PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 18 de junho de 2024 30 EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00427/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA; OBJETO: destinados para formalização de contrato, em favor da empresa Muniz Construção e Navegação Ltda, para Pavimentação da Estrada Ari Antunes (Estrada do Membeca - Trecho 01), localizado nos Municípios de Caapiranga e Manacapuru/AM; Vlr. 334.092,94, NC N. 0093/2024; destinados para formalização de contrato, em favor da empresa Muniz Construção e Navegação Ltda, para Obras e Serviços de Engenharia para Pavimentação da Estrada Ari Antunes (Estrada do Membeca - Trecho 01), localizado nos Municípios de Caapiranga e Manacapuru/AM; Vlr. 213.429,17, NC N. 0094/2024; PROCESSO N. 01.01.025704.000483/2024-84. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182658#30#186288/> Protocolo 182658 <#E.G.B#182659#30#186289> EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00428/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA; VALOR: R$ 4.720.672,75; OBJETO: destinados para formalização de contrato, em favor da empresa Siga Construtora Ltda, para Pavimentação dos ramais Riozinho e Gavião, localizados no município de Carauari/AM; NOTA DE CRÉDITO N. 0095/2024; PROCESSO N. 01.01.025704.000482/2024-30. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182659#30#186289/> Protocolo 182659 <#E.G.B#182660#30#186290> EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00429/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA; VALOR: R$ 1.037.641,47; OBJETO: Destinados para formalização de contrato, em favor da empresa Tecnoarte da Amazônia Construção Civil Ltda, para Recuperação e Pavimentação do Sistema Viário localizado no município de Tapauá/AM; NOTA DE CRÉDITO N. 0099/2024; PROCESSO N. 01.01.025704.000478/2024-71. . CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182660#30#186290/> Protocolo 182660 <#E.G.B#182661#30#186291> EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00430/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA; VALOR: R$ 2.265.763,03; OBJETO: destinados para formalização de contrato, em favor da empresa Iza Construções e Comércio Ltda, para Pavimentação do Ramal Ouro Verde e Vicinal do Laguinho, Localizados no KM 04 da Rodovia Carlos Braga no Município de Iranduba/AM; NOTA DE CRÉDITO N. 0097/2024; PROCESSO N. 01.01.025704.000479/2024-16. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182661#30#186291/> Protocolo 182661 <#E.G.B#182662#30#186292> EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00431/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA; VALOR: R$ 1.095.224,38; OBJETO: Destinados para formalização de contrato, em favor da empresa Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda, para Recuperação e pavimentação em concreto armado no sistema viário do município de Fonte Boa/AM; NOTA DE CRÉDITO N. 0096/2024; PROCESSO N. 01.01.025704.000481/2024-95. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182662#30#186292/> Protocolo 182662 <#E.G.B#182664#30#186294> EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00432/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA; VALOR: R$ 1.383.351,47; OBJETO: destinados para formalização de contrato, em favor da empresa Iza Construções e Comércio Ltda, para a Reforma Geral de Prédio Existente para funcionamento da Sede Administrativa do Parque Multiuso do Governo do Estado do Amazonas - Parque de Exposição Agropecuária Dr. Euripedes Ferreira Lins - Manaus/AM; NOTA DE CRÉDITO N. 0098/2024; PROCESSO N. 01.025704.000480/2024-40. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182664#30#186294/> Protocolo 182664 <#E.G.B#182665#30#186295> EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00433/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA; OBJETO: Destinados a Parte do Saldo do CV. n° 019/2022 - SEINFRA, referente a 3ª parcela, para Execução de pavimento flexível novo Janauari, município de Iranduba/AM; Vlr. 1.594.888,54, NC N. 0103/2024; Destinados ao Saldo do CV. n° 029/2021 - SEINFRA, referente a 4ª parcela, para Pavimentação em concreto no bairro São Jorge no Município de Uarini/AM; Vlr. 301.044,76, NC N. 0102/2024; Destinados a Parte do Saldo do CV. n° 009/2022 - SEINFRA, referente a 4ª parcela, para Recuperação e Ampliação da Estrada das Missões no município de Tefé/AM; Vlr. 3.709.233,25, NC N. 0101/2024; Destinados a Parte do Saldo do CV. n° 016/2021 - SEINFRA, referente a 4ª parcela, para Recapeamento e recuperação do sistema viário da área urbana do município de Urucurituba/AM; Vlr. 1.016.473,34, NC N. 0104/2024; Destinados ao Saldo do CV. n° 005/2022 - SEINFRA, referente a 4ª parcela, para Pavimentação - Acesso viário à escola Novo Horizonte no município de Caapiranga/AM; Vlr. 683.614,31, NC N. 0100/2024; PROCESSO N. 01.01.025704.000484/2024-29. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182665#30#186295/> Protocolo 182665 <#E.G.B#182782#30#186412> EXTRATO DA PORTARIA/FIDEAM/GDP/N.º 00441/2024 ESPÉCIE: Destaque de Crédito Orçamentário em favor da UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS-UGPE; VALOR: R$ 20.000.000,00; OBJETO: destinados ao Saldo do CT. 007/2023-UGPE, para substituição de luminárias vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico e luminárias mistas para luminárias LED na rede de distribuição nos municípios do estado do Amazonas, por meio do Programa Ilumina+ Amazonas II; NOTA DE CRÉDITO N. 0105/2024; PROCESSO N. 01.01.025704.000475/2024-38. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA Secretário de Estado de Infraestrutura <#E.G.B#182782#30#186412/> Protocolo 182782 <#E.G.B#182840#30#186470> PORTARIA/SEINFRA/GS/N.00438/2024 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE: AUTORIZAR os descontos das faltas não justificadas dos servidores abaixo: Servidor (a) Matrícula Dias de Faltas Dias de atrasos Total de Faltas Mario Rodrigues Monteiro Junior 207.941-0 D 02, 03, 06, 09, 10 e 20/05/2024 01 Philipe Antonio Moraes de Aquino 261.070-1 A 09, 17, 20, 28 e 29/05/2024 01 Amanda Tavares dos Santos 266.323-6 A 02, 21, 24 e 29/05/2029 01 Luis Felipe Gomes da Silva 265.428-8 A 02, 16, 17 e 29/05/2024 01 Juliete dos Santos Barbosa 254.521-7 B 10/05/2024 06, 08, 14, 17, 20, 21, 23 e 24/05/2024 03 Thiago Teixeira de Souza 257.205-2 B 14, 24, 27 e 29/05/2024 01 Greiciane Correa Fernandes 256.451-3 C 02, 03, 07, 08, 13, 14, 17 e 28/05/2024 02 Fernando Thiago Franca Rocha 255.472-0 A 03, 07, 08 e 24/05/2024 01 Ayrton Augusto Fonseca da Silva 260.084-6 B 20 e 28/ 05/2024 02, 06, 08, 13, 14, 21, 27 e 29/05/2024 04 Marcos Bruno Silva Marinho 266.751-7 A 10/05/2024 01 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar