DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, sexta-feira, 02 de junho de 2023 9 Especialida- des 10.303.330 5.2089 - Forneci- mento de Medica- mentos e Produtos para Saúde à Rede As- sistencial do Estado 01 1500100 339030 58.941,11 - 2.057.238,48 - 1.998.297,37 339093 2.054.475,00 - 2.054.475,00 1500121 339030 18.526.409,40 - 18.526.409,40 339032 642.662,59 - 642.662,59 339039 7.330.209,04 - 4.187.612,00 3.142.597,04 339093 6.000.000,00 - 6.000.000,00 2600231 339030 30.585.350,51 - 30.585.350,51 339032 1.029.885,79 - 1.029.885,79 339039 6.280.924,00 - 2.039.312,00 4.241.612,00 10.303.330 5.2090 - Dispensa- ção de Me- dicamentos do Compo- nente Espe- cializado da Assistência Farmacêu- tica 1500121 339030 919.802,70 - 919.802,70 TOTAL 76.384.189,47 - 8.299.259,14 68.084.930,33 017131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO PT RG FT ND REPASSE ANULAÇÃO TOTAL 10.122.000 1.2001 - Administra- ção da Uni- dade 01 1500121 339030 20.328,11 - 20.328,11 339039 20.328,11 - 20.328,11 10.302.330 5.2240 - Operacio- nalização da Rede de Urgência e Emergência 11 2600231 339037 80.096,85 - 80.096,85 - TOTAL 120.753,07 - 80.096,85 40.656,22 017132 - SPA DANILO CORREA PT RG FT ND REPASSE ANULAÇÃO TOTAL 10.122.000 1.2001 - Administra- ção da Uni- dade 01 1500121 339030 28.165,26 - 28.165,26 339039 28.165,26 - 28.165,26 339093 156.324,27 - 156.324,27 10.302.330 5.2240 - Operacio- nalização da Rede de Urgência e Emergência 11 339093 633.489,28 - 633.489,28 10.302.330 5.2782 - Forneci- mento de Gases Me- dicinais para Rede Assistencial do Estado 01 339093 32.000,00 - 32.000,00 11 339093 32.000,00 - 32.000,00 TOTAL 910.144,07 - 910.144,07 017133 - INSTITUTO DA MULHER PT RG FT ND REPASSE ANULAÇÃO TOTAL 10.122.000 1.2001 - Administra- ção da Uni- dade 01 1500121 339093 151.980,00 - 151.980,00 10.126.323 1.2759 - Manuten- ção e Mo- dernização dos Servi- ços de Tec- nologia da Informação em Saúde 11 339093 40.000,00 - 40.000,00 10.302.330 5.2245 - Operacio- nalização da Linha de Cuidado à Saúde da 339093 735.700,35 - 735.700,35 Mulher e da Criança TOTAL 927.680,35 - 927.680,35 017145 - POLICLINICA ANTONIO ALEIXO PT RG FT ND REPASSE ANULAÇÃO TOTAL 10.302.326 7.1531 - Aquisição de Equipa- mento e Material Permanente 11 2601232 449052 199.600,00 - 199.600,00 10.302.330 5.2688 - Operacio- nalização da Rede de Cuidados à Pessoa com Defici- ência 1500121 339030 18.000,00 - 18.000,00 10.302.330 5.2692 - Aplicação de Recur- sos de Emenda Parlamentar na Saúde 2601232 449052 - - 199.600,00 - 199.600,00 TOTAL 217.600,00 - 199.600,00 18.000,00 017146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO PT RG FT ND REPASSE ANULAÇÃO TOTAL 10.122.000 1.2001 - Administra- ção da Uni- dade 01 1500121 339030 30.000,00 - 30.000,00 339039 98.329,00 - 18.330,00 79.999,00 339093 53.061,53 - 53.061,53 10.302.326 7.1531 - Aquisição de Equipa- mento e Material Permanente 11 2601232 449052 35.505,06 - 35.505,06 10.302.330 5.2245 - Operacio- nalização da Linha de Cuidado à Saúde da Mulher e da Criança 01 1500121 339039 18.330,00 - 18.330,00 11 339093 547.494,48 - 547.494,48 2600231 339039 64.074,60 - 64.074,60 - 10.302.330 5.2250 - Contratuali- zação dos Serviços Assisten- ciais Tercei- rizados 1500100 339093 110.637,54 - 110.637,54 1500121 339093 55.318,77 - 55.318,77 TOTAL 1.012.750,98 - 82.404,60 930.346,38 017148 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS CIDADE NOVA PT RG FT ND REPASSE ANULAÇÃO TOTAL 10.122.000 1.2001 - Administra- ção da Uni- dade 01 1500121 339093 109.327,10 - 109.327,10 2600231 339039 325.000,00 - 325.000,00 10.302.326 7.1531 - Aquisição de Equipa- mento e Material Permanente 11 1601232 449052 264.595,00 - 264.595,00 10.302.330 5.2224 - Operacio- nalização dos Servi- ços Especi- alizados de 1500121 339093 33.500,00 - 33.500,00 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar