DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I Manaus, segunda-feira, 29 de maio de 2023 9 RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre No Bimestre ESTADO DO AMAZONAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESA Turismo 10.600.000,00 25.836.805,41 9.076.498,07 12.714.314,50 0,13 13.122.490,91 5.964.494,28 6.041.829,78 0,07 19.794.975,63 Administração Geral 45.935.667,00 49.560.178,80 8.523.657,05 20.813.490,73 0,21 28.746.688,07 9.990.654,15 16.359.016,71 0,19 33.201.162,09 Demais Subfunções 14.164.370,00 14.300.030,00 788.913,94 2.663.024,30 0,03 11.637.005,70 455.507,88 758.994,11 0,01 13.541.035,89 Comunicações 125.090.000,00 129.084.600,57 31.569.711,95 68.593.699,32 0,68 60.490.901,25 33.559.821,97 51.259.448,87 0,61 77.825.151,70 Telecomunicações 501.000,00 381.000,00 55.091,76 197.103,37 0,00 183.896,63 64.498,51 94.316,15 0,00 286.683,85 Administração Geral 33.934.430,00 34.261.030,57 4.062.393,74 13.594.886,78 0,13 20.666.143,79 5.326.406,34 9.892.036,32 0,12 24.368.994,25 Demais Subfunções 90.654.570,00 94.442.570,00 27.452.226,45 54.801.709,17 0,54 39.640.860,83 28.168.917,12 41.273.096,40 0,49 53.169.473,60 Energia 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporte 166.956.000,00 171.727.991,75 15.531.705,60 72.712.132,47 0,72 99.015.859,28 18.040.718,40 55.595.421,45 0,66 116.132.570,30 Transporte Aéreo 85.000,00 1.668.764,33 1.175.794,61 1.660.257,93 0,02 8.506,40 1.175.794,61 1.660.257,93 0,02 8.506,40 Transporte Rodoviário 156.904.000,00 162.636.155,13 12.391.986,79 67.592.888,40 0,67 95.043.266,73 15.979.002,50 52.172.985,84 0,62 110.463.169,29 Transporte Hidroviário 2.535.000,00 1.991.072,29 1.210.999,52 1.620.071,81 0,02 371.000,48 0,00 0,00 0,00 1.991.072,29 Transportes Especiais 2.100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Administração Geral 4.731.000,00 4.731.000,00 729.410,28 1.681.677,93 0,02 3.049.322,07 771.320,89 1.609.786,28 0,02 3.121.213,72 Demais Subfunções 601.000,00 601.000,00 23.514,40 157.236,40 0,00 443.763,60 114.600,40 152.391,40 0,00 448.608,60 Desporto e Lazer 27.945.000,00 46.530.208,73 9.513.274,15 20.827.894,69 0,21 25.702.314,04 10.058.402,89 18.454.808,04 0,22 28.075.400,69 Desporto de Rendimento 3.336.940,00 7.516.767,63 3.548.845,05 5.179.252,57 0,05 2.337.515,06 3.849.903,85 4.599.903,85 0,05 2.916.863,78 Desporto Comunitário 16.351.672,00 16.904.774,95 3.760.086,08 11.380.113,45 0,11 5.524.661,50 3.895.915,79 10.362.815,13 0,12 6.541.959,82 Administração Geral 7.786.388,00 21.638.666,15 2.204.343,02 4.010.774,67 0,04 17.627.891,48 2.234.251,17 3.342.535,48 0,04 18.296.130,67 Demais Subfunções 470.000,00 470.000,00 0,00 257.754,00 0,00 212.246,00 78.332,08 149.553,58 0,00 320.446,42 Encargos Especiais 5.735.657.000,00 6.299.708.498,20 1.240.354.508,35 2.172.452.966,03 21,48 4.127.255.532,17 1.001.458.163,45 1.912.475.893,04 22,65 4.387.232.605,16 Serviço da Divida Interna 900.854.000,00 1.260.594.897,72 110.797.175,12 236.339.071,79 2,34 1.024.255.825,93 113.579.177,72 235.403.122,92 2,79 1.025.191.774,80 Serviço da Divida Externa 406.865.000,00 559.423.572,88 174.765.560,73 258.938.291,68 2,56 300.485.281,20 174.765.560,73 258.938.291,68 3,07 300.485.281,20 Transferências 3.655.010.000,00 3.700.701.369,90 873.000.000,00 1.509.114.734,23 14,92 2.191.586.635,67 628.686.033,32 1.255.521.155,46 14,87 2.445.180.214,44 Outros Encargos Especiais 766.818.000,00 772.794.805,27 80.711.772,50 163.818.335,32 1,62 608.976.469,95 84.146.257,90 161.623.925,01 1,91 611.170.880,26 Demais Subfunções 6.110.000,00 6.193.852,43 1.080.000,00 4.242.533,01 0,04 1.951.319,42 281.133,78 989.397,97 0,01 5.204.454,46 Reserva de Contingência¹ 857.938.000,00 479.637.106,72 - - - 479.637.106,72 - - - 479.637.106,72 Reserva de Contingência 857.938.000,00 479.637.106,72 - - - 479.637.106,72 - - - 479.637.106,72 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 971.383.000,00 1.010.702.411,38 133.352.790,00 283.543.199,61 2,80 727.159.211,77 139.109.699,46 275.273.612,62 3,26 735.428.798,76 TOTAL (III) = (I + II) 25.228.721.000,00 27.712.053.104,28 4.567.189.922,67 10.113.550.509,23 100,00 17.598.502.595,05 4.637.537.155,31 8.445.235.907,12 100,00 19.266.817.197,16 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar