Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024011100019 19 Nº 8, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 ISSN 1677-7069 Seção 3 18.385,40; 27.039.914/0001-12-ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Itens: 3, 17, 26, 31, 37, 72, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111 e 112; Valor Total: R$ 107.047,70; 17.526.067/0001-67- VIPE COMERCIAL LTDA, Itens: 4, 25, 27, 98, 104, 120, 121 e 122; Valor Total: R$ 8.329,00; 31.173.839/0001-55- POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, Itens: 8, 9, 39, 41, 50, 58, 64, 90, 91, 93, 94, 115, 118 e 119; Valor Total: R$ 143.550,00; 11.506.338/0001-36- DUOLIMP COMERCIO LTDA, Itens: 11, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 51 e 77; Valor Total: R$ 14.869,80; 48.747.909/0001- 34- ALESSANDRA SILVA ALVES, Itens: 12, 13 e 14; Valor Total: R$ 31.385,90; 26.701.473/0001-00- H&N SOLUCOES LTDA, Itens: 16 e 33; Valor Total: R$ 1.106,50; 36.336.388/0001-43- REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA, Itens: 21; Valor Total: R$ 273,00; 38.485.259/0001-42- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA, Itens: 35, 46, 48, 49, 56, 73, 74, 97, 99, 105, 114, 123, 124 e 125; Valor Total: R$ 45.143,20; 16.813.260/0001- 16- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, Itens: 40, 68, 75, 76, 78 e 126; Valor Total: R$ 168.085,50; 03.979.214/0001-40- INTERMASTER SOLUCOES GRAFICA LTDA, Itens: 42 e 47; Valor Total: R$ 17.640,00; 19.943.167/0001-14- KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, Itens: 44; Valor Total: R$ 2.370,00; 24.827.291/0001-54- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA, Itens: 60, 61 e 62; Valor Total: R$ 3.864,00; 14.984.352/0001-33- EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, Itens: 69, 79 e 88; Valor Total: R$ 9.360,00; 35.471.891/0001-49- RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR, Itens: 70 e 71; Valor Total: R$ 560,00; 05.191.550/0002-30- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA, Itens: 84; Valor Total: R$ 2.572,00; 38.489.025/0001-73- GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA, Itens: 89; Valor Total: R$ 5.074,00; 39.685.747/0001-66- COMPASTAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, Itens: 113; Valor Total: R$ 3.598,00; Objeto: Aquisicao de material de expediente. ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Cel Ordenador de Despesas DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - UASG 160525 Nº Processo: 64512008146202319. Objeto: Registro de preços para futura e eventual material de saúde PASSEx, para atender as necessidades da ESFCEx/CMS (srs fornecedores considerar a descrição dos itens para composição da propostas, somente a do Termo de Referência, caso haja divergência. Total de Itens Licitados: 16. Edital: 11/01/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Rua Territorio do Amapa, Nr. 455 - Pituba, Pituba - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/160525-5-00014-2023. Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/01/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . RODRIGO LESTINHO AVILA Ordenador de Despesas (SIASGnet - 10/01/2024) 160525-00001-2024NE000001 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2023 - UASG 160312 Nº Processo: 64502.001936/2023-84 PREGÃO Nº 062023. Contratante: Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. Contratado: 12.936.631/0001-04. Objeto: Serviço de dedetização e limpeza de reservatórios de água potável. Fundamento Legal: 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. Vigência: 21/12/2023 a 20/12/2024. Valor Total:R$ 4.200,00. Data de Assinatura: 21/12/2023. (COMPRASNET 4.0 - 21/12/2023) INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL FÁBRICA DE JUIZ DE FORA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 168006 Número do Contrato: 1/2023. Nº Processo: 2023/000001-FJF. Pregão. Nº 1/2023. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF. Contratado: 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA. Objeto: 1º termo aditivo ao contrato 001/2023/fjf cujo objeto é a repactuação do valor do contrato em 13,29 por cento, passando o valor de r$ 1.545.900,00 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais) para r$ 1.751.391,12 (um milhão setecentos e cinquenta e um mil trezentos e noventa e um reais e doze centavos).. Vigência: 26/07/2023 a 30/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.751.391,12. Data de Assinatura: 26/07/2023. (COMPRASNET 4.0 - 26/07/2023). FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 110/2023 A IMBEL/FPV torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 110/2023. Os licitante vencedor foi: CNPJ 38.503.373/0001-58 - LUCILA APARECIDA DA SILVA ALVES SANTANA 28540463822 com o valor global da ATA de R$ 427.200,00. LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS Ordenador de Despesas (SIDEC - 10/01/2024) 168004-16501-2024NE000001 RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 111/2023 A IMBEL/FPV torna público o resultado do Pregão Eletrônico com Nº 111/2023. O licitante vencedor foi: PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 47.225.693/0001-84, com o valor global da ATA de R$ 320.000,00. LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS Ordenador de Despesas (SIDEC - 10/01/2024) 168004-16501-2024NE000001 FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO AVISO DE PENALIDADE Penalidade de Rescisão ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n°1537/2022 de 11/03/2022. Edital de Credenciamento nº 537/2021. