Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024072400016 16 Nº 141, quarta-feira, 24 de julho de 2024 ISSN 1677-7069 Seção 3 SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2024 - UASG 120632 Número do Contrato: 13/GAP-RF/2020. Nº Processo: 67230.028498/2019-51. Pregão. Nº 4/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE. Contratado: 21.938.382/0001-79 - HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Objeto: Suprimir as áreas do GAP-RF, COMAR II e SEREP, totalizando 20.112,98 m2, equivalente a mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, passando o valor total de R$ 1.235.815,56 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 268.457,76 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 65, § 2°, II, da lei n° 8.666/1993. Vigência: 09/07/2024 a 09/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 268.457,76. Data de Assinatura: 06/07/2024. (COMPRASNET 4.0 - 06/07/2024). R E T I F I C AÇ ÃO NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 07/2024 AO CONTRATO DE DESPESA Nº 13/GAP- RF/2020, publicado no D.O de 2024-07-24, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$ 102.984,63. Leia-se: Valor Total: R$ 1.132.830,93. (COMPRASNET 4.0 - 23/07/2024). DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 01.521.643/0001-43 no valor de R$ 16.398,3600; RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.217.016/0001-49 no valor de R$ 1.873,6400; ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14 no valor de R$ 193.681,6800; ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ: 13.395.341/0001-55 no valor de R$ 10.350,0000; S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ: 21.896.826/0001-50 no valor de R$ 1.826,0000; JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 31.423.546/0001-89 no valor de R$ 114.140,1700; EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 37.278.673/0001-18 no valor de R$ 50.154,0000. Valor Total: R$ 388.423,8500. Vigência da Ata de Registro de Preços: 25 de junho de 2024 a 25 de junho de 2025. Processo: 67246.001771/2023-15. ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA Cel Int Ordenador de Despesas COMANDO DO EXÉRCITO GABINETE DO COMANDANTE COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO RFQ Nº 23/2024 NUP: 64324.005196/2024-34. Nº Processo: RFQ 0023/2024. Objeto: Módulos interiores e de rampa, e seus acessórios, para as Portadas Improved Ribbon Bridge (IRB). Total de Itens Licitados: 05. Edital disponibilizado: RFQ 0023/2024 das 09h00 AM às 12h00 PM e das 02h00 PM às 04h00 PM, horários da Costa Leste dos Estados Unidos da América (EST), nos dias úteis. Endereço: 4632 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20016 ou https://bac.eb.mil.br/biddings-in-progress-rfq. Entrega das Propostas: a partir de (Mês/Dia/Ano) 07/30/2024 até o dia (Mês/Dia/Ano) 08/28/2024 às 09h00 AM EST no sistema da CEBW no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Fase de lances (Mês/Dia/Ano): 08/28/2024 às 09h00 AM EST no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Washington D.C., 19 de julho de 2024. RAFAEL NOVAES DA CONCEIÇÃO Ordenador de Despesas EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO - CASE FMS BR-B-UAJ NUP: 64447.024140/2024-92. Acordo do Programa Foreign Military Sales (FMS) - Case BR- B-UAJ, que entre si celebram, a União, por meio da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, e o United States Government. Objeto: aquisição de aeronaves UH-60M - Black Hawk, armamentos, acessórios, bem como todos os itens e serviços relacionados (Total Package Approach). Valor: USD 451,560,287.00 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e sete dólares). Fundamento: art. 75, inciso IV, alíneas "b)" e "g)", da Lei nº 14.133/2021. Assinatura: 16/07/2024. CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2024 - UASG 160062 Nº Processo: 64503.001023/2024-39. Inexigibilidade Nº 90052/2023. Contratante: CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXE R C I T O. Contratado: 37.897.521/0001-01 - CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA. Objeto: A contratação de serviços de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projeto básico, executivo, de construção e engenharia e demais cadernos técnicos necessários para a realização do espaço cultural da escola de inteligência militar do exército (esimex).. