231 431 431 449052 89.040,00 113.690,00 - 24.650,00 - 432 449052 70.000,00 - 70.000,00 222 339037 204.676,11 - 204.676,11 100 339039 37.621,84 - 37.621,84 231 339014 - 444,00 - 444,00 - 339030 165.519,50 - 165.519,50 339032 300.000,00 - 300.000,00 449052 764.406,00 - 764.406,00 10.305.3274.2 236 - Operacionaliz ação das Ações do Laboratório Central de Saúde Pública 231 339039 153.640,60 153.640,60 - - 01 431 339030 165.476,14 - 165.476,14 100 339092 3.384,00 3.384,00 - - 431 339039 196.000,00 - 196.000,00 28.846.0003.0 002 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas 01 100 319091 129.189,44 5.000,00 - 124.189,44 11.363.356,10 513.305,68 - 10.850.050,42 504.722.894,27 117.510.694,62 - 387.212.199,65 TOTAL TOTAL GERAL 10.302.3267.1 531 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente 10.304.3274.2 238 - Operacionaliz ação das Ações de Vigilância Sanitária 10.305.3274.1 528 - Implantação do Projeto Castromóvel: Posse Responsável, Bem-Estar Animal e Saúde Pública 170 10.305.3274.2 237 - Operacionaliz ação das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde 11 11 Protocolo 13173 <#E.G.B#13173#14#13932/> <#E.G.B#13083#14#13836> HPS 28 DE AGOSTO EXTRATO ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 002/2020; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa LÍDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE LTDA. OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato primitivo por mais 03 (três) meses referente ao serviço de locação de impressoras, compreendendo impressão, cópia e digitalização, incluindo a manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e fornecimento de suprimentos, contemplando papel, toner, cartuchos, para atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto; VALOR GLOBAL: R$ 155.400,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 33904001; Fonte: 0100; Nota de Empenho: 2020NE00349. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Ad- ministrativo nº 000439/2020 - HPS 28 de Agosto. Manaus/AM, 17 de junho de 2020. ALESSANDRA DOS SANTOS Diretora de Geral do Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto <#E.G.B#13083#14#13836/> Protocolo 13083 ANEXO I 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA TIPO AÇÃO GRP. DSP. DETALHAMENTO SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO FR ND REG VALOR(R$) ND REG VALOR(R$) Modernização da Gestão da Educação Básica 12.122.3283.2489 A 3 100 3390 0002 16.396,61 3390 0001 16.396,61 Aquisição de Produtos Regionalizados para o Ensino Fundamental P 3 252 3390 0010 99.382,25 3390 0001 99.382,25 12.361.3283.1079 P 3 252 3390 0006 11.404,68 3390 0001 11.404,68 P 3 252 3390 0011 165.415,04 3390 0001 165.415,04 Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva para o Ensino Fundamental P 4 475 4490 0004 123.432,20 4490 0001 123.432,20 12.361.3283.1322 P 4 475 4490 0004 4,00 4490 0001 4,00 Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva para o Ensino P 4 259 4490 0005 811.516,65 4490 0001 811.516,65 Fundamental 12.361.3283.1323 Manutenção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental A 3 246 3390 0011 12.586,84 3390 0001 12.586,84 12.361.3283.2550 Locação de Imóveis para o Ensino Fundamental 12.361.3283.2710 A 3 227 3390 0004 175.735,22 3390 0001 175.735,22 A 3 227 3390 0010 47.949,49 3390 0001 47.949,49 Manutenção de Unidade Escolar do Ensino Médio 12.362.3283.2554 A 3 246 3390 0011 122.000,00 3390 0001 122.000,00 Aquisição de Produtos Regionalizados para o Ensino Médio A 3 252 3390 0010 99.302,80 3390 0001 99.302,80 12.362.3283.2705 A 3 252 3390 0006 11.395,60 3390 0001 11.395,60 A 3 252 3390 0011 165.282,74 3390 0001 165.282,74 TOTAL (R$) 1.861.804,12 1.861.804,12 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar