88 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº142 | FORTALEZA, 30 DE JULHO DE 2024 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (C) = (A-B) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (E) = (A-D) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (B) % (B TOTAL B) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (D) % (D TOTAL D) 26 - TRANSPORTE 1.786.631.352,00 2.232.367.500,88 326.910.522,20 780.093.688,28 4,08 1.452.273.812,60 323.880.036,11 768.293.227,65 4,18 1.464.074.273,23 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 580.696.421,00 580.905.929,60 71.860.948,26 185.710.523,40 0,97 395.195.406,20 73.303.458,63 181.908.859,14 0,99 398.997.070,46 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 337.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 27.472.226,00 27.472.226,00 4.291.816,61 10.700.075,00 0,06 16.772.151,00 4.128.541,94 10.176.130,77 0,06 17.296.095,23 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 881.600,00 881.600,00 0,00 0,00 0,00 881.600,00 0,00 0,00 0,00 881.600,00 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.527.519,00 2.287.519,00 0,00 0,00 0,00 2.287.519,00 0,00 0,00 0,00 2.287.519,00 781 - TRANSPORTE AÉREO 12.500.000,00 16.281.873,12 1.046.571,00 2.457.608,55 0,01 13.824.264,57 1.065.071,00 2.457.608,55 0,01 13.824.264,57 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 661.549.696,00 1.029.644.907,59 169.715.660,76 386.050.802,87 2,02 643.594.104,72 165.422.590,49 379.259.244,11 2,06 650.385.663,48 783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 496.466.890,00 574.586.445,57 79.995.525,57 195.174.678,46 1,02 379.411.767,11 79.960.374,05 194.491.385,08 1,06 380.095.060,49 784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS 4.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 27 - DESPORTO E LAZER 61.613.417,00 89.135.247,80 13.549.833,30 40.787.418,00 0,21 48.347.829,80 14.413.609,37 38.927.058,48 0,21 50.208.189,32 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.979.647,00 7.725.755,95 1.518.899,23 3.868.947,66 0,02 3.856.808,29 1.506.801,22 3.848.476,80 0,02 3.877.279,15 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 736.000,00 606.000,00 64.922,73 196.923,31 0,00 409.076,69 64.922,73 195.843,31 0,00 410.156,69 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 330.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 22.145.149,00 16.707.821,14 336.883,17 3.382.517,89 0,02 13.325.303,25 336.295,00 3.346.543,21 0,02 13.361.277,93 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 30.342.621,00 63.765.670,71 11.629.128,17 33.339.029,14 0,17 30.426.641,57 12.505.590,42 31.536.195,16 0,17 32.229.475,55 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 2.925.076.150,00 6.273.389.060,95 638.286.540,36 1.699.510.205,28 8,88 4.573.878.855,67 638.284.908,88 1.699.498.168,51 9,24 4.573.890.892,44 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 1.000.000,00 2.906.369.412,56 0,00 0,00 0,00 2.906.369.412,56 0,00 0,00 0,00 2.906.369.412,56 842 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 1.000.000,00 7.213.004,13 0,00 0,00 0,00 7.213.004,13 0,00 0,00 0,00 7.213.004,13 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 900.430.520,00 900.139.499,76 454.596.600,63 742.978.520,96 3,88 157.160.978,80 454.596.600,63 742.978.520,96 4,04 157.160.978,80 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.440.325.044,00 1.861.671.119,50 80.053.193,48 659.698.930,97 3,45 1.201.972.188,53 80.053.193,48 659.698.930,97 3,59 1.201.972.188,53 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 582.320.586,00 597.996.025,00 103.636.746,25 296.832.753,35 1,55 301.163.271,65 103.635.114,77 296.820.716,58 1,61 301.175.308,42 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 DESPESAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA (II) 2.761.754.423,00 2.912.017.750,65 460.599.234,64 1.296.663.413,37 6,78 1.615.354.337,28 450.646.630,77 1.250.016.021,13 6,80 1.662.001.729,52 TOTAL (III) = (I + II) 38.675.118.192,00 45.270.998.912,72 7.390.668.153,32 19.137.265.155,51 100,00 26.133.733.757,21 7.224.901.368,82 18.385.367.192,48 100,00 26.885.631.720,24 DESPESAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA (II) 2.761.754.423,00 2.912.017.750,65 460.599.234,64 1.296.663.413,37 6,78 1.615.354.337,28 450.646.630,77 1.250.016.021,13 6,80 1.662.001.729,52 01 - LEGISLATIVA 83.037.331,00 84.141.532,89 13.479.094,20 38.378.400,38 0,20 45.763.132,51 13.073.077,37 34.883.238,94 0,19 49.258.293,95 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1.180.000,00 1.180.000,00 222.247,38 556.865,68 0,00 623.134,32 222.247,38 556.865,68 0,00 623.134,32Fechar