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: A. Vigência: 04/07/2024 a 04/07/2025. Valor Total: R$ 11.500,00. Data de Assinatura: 04/07/2024. (COMPRASNET 4.0 - 23/07/2024). EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 - UASG 160062 - C I E Nº Processo: 64211.004811/2024-62 Pregão SRP Nº 90001/2024 - DGP. Contratante: CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO E X E R C I T O. Contratado: 10.679.236/0001-50 - COMPRA DIRETA GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVA LTDA. Objeto: Serviços de passagens aéreas e rodoviárias. Fundamento Legal: LEI 14.133 / 2021 - Artigo: 28, Inciso I. Vigência: 03/07/2024 a 03/07/2025. Valor Total: R$ 987.871,65. Data de Assinatura: 03/07/2024. (COMPRASNET 4.0 - 24/07/2024). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160062 Número do Contrato: 13/2023. Nº Processo: 64211.004849/2023-54. Inexigibilidade. Nº 2/2023. Contratante: CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCI T O. Contratado: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste do valor contratual. Vigência: 10/07/2024 a 10/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.656.710,16. Data de Assinatura: 08/07/2024. (COMPRASNET 4.0 - 08/07/2024). COMANDO LOGÍSTICO CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 16/2023 Foram declaradas vencedoras as seguintes empresas, item 20 - LT GLOBAL COMERCIO E SERVICOS LTDA; item 23 - ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA. VINICIUS DE MORAES CUNHA Chefe da Divisão de Aquisições,licitações e Contratos (SIDEC - 23/07/2024) 160069-00001-2024NE001775 COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA R E T I F I C AÇ ÃO NO EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 00060/2023 publicado no D.O de 2023-09-28, Seção 3. Onde se lê: Contratada: INCORDIS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - 00.417.014/0001-05. . Leia-se: Contratada: INCORDIS - INSTITUTO DE C A R D I O LO G I A SINAI LTDA - 05.384.640/0001-66. (COMPRASNET 4.0 - 22/07/2024). EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 160482 Número do Contrato: 128/2023. Nº Processo: 64307.004382/2023-83. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA. Objeto: Repactuação dos preços a partir do dia 1º de janeiro de 2024, em virtude da celebração da convenção coletiva de trabalho 2024/2024.. Vigência: 11/12/2023 a 11/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 450.155,40. Data de Assinatura: 10/04/2024. (COMPRASNET 4.0 - 10/04/2024). COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 - UASG 160352 Nº Processo: 64269005360202334. Pregão Nº 16/2023. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS. Contratado: 00.581.615/0001-59 - VOARE TAXI AEREO LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de empresa especializada em serviços de táxi aéreo para transporte aéreo de carga e pessoal em aeronave caravan, a fim de atender as necessidades do c fron roraima/7º bis. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 26/06/2024 a 26/06/2025. Valor Total: R$ 455.399,82. Data de Assinatura: 26/06/2024. (COMPRASNET 4.0 - 23/07/2024). EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024 - UASG 160352 Nº Processo: 64282004979202353. Pregão Nº 8/2023. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS. Contratado: 03.987.364/0001-03 - ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.. Objeto: Aquisição de combustível do tipo óleo diesel s-10, a fim de atender as necessidades do c fron roraima/7º bis. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 26/06/2024 a 26/06/2025. Valor Total: R$ 18.872,81. Data de Assinatura: 26/06/2024. (COMPRASNET 4.0 - 23/07/2024). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 160352 Número do Contrato: 6/2021. Nº Processo: 64628.001602/2020-41. Pregão. Nº 45/2020. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS. Contratado: 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de telefonia via satélite, a fim de atender as necessidades do c fron roraima/7º bis. Vigência: 06/07/2024 a 06/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 30.587,28. Data de Assinatura: 01/07/2024. (COMPRASNET 4.0 - 01/07/2024). 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL) AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - UASG 160006 Nº Processo: 64114005417202440. Objeto: Contratação de serviço continuado de Barbearia, por meio de Cessão de Uso de área medindo 14,64m², localizada no interior do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Amv).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/07/2024 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida São Jorge, Nr 650 - São Jorge, São Jorge - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160006-5-90005-2024. Entrega das Propostas: a partir de 24/07/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/08/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . RUI CESAR RECH Ordenador de Despesas (SIASGnet - 22/07/2024) 160006-16000-2024NE000001Fechar