Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023092800014 14 Nº 186, quinta-feira, 28 de setembro de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00048-2023. Entrega das Propostas: a partir de 28/09/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/10/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . LUCIANA DO AMARAL CORREA Ordenadora de Despesa (SIASGnet - 27/09/2023) 120636-00001-2023NE000602 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS ALTERAÇÃO DE RESULTADO HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023 A Comissão de Licitação torna pública a alteração do resultado da habilitação da licitação supracitada, processo nº 67615.031498/2022, foram habilitados os participantes C B BOTELHO LTDA, CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, H K SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA e inabilitados W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA, PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, ARQ E ENG CONSTRUCOES LTDA. MARCIO LIMA MOREIRA FILHO Presidente da Comissão de Licitações (SIDEC - 27/09/2023) 120630-00001-2023NE000909 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 66/2023 Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 21/09/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, para atender as necessidades rotineiras e específicas na execução das inspeções de saúde da Junta de Saúde Local nas atividades periciais do Hospital de Aeronáutica de Recife (HARF). RODRIGO ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS Ordenador de Despesas (SIDEC - 27/09/2023) 120632-00001-2023NE111111 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 91/2023 Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 13/09/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de materiais de atendimento pre - hospitalar para a Diretoria de Infraestrutura da Aerona utica (DIRINFRA) LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Ordenadora de Despesas (SIDEC - 27/09/2023) 120633-00001-2023NE000001 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120625 Número do Contrato: 001/GAP-DF/2019. Nº Processo: 67285.000180/2018-99. Pregão. Nº 070/GAP-DF/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 10.419.647/0001-06 - GONCALVES & RIOS LANCHES E RESTAURANTE LTDA . Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 001/GAP-DF/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/10/2023 a 01/10/2024, nos termos do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Valor do Termo Aditivo: R$ 29.738,64. Data de Assinatura: 25/09/2023. (COMPRASNET 4.0 - 25/09/2023). AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 90/2023 Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 25/09/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA para readequação de áreas existentes na cozinha, salões de refeições de demais áreas de apoio do Rancho Sul sob responsabilidade do GAP DF. MARCELO FERREIRA PEDRO Ordenador de Despesas (SIDEC - 27/09/2023) 120625-00001-2023NE080000 RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 46/2023 O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal comunica aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do Pregão Eletrônico n¨ 46/GAP-DF/2023.Objeto: AQUISIÇÃO DE INDUSTRIALIZADOS 01, Empresas vencedoras: UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 00.543.061/0001-03 ITENS 2, 4,5, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 73, 83, 87, 89, 96, 99, 101, 104, 112, 117, 120, 122, 123, 128,130, 132, 134, 136, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 150 E 154, VALOR R$ 927.873,60; VINUM ALIMENTOS LTDA CNPJ: 14.002.251/0001-10 ITENS 15, 37,45, 75, 80, 90, 94 E 119, VALOR R$ 88.740,80; JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 14.387.382/0001-62 ITENS 9, 13, 29, 48, 67, 82, 91, 133, 142, 151, 155 E 158, VALOR R$ 104.490,00; COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 18.472.579/0001-50 ITENS 7, 12, 14, 41, 61, 66, 108, 109 E159, VALOR R$ 31.274,00; COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA CNPJ: 18.768.894/0001-20 ITENS 11, 22, 27, 28, 34, 35, 51, 52, 58, 62, 64, 68, 69, 70,71, 72, 76, 81, 85, 88, 92, 93, 95, 98, 100, 105, 107, 124, 125, 126, 127, 129, 140, 143, 144,149 E 157, VALOR R$ 1.082.144,00; N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 19.408.662/0001- 23ITENS 60, 86, 97, 110, 114 E 141, VALOR R$ 57.686,00; GRUPO LATARO LTDA CNPJ: 23.922.567/0001-10 ITENS 54 E 55, VALOR R$ 9.660,00; MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.972.023/0001-54 ITENS 1, 3, 6, 21, 30, 33, 42, 65, 74, 77, 78, 79, 84, 102, 111, 113, 115, 131, 135, 137 E 153, VALOR R$ 339.871,00; NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 48.965.143/0001-64ITEM 44, VALOR R$ 32.184,00; 49.580.561 ALESSANDRO ANTONIO DE SEVILHA CNPJ: 49.580.561/0001-04ITEM 63, VALOR R$ 16.500,00. CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO Ordenador de Despesas GAP-DF (SIDEC - 27/09/2023) 120625-00001-2023NE800262 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120645 Número do Contrato: 31/2021. Nº Processo: 67107.001516/2021-97. Pregão. Nº 37/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 00.242.376/0001-02 - HUGO-SAT SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 