Diário Oficial do Estado do Amazonas Manaus, terça-feira, 02 de outubro de 2018 | Publicações Diversas | Pág. 12 RESOLVE: I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2018, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria; II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R$4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS); III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de setembro de 2018. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA DIRETORIA DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, em Manaus, 28 de setembro de 2018. MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA Diretor Presidente SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1240/2018-CGL PORTARIA Nº 030/2018 - GSUBCOMADEC O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO SUBCOMANDO DE AÇOES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, e; CONSIDERANDO o teor do Despacho apresentado pela Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas no Processo nº 036/2018 – SUBCOMADEC (Proc. nº 19066/2018- CGL), relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 1240/2018- CGL; CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente as licitações públicas; RESOLVE: I – HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Geral de Licitação do Estado - CGL, constante do Despacho acima referido, pertinente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios originais, componentes e outros correlatos em veículos leves e utilitários do patrimônio do SUBCOMADEC. II – ADJUDICAR o objeto licitado pelo menor preço global a empresa SERVCAR DIESEL LTDA - EPP inscrita sob o CNPJ 02.998.710/0001-88 com valor total de R$ 111.799,20 (Cento e onze mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO SUBCOMADEC/AM, em Manaus, 02 de outubro de 2018. FERNANDO PAIVA PIRES JUNIOR Subcomandante de Ações de Defesa Civil HOSPITAL GERALDO DA ROCHA TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 003/2018 Partes: Hospital Geraldo da Rocha e a Empresa SOUZA E NOGUEIRA LTDA. Objeto: Pagamento Indenizatório sobre os serviços de limpeza/conservação, portaria e maqueiro no período de 01.04 à 30.04.2018, para esta Unidade de Saúde, referente ao Reconhecimento de Dívida da NF-e nº 86, 87 e 88 no Valor Global: R$91.597,02 Dotação Orçamentária: 10.302.3276.2224.0011. Fonte: 0121. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo 017105.000049/2018- HGG 017101.20452/18-SUSAM e Parecer nº 3444/2018-ASJUR-SUSAM. Manaus (AM), 01 de Outubro de 2018. ANA MARIA BELOTA DE OLIVEIRA Diretora HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL. EXTRATO ESPÉCIE: CONTRATO de nº 010/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa AJL SERVIÇOS LTDA - EPP; OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com mão obra, e reposição de peças, para o grupo gerador de 500 KVA, pertencente ao Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato; VALOR GLOBAL: R$ 36.024,00 (trinta e seus mil e vinte e quatro reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade Gestora 17110 – SUSAM; Programa de Trabalho: 10 122 0001 2001 0001; Natureza de Despesa: 33903917; Fonte: 121; Nota de Empenho de nº 00561, de 03/09/2018, no valor de R$ 12.008,00 (doze mil e oito reais); F U N D A M E N T O D O AT O : P r o c e s s o A d m i n i s t r a t i v o n º 17110.000076/2018/HPSC-ZSUL. Manaus, 27 de setembro julho de 2018. SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO Diretora Geral do HPSC-ZSUL HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 063/2018. EXTRATO ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa ELISANGELA DA S. BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE EIRELI - EPP: OBJETO: liquidação do valor devido pelos serviços de Imagem, compreendendo Raio X e USG, no período de 01 a 15 de junho /2018; VALOR GLOBAL: R$ 43.858,50 (quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade Gestora 17110 – SUSAM; Programa de Trabalho: 10 302 3276 2240 0011; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 017110.000445//2018-PSC-ZSUL. Manaus, 27 de setembro de 2018. SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO Diretora Geral do HPSC-ZSUL Secretaria de Estado de Infraestrutura SEINFRA ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Convênio n. 001/2017. DATA DA ASSINATURA: 20.09.2018. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e a COOMPRAM – Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Amazonas. OBJETO: Prorrogação do Convênio n. 001/2017, em todos os seus termos, por mais 90 (noventa) dias corridos. PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 01.01.025101.00004356.2018- SEINFRA. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE no Diário Oficial do Estado. Manaus, 20 de setembro de 2018. Eng.º OSWALDO SAID JÚNIOR Secretário de Estado de Infraestrutura SEINFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura SEINFRA Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 024/2018-SEINFRA. Data da Assinatura: 26.09.2018. Partícipes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Empresa SIGA CONSTRUTORA EIRELE - EPP. Objeto: Alterar o valor da Cláusula 8ª do Contrato, ficando o valor acrescido em R$ 1.351.322,74 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 24,99% (vinte e quatro vírgula noventa e nove por cento), do valor original do Contrato. Dotação Orçamentária: U n i d a d e O r ç a m e n t á r i a : 2 5 1 0 1 , P r o g r a m a d e Tr a b a l h o : VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar