DOU 13/06/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024061300016
16
Nº 112, quinta-feira, 13 de junho de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
RETIFICAÇÃO - UASG 120195 - CAE
Número do contrato: 045/2023
Nº Processo: 67106.000650/2023-42.
Torna-se sem efeito a publicação do extrato de Rescisão publicado na Edição do Diário
Oficial da União, n° 88, página 15, de 08/05/2024, referente ao Contrato 045/2023.
Permanecem inalteradas as demais informações contidas no referido extrato.
(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
Nº
PROCESSO:
67215.006807/2023-14.
CEDENTE: BASE
AÉREA
DE
BELÉM
(BABE).
CESSIONÁRIA: AMANDA BARBOSA TELLES XERFAN CNPJ/MF nº 54.478.363/0001-66
Nº DO CONTRATO: CONTRATO DE RECEITA Nº 003/GAP-BE-BABE/2024. ORIGEM: PREGÃO
PRESENCIAL nº 141/GAP-BE/2023. OBJETO: Cessão de Uso para o Exercício de Atividade de
Apoio, a título precário e oneroso, de bem imóvel da União localizado na Base Aérea de
Belém (BABE) (Hotel de Trânsito de Tripulantes - HTT) Rodovia Arthur Bernardes S/N, Val-
de-Cans, Belém - PA, CEP 66115-000, com a finalidade de Instalação de uma Lanchonete.
LEI nº 14.133/2021. VIGÊNCIA: 28.05.2024 a 28.05.2026. VALOR: R$ 36.000,00. DATA DE
ASSINATURA: 28.05.2024.
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90022/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
28/05/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objeto
o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de limpeza de reservatório de água potável, rede de esgoto e sistema de drenagem
de água pluvial para a Guarnição de Aeronáutica de Belém, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 12/06/2024) 120628-00001-2024NE800136
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90015/2024
Processo nº 67215.001831/2024-30; Obj
eto: Aquisição de combustível
(gasolina comum e Diesel S10), a fim de atender as necessidades da COMARA. Firma
Vencedora: 10.292.914/0001-27 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA. Valor Total: R$
15.930.750,0000.
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 12/06/2024) 120628-00001-2024NE800136
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90024/2024
Processo nº 67215.002033/2024-25; Objeto: Aquisição de Material Permanente
de Uso Hospitalar para atender as necessidades do Hospital de Aeronáutica de Belém.
Firma Vencedora: 25.089.951/0001-00 - MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA;
34.857.562/0001-78 - SANPLAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA; 09.187.068/0001-
04 - REIS DO NORTE LTDA; 43.564.630/0001-00 - KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
LTDA; 18.099.364/0001-36 - J J COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
LTDA; 29.024.588/0001-03 - EXCELLENCE COLORS LTDA; 26.348.306/0001-27 - T&T
INDUSTRIA,
COMERCIO, 
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA. 
Valor
Total:
R$
141.832,6300.
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 12/06/2024) 120628-00001-2024NE800136
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90040/2024
Processo nº 67215.002524/2023-95; Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios,
a fim de atender as necessidades dos Destacamentos de Obra da Comissão de Aeroportos
da Região Amazônica - COMARA, com entrega em Manaus-AM, Moura-AM, Tabatinga-AM,
São Gabriel da Cachoeira-AM e Coari-AM. irma Vencedora: 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA; 11.036.136/0001-78 - JMF COMERCIO E SERIVCOS LTDA; 50.820.964/0001-
54 - ALEX SANDRO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA. Valor Total: R$ 213.445,0000.
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 12/06/2024) 120628-00001-2024NE800136
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2024 - UASG 120628
Nº Processo: 67215004103202480. Objeto: Registro de Preços para eventual
contratação de serviço de calibração de equipamentos de topografia e laboratório para
serem utilizados nas obras executadas pela COMARA, nos termos da tabela abaixo,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:. Total de Itens Licitados:
27. Edital: 13/06/2024 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av Julio Cesar
S/n,
Souza
- Belém/PA
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-90052-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 13/06/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 27/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 12/06/2024) 120628-00001-2024NE800136
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120633
Número do Contrato: 69/2022.
Nº Processo: 67267.009350/2022-03.
Pregão. Nº 68/2022. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SAO PAULO. Contratado:
18.271.934/0001-23 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA
LTDA. Objeto: Prorrogação sem reajuste ao contrato de despesas n° 069/GAPSP-
HFASP/2022, cujo objeto é a contratação de serviço continuados de locação, com
manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos automatizados para análises clínicas,
com fornecimento
dos respectivos reagentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
termo de referência. Vigência: 12/10/2024 a 11/10/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 104.800,00. Data de Assinatura: 12/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67115001698202440. Objeto: Cessão de uso onerosa de bem
imóvel a terceiro para o exercício de atividade de apoio para funcionamento de
cantina/lanchonete. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/06/2024 das 08h30 às 11h30 e
das 13h30 às 15h30. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-90044-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 13/06/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/06/2024
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 12/06/2024) 120633-00001-2024NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67115000454202440. Objeto: Cessão de uso onerosa de bem
imóvel a terceiro para o exercício de atividade de apoio para funcionamento de
restaurante/lanchonete. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/06/2024 das 08h30 às 11h30
e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-90043-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 13/06/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/06/2024
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 12/06/2024) 120633-00001-2024NE000001
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/GAPDF-COMPREP/2024 - UASG 120625
Nº 
Processo: 
67200.002074/2024-81. 
Pregão 
Nº 
086/GAP-DF/2023. 
Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 29.024.468/0001-06 - GLP
CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, que será
prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 -
Artigo: 1. Vigência: 06/06/2024 a 06/06/2026. Valor Total do Contrato: R$ 388.882,45. Data
de Assinatura: 06/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/GAPDF-COMPREP/2024 - UASG 120625
Nº 
Processo: 
67200.002073/2024-36. 
Pregão 
Nº 
086/GAP-DF/2023. 
Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 56.631.781/0001-77 - EBLOC
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia,
que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. Fundamento Legal: DEC R E T O
10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 06/06/2024 a 06/06/2026. Valor Total do Contrato: R$
315.425,21. Data de Assinatura: 06/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 31/2020 - UASG 120645
Número do Contrato: 31/2020.
Nº Processo: 67107.021239/2019-14.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº
031/gapgl-cemal/2020, por 12 (doze) meses. Vigência: 06/08/2024 a 05/08/2025. O valor
mensal do contrato é de R$ 2.173,61, perfazendo o valor total da contratação em R$
26.083,32, para o período de 06/08/2024 a 05/08/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 27/05/2024).
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Registro de preços para aquisição de
gêneros alimentícios - padaria, com o objetivo de atender as necessidades do Grupamento
de Apoio do Galeão e suas Unidades Apoiadas. Processo: 67107.006885/2023-38, referente
ao Pregão 63 /GAP-GL / 2023.
Ata de Registro de Preços (ARP) 526 /GAP-GL /2023, contratada: BEM VIVER SOLUCOES E
VENDAS LTDA, CNPJ: 49.592.270/0001-28, no valor total de R$ 266.692,50.
Ata de Registro de Preços (ARP) 527 /GAP-GL /2023, contratada: C C S VALENTE COMERCIO
DE GENEROS ALIMENTICIOS, CNPJ: 09.031.962/0001-82, no valor total de R$ 484.200,00.
Ata de Registro de Preços (ARP) 528 /GAP-GL /2023, contratada: COMERCIO &
DISTRIBUIDORA DE TRIGO ITALO LTDA, CNPJ: 37.129.860/0001-30, no valor total de R$
46.125,00.
Ata de Registro de Preços (ARP) 529 /GAP-GL /2023, contratada: EQUIPAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 30.372.538/0001-98, no valor total de R$ 2.571.165,00.
Ata de Registro de Preços (ARP) 530 /GAP-GL /2023, contratada: ONE BOSS DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 48.817.203/0001-00, no valor total de R$ 4.222.282,50.
Ata de Registro de Preços (ARP) 531 /GAP-GL /2023, contratada: PADARIA MARIA FARINHA
LTDA, CNPJ: 04.390.887/0001-22, no valor total de R$ 917.937,00.
Ata de Registro de Preços (ARP) 532 /GAP-GL /2023, contratada: RIOMAR 2001
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 05.057.706/0001-03, no valor
total de R$ 109.230,00.
Ata de Registro de Preços (ARP) 533 /GAP-GL /2023, contratada: VERTICAL PRODUCAO E
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 10.440.781/0001-99, no valor total de
R$ 5.951.767,50. Data da assinatura: 26 de abril de 2024. Vigência: 26 de abril de 2024 a
26 de abril de 2025.
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG 120039
Nº Processo: 67246000532202411. Objeto: Aquisição de persianas para o GAP-
RJ e Unidades apoiadas.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 13/06/2024 das 08h00 às 11h15
e das 12h30 às 16h00. Endereço: Avenida Mal. Camara, 233 - 2 Andar - "castelo", - Rio de
Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120039-5-90011-2024. Entrega das
Propostas: a partir de 13/06/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/06/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA
Ordenadora de Despesa
(SIASGnet - 12/06/2024) 120039-00001-2024NE800063

                            

Fechar