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: Ebraz Engenharia Ltda, CNPJ: 19.944.523/0001-14. Objeto: Penalidade de rescisão unilateral do contrato, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais. Fundamento Legal: Art. 78, Incisos II, VII e VIII da Lei Federal nº 8.666/93. Carta FHE/DIRAD nº 1288/2023. Data de aplicação da penalidade: 22/12/2023. JORGE CARDOSO MARTINS Diretor Administrativo da FHE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90862/2024 - UASG 168001 Nº Processo: 90862/2024. Objeto: Fornecimento de material de consumo classificado como material de expediente, com finalidade de atender as necessidades da Fundação Habitacional do Exército (FHE), de acordo com as especificações do Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/01/2024 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Av. Duque de Caxias - Setor Militar Urbano, Ed. Sede, 2º Andar, Smu - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/168001-5-90862-2024. Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/01/2024 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . JORGE CARDOSO MARTINS Diretor Administrativo da Fhe (SIASGnet - 10/01/2024) 168001-27201-2024NE000001 COMANDO DA MARINHA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2022-02 - UASG 710300 NUP: 61985.000349/2022-13. RESERVADO. Dispensa de Licitação nº 02/2022. Objeto: Alterar o cronograma físico financeiro e das garantias para melhor adequação e alinhamento do objeto contratado, sem alteração de valores. Contratada: IT AG U A Í CONSTRUÇÕES NAVAIS S.A. - ICN. CNPJ: 10.827.182/0001-22. Fundamento legal: Lei nº 13.303/2016. Data da assinatura: 20/12/2023. EDITAL Nº 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2024 CONCURSO PÚBLICO AMAZUL / INSTITUTO SELECON CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO - EDITAL Nº 1/2022 A Gerente de Desenvolvimento de Pessoas da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, no uso de suas atribuições legais, torna público: 1. Candidato desclassificado por não preencher os requisitos para contratação previstos no Edital, conforme ordem de classificação, acarretando sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável: Cargo: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA 1.1 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA - TÉCNICO DE INFORMÁTICA: 21º Ronaldo Luiz Bortoto DANIELA AMORIM FERREIRA COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 91800/2022-001/03 - UASG 791800 Número do Contrato: 91800/2022-001/00. Pregão. Nº 70/2021. Nº Processo: 63512.000473/2021-90. Contratante: BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 34.956.687/0001-55 - MMV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 91800/2022-001/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 19/01/2024 a 18/01/2025, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993. O valor mensal da contratação é de R$ 214.683,10, perfazendo o valor anual de r$ 2.576.197,22 . Vigência: 19/01/2024 a 18/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.576.142,92. Data de Assinatura: 08/01/2024. Ordenador de Despesas: CMG MARLON RAMOS DE ARAUJO. (COMPRASNET 4.0 - 08/01/2024). CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2023 - UASG 791010 Nº Processo: 63512002183202342. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (NVe Cisne Branco). Total de Itens Licitados: 430. Edital: 11/01/2024 das 09h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Ilha Mocanguê Grande S/n, Ponta D'areia - Niterói/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/791010-5-00126-2023. Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/01/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . CARLOS ROBERTO KERBER Ordenador de Despesas (SIASGnet - 09/01/2024) 791010-00001-2024NE000001 COMANDO DA FORÇA AERONAVAL CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - UASG 791181 Nº Processo: 63398001223202392. Objeto: Aquisição de tintas para aeronaves.. Total de Itens Licitados: 59. Edital: 11/01/2024 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Rua Comandante Ituriel S/n, Fluminense - São Pedro da Aldêia/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/791181-5-00018-2023. Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/01/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . ADRIANA PEREIRA CAMELLO Ordenadora de Despesas (SIASGnet - 09/01/2024) 791181-00001-2024NE800862 1º DISTRITO NAVAL ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESPÍRITO SANTO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Espécie: Ata de Registro de Preços vinculada ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2023, Processo nº 63188.000869/2023- 28. Objeto: Pregão Eletrônico para contratação eventual Serviço de Desinsetização, Desratização, Dedetização e Descupinização. Ata de Registro de Preços assinada com a empresa declarada vencedora, conforme a seguir: Ata nº 68/2023, EXTIN PRAGAS DEDETIZADORA LTDA, CNPJ: 46.316.508/0001-02, R$ 11.200,00. Vigência da Ata: 03/01/2024 a 03/01/2025.Fechar