Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023120700020 20 Nº 232, quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 VALOR DA ATA 179/2023 - R$ 6.826,8200. EMPRESA: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA portadora do CNPJ Nº: 10.463.704/0001-54. Itens: 3, 24, 72, 74, 76, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 95, 141, 142; VALOR DA ATA 180/2023 - R$ 2.895,0000. EMPRESA: INFANTARIA COMERCIAL LTDA portadora do CNPJ Nº: 20.795.155/0001-79. Itens: 9, 10 , 13, 14, 15, 18, 134; VALOR DA ATA 181/2023 - R$ 24.459,4160. EMPRESA: DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA portadora do CNPJ Nº: 21.793.208/0001-85. Itens: 11, 41, 42, 55, 66, 67, 68, 113, 145, 209, 210, 213; VALOR DA ATA 182/2023 - R$ 10.501,3400. EMPRESA: VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 31.868.626/0001-48. Itens: 12, 22, 38, 39, 40, 43, 102, 103, 108; VALOR DA ATA 183/2023 - R$ 10.267,3000. EMPRESA: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 43.098.231/0001-92. Itens: 19, 20, 50, 65, 114, 115, 116, 117, 127, 132, 135, 143, 144, 146, 147, 151, 156; VALOR DA ATA 184/2023 - R$ 203.850,2900. EMPRESA: GLOBAL DISTRIBUICAO E SERV I CO S LTDA portadora do CNPJ Nº: 28.429.720/0001-96. Itens: 9, 10, 14, 15, 18, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 104, 106, 118, 128, 129, 130, 131, 134, 138, 139, 140, 148, 155, 157, 161, 206, 211, 212, 214, 215, 217; VALOR DA ATA 185/2023 - R$ 7.428,0700. EMPRESA: VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA portadora do CNPJ Nº: 07.514.710/0001-89. Itens: 23, 25, 26; VALOR DA ATA 186/2023 - R$ 18.466,2100. EMPRESA: PAULO ELETRO LTDA portadora do CNPJ Nº: 41.841.443/0001-92. Itens: 49, 105, 109; VALOR DA ATA 187/2023 - R$ 181.646,1100. EMPRESA: NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA portadora do CNPJ Nº: 47.122.108/0001-10. Itens: 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 82, 100, 101, 107, 126, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ,172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 198, 207; VALOR DA ATA 188/2023 - R$ 3.991,9300. EMPRESA: REALIZA COMERCIO E SERVICOS LT DA portadora do CNPJ Nº: 37.087.255/0001-43. Item: 110; VALOR DA ATA 189/2023 - R$ 1.696,0000. EMPRESA: MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA portadora do CNPJ Nº: 41.278.073/0001-27. Itens: 133, 136, 137; VALOR DA ATA 190/2023 - R$ 36.912,5000. EMPRESA: BIANCA TEIXEIRA portadora do CNPJ Nº: 31.174.772/0001-73. Itens: 162, 163, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 205, 208; VALOR DA ATA 191/2023 - R$ 17.784,7900. EMPRESA: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 08.403.769/0001-62. Itens: 182, 193. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120636 Número do Contrato: 48/2020. Nº Processo: 67532.002700/2020-53. Inexigibilidade. Nº 14/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA . Contratado: 34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FO S . Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato original por mais 12(doze) meses, conforme cláusula terceira do instrumento contratual n 048/GAPLS/2020. Vigência: 21/12/2023 a 21/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 36.000,00. Data de Assinatura: 04/12/2023. (COMPRASNET 4.0 - 04/12/2023). TORNAR SEM EFEITO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120024 - CIAAR, PUBLICADO NO DOU Nº 230, SEÇÃO 3, PÁGINA 34, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 Número do Contrato: 48/2019. Nº Processo: 67532.001309/2019-06. Pregão. Nº 40/2019. Contratante: CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA. Contratado: 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57, inciso II da lei nº 8.666/93 e cláusula segunda do Instrumento Contratual nº 047/GAPLS-H FAG / 2 0 1 9 . Vigência: 02/12/2023 a 02/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 13.086,72. Data de Assinatura: 02/12/2023. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120024 Número do Contrato: 47/2019. Nº Processo: 67532.001309/2019-06. Pregão. Nº 40/2019. Contratante: CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA (CIAAR). Contratado: 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57, inciso II da lei nº 8.666/93 e cláusula segunda do instrumento contratual. Vigência: 02/12/2023 a 02/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 13.086,72. Data de Assinatura: 02/12/2023. (COMPRASNET 4.0 - 02/12/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120636 Número do Contrato: 229/2023. Nº Processo: 67530.000930/2023-41. Inexigibilidade. Nº 5/2023. Contratante: CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA - CIAAR. Contratado: 18.489.336/0001-25 - SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do contrato de despesa nº229/GAPLS-GSAULS/2023 por 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57 da lei 8.666/93 e cláusula terceira do instrumento contratual, que versa sobre a possibilidade de prorrogação do contrato por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, considerando a data de 12/11/2020 quando foi publicado o edital de credenciamento nº 01/2021. Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.000,00. Data de Assinatura: 01/12/2023. (COMPRASNET 4.0 - 01/12/2023). R E T I F I C AÇ ÃO RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIV0 N. 00003/2023 REFERENTE AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N. 239/2022 publicado no D.O.U de 2023-12-05, Seção 3. Onde se lê: Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do contrato de despesa nº 193/HFAG-ESLS/2021 por 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57 da lei 8.666/93 e cláusula terceira do instrumento contratual, que versa sobre a possibilidade de prorrogação do contrato por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, considerando a data de 12 de novembro de 2020, quando foi publicado o edital de credenciamento nº 01/2021. Leia-se: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do contrato de despesa nº 239/ H FAG - ESLS/2022 por 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57 da lei 8.666/93 e cláusula terceira do instrumento contratual, que versa sobre a possibilidade de prorrogação do contrato por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, considerando a data de 12 de novembro de 2020, quando foi publicado o edital de credenciamento nº 01/2021. GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023 - UASG 120632 Nº Processo: 67614007816202231. Objeto: Contratação de empresa para reparar a rede de esgoto da vila habitacional do DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE PORTO SEGURO/BA (DTCEA-PS), incluindo mão de obra especializada, bem como material necessário.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/12/2023 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Armindo Moura, Boa Viagem - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/120632-2-00018-2023. Entrega das Propostas: 22/12/2023 às 09h00. Endereço: Av Armindo Moura, Boa Viagem - Recife/PE. RODRIGO ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS Ordenador de Despesas (SIASGnet - 05/12/2023) 120632-00001-2023NE111111 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 414/2023 - UASG 120633 Nº Processo: 67438008737202314 . Objeto: Prestação de serviços de nefrologia, consulta, tratamentos e hemodiálise ambulatorial. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Conforme Fundamento Legal Declaração de Inexigibilidade em 09/11/2023. RILDO RINALDO DE ANDRADE. Ordenador de Despesas do Hfasp. Ratificação em 13/11/2023. CLOER VESCIA ALVES. Diretor da Diretoria de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R$ 2.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.166.621/0001-75 DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VILA ARICANDUVA LTDA. (SIDEC - 06/12/2023) 120633-00001-2023NE000001 EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO Processo Administrativo de Gestão: nº 67115.004976/2023-30. Modalidade: Dispensa de licitação. Permissionário: GRUPO DE PLASTIMODELISMO E PESQUISA SANTOS DUMONT. CNPJ: 97.468.771/0001-40. Objeto: Termo de Permissão de Uso a Título Precário e Oneroso nº 021/DCOM/2023 para utilização de área ociosa do Hangar 001 e do Pátio de Aeronaves, para realização de evento. Valor: R$ 320,57 (trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Data de Assinatura: 13/11/2023. Vigência: 08/12/2023 a 10/12/2023. São Paulo, 13/11/2023. AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 112/2023 Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 29/11/2023 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratac a o de centro de formac a o de condutores- CFC (autoescolas) para a prestac a o de servic os de emissa o de primeira habilitac a o CNH de categoria 'B" e de elevac a o de categoria CNH de categorias "D" e "E". Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital: 07/12/2023 das 08h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2023 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/12/2023, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Ordenadora de Despesas (SIDEC - 06/12/2023) 120633-00001-2023NE000001 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120625 Número do Contrato: 053/GAPDF-CENIPA/2019. Nº Processo: 67012.001746/2018-18. Pregão nº 023/GAP-DF/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 15.539.906/0001-56 - DEDETIZADORA FOLHA LTDA. Objeto: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato de despesa 053/GAPDF-CENIPA/2019. Vigência: 08/01/2024 a 07/01/2025. Valor do Termo Aditivo: R$ 6.713,20. Data de Assinatura: 04/12/2023. (COMPRASNET 4.0 - 04/12/2023). RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 104/2023 O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal comunica aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do Pregão Eletrônico n¨104/GAP-DF/2023.Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA, Empresa vencedora: PHN COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 10.384.409/0001-02 ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 9,VALOR R$ 68.696,00. CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO Ordenador de Despesas GAP-DF (SIDEC - 06/12/2023) 120625-00001-2023NE800262 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023 - UASG 120625 Nº Processo: 67282007054202352. Objeto: Contratação de locação de 03 (três) máquinas de café expresso automáticas, com instalação (fornecimento de mão de obra e materiais necessários), manutenções preventivas e corretivas, fornecimento de insumos (café em grãos) e duas limpezas semanais dos equipamentos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/12/2023 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12, Lago Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-5-00123-2023. Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. MARCELO FERREIRA PEDRO Ordenador de Despesas (SIASGnet - 05/12/2023) 120625-00001-2023NE800262 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Espécie: Edital de Notificação; Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE) - NUP 67107.008067/2023-70 1) O Oficial Apurador do Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE), instaurado por intermédio da Portaria GAP-GL nº 58/AIJ, de 20 de setembro de 2023, no uso de suas atribuições legais e conforme preconizado no MCA 174-3/2022, notifica, pelo presente edital, quanto a adoção das devidas providências para que seja feito o recolhimento no valor de R$ 32.869,90 (trinta e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), do Sr. GUILHERME FLORÊNCIO DOS SANTOS JUNIOR, CPF n°Fechar