031/gapgl-hfag/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/11/2023 a 01/11/2024, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 02/11/2023 a 01/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 92.327,57. Data de Assinatura: 25/09/2023. (COMPRASNET 4.0 - 25/09/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 120645 Número do Contrato: 49/2019. Nº Processo: 67107.018409/2019-83. Pregão. Nº 37/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 049/gapgl-pamagl/2019 por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/09/2023 a 24/09/2024, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 25/09/2023 a 24/09/2024. O valor mensal da contratação é de R$ 21.498,36, (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e oito Reais e trinta e seis centavos), perfazendo o valor anual de R$ 257.980,32 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta Reais e trinta e dois centavos). Data de Assinatura: 24/09/2023. (COMPRASNET 4.0 - 24/09/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120645 Número do Contrato: 5/2023. Nº Processo: 67107.004456/2022-45. Pregão. Nº 55/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 03.237.583/0044-05 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. Objeto: O objeto do presente instrumento é alteração da razão social e cnpj da contratada. cadastro atual: cnpj nº 03.237.583/0044-05; razão social: copa energia distribuidora de gás s.a.; e endereço: avenida tadeu kisciusko, 397, vila actura, duque de caxias - rj, cep nº 25.225-310. novo cadastro: cnpj nº 03.237.583/0064-40 e razão social: copa energia distribuidora s.a.; e endereço: avenida tadeu kisciusko, 398, vila actura, duque de caxias - rj, cep nº 25.225-310. a empresa copa energia distribuidora s.a. Cnpj 03.237.583/0064-40, sucede em todos os direitos e obrigações a empresa copa energia distribuidora de gás s.a cnpj nº 03.237.583/0044-05, nas mesmas condições previstas no contrato 005/gapgl/2023. Data de Assinatura: 27/09/2023. (COMPRASNET 4.0 - 27/09/2023). GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/GAP-RJ/2023 O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 45/GAP-RJ/2023. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de infraestrutura do DECEA e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas: RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.217.016/0001-49 no valor de R$ 11.470,2000; ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFI, CNPJ: 06.334.946/0001-70 no valor de R$ 138.302,3700; REFLEX COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ: 07.363.597/0001-88 no valor de R$ 9.578,0800; PRM COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 11.822.403/0001-32 no valor de R$ 107.705,7200; M. L. ELIAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, CNPJ: 12.509.616/0001-71 no valor de R$ 93.555,0000; AEROVISION - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 17.812.036/0001-72 no valor de R$ 16.266,1400; DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA, CNPJ: 18.304.284/0001-75 no valor de R$ 42.450,5400; LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 18.641.075/0001-17 no valor de R$ 21.703,6200; WALP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 19.526.429/0001-45 no valor de R$ 19.500,0000; RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ: 20.784.313/0001-95 no valor de R$ 63.673,4000; KBC 52 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 21.526.107/0001-48 no valor de R$ 210.646,8600; S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 22.955.070/0001-36 no valor de R$ 127.833,3900; YUAN LIANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 30.812.572/0001-36 no valor de R$ 55.795,7400; VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ: 31.952.323/0001-09 no valor de R$ 94.259,3600; I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 33.149.502/0001-38 no valor de R$ 24.067,7100; J.LAVANDOSKI FERRAGENS, CNPJ: 36.673.446/0001-24 no valor de R$ 257.875,0000; NASCIMENTO COMERCIO DE ELETRICA LTDA, CNPJ: 40.879.619/0001-32 no valor de R$ 235.204,0900; EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41 no valor de R$ 143.076,5300; C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 42.152.392/0001-54 no valor de R$ 5.442,0000; S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 42.658.139/0001-77 no valor de R$ 233.956,0000; A J SERVICOS E COMERCIO EM GERAL RJ LTDA, CNPJ: 45.378.337/0001-75 no valor de R$ 418.701,0000; O G M SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.476.228/0001-53 no valor de R$ 4.080,0000; VTC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 48.705.166/0001-30 no valor de R$ 62.681,9100; PROMF COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 49.310.078/0001-00 no valor de R$ 455.426,9000; ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 49.326.278/0001-42 no valor de R$ 69.653,7500; BEM VIVER SOLUCOES E VENDAS LTDA, CNPJ: 49.592.270/0001-28 no valor de R$ 391.184,0000; e INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ: 53.775.862/0001-52 no valor de R$ 8.946,0000. Valor Total: R$ 3.323.035,3100. Vigência da Ata de Registro de Preços: 26 de setembro de 2023 a 26 de setembro de 2024.Processo: 67246.002135/2023-01 Cel Int ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA Ordenadora de DespesasFechar