DOE 30/07/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            88
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº142  | FORTALEZA, 30 DE JULHO DE 2024
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO 
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA (A)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO 
(C) = (A-B)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO 
(E) = (A-D)
INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 
 NÃO 
PROCESSADOS (F)
NO BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(B)
% (B TOTAL 
B)
NO BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE (D)
% (D TOTAL 
D)
 26 - TRANSPORTE
1.786.631.352,00
2.232.367.500,88
326.910.522,20
780.093.688,28
4,08
1.452.273.812,60
323.880.036,11
768.293.227,65
4,18
1.464.074.273,23
 122 - ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
580.696.421,00
580.905.929,60
71.860.948,26
185.710.523,40
0,97
395.195.406,20
73.303.458,63
181.908.859,14
0,99
398.997.070,46
 125 - NORMATIZAÇÃO 
E FISCALIZAÇÃO
337.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
 126 - TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO
27.472.226,00
27.472.226,00
4.291.816,61
10.700.075,00
0,06
16.772.151,00
4.128.541,94
10.176.130,77
0,06
17.296.095,23
 128 - FORMAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS
881.600,00
881.600,00
0,00
0,00
0,00
881.600,00
0,00
0,00
0,00
881.600,00
 451 - INFRA-ESTRUTURA 
URBANA
2.527.519,00
2.287.519,00
0,00
0,00
0,00
2.287.519,00
0,00
0,00
0,00
2.287.519,00
 781 - TRANSPORTE AÉREO
12.500.000,00
16.281.873,12
1.046.571,00
2.457.608,55
0,01
13.824.264,57
1.065.071,00
2.457.608,55
0,01
13.824.264,57
 782 - TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO
661.549.696,00
1.029.644.907,59
169.715.660,76
386.050.802,87
2,02
643.594.104,72
165.422.590,49
379.259.244,11
2,06
650.385.663,48
 783 - TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO
496.466.890,00
574.586.445,57
79.995.525,57
195.174.678,46
1,02
379.411.767,11
79.960.374,05
194.491.385,08
1,06
380.095.060,49
 784 - TRANSPORTE 
HIDROVIÁRIO
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
 785 - TRANSPORTES 
ESPECIAIS
4.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
 27 - DESPORTO E LAZER
61.613.417,00
89.135.247,80
13.549.833,30
40.787.418,00
0,21
48.347.829,80
14.413.609,37
38.927.058,48
0,21
50.208.189,32
 122 - ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
7.979.647,00
7.725.755,95
1.518.899,23
3.868.947,66
0,02
3.856.808,29
1.506.801,22
3.848.476,80
0,02
3.877.279,15
 126 - TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO
736.000,00
606.000,00
64.922,73
196.923,31
0,00
409.076,69
64.922,73
195.843,31
0,00
410.156,69
 128 - FORMAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
 243 - ASSISTÊNCIA 
À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE
330.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
 451 - INFRA-ESTRUTURA 
URBANA
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 782 - TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 811 - DESPORTO DE 
RENDIMENTO
22.145.149,00
16.707.821,14
336.883,17
3.382.517,89
0,02
13.325.303,25
336.295,00
3.346.543,21
0,02
13.361.277,93
 812 - DESPORTO 
COMUNITÁRIO
30.342.621,00
63.765.670,71
11.629.128,17
33.339.029,14
0,17
30.426.641,57
12.505.590,42
31.536.195,16
0,17
32.229.475,55
 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
2.925.076.150,00
6.273.389.060,95
638.286.540,36
1.699.510.205,28
8,88
4.573.878.855,67
638.284.908,88
1.699.498.168,51
9,24
4.573.890.892,44
 841 - REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA INTERNA
1.000.000,00
2.906.369.412,56
0,00
0,00
0,00
2.906.369.412,56
0,00
0,00
0,00
2.906.369.412,56
 842 - REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA EXTERNA
1.000.000,00
7.213.004,13
0,00
0,00
0,00
7.213.004,13
0,00
0,00
0,00
7.213.004,13
 843 - SERVIÇO DA 
DÍVIDA INTERNA
900.430.520,00
900.139.499,76
454.596.600,63
742.978.520,96
3,88
157.160.978,80
454.596.600,63
742.978.520,96
4,04
157.160.978,80
 844 - SERVIÇO DA 
DÍVIDA EXTERNA
1.440.325.044,00
1.861.671.119,50
80.053.193,48
659.698.930,97
3,45
1.201.972.188,53
80.053.193,48
659.698.930,97
3,59
1.201.972.188,53
 846 - OUTROS ENCARGOS 
ESPECIAIS
582.320.586,00
597.996.025,00
103.636.746,25
296.832.753,35
1,55
301.163.271,65
103.635.114,77
296.820.716,58
1,61
301.175.308,42
 99 - RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
 999 - RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
DESPESAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIA (II)
2.761.754.423,00
2.912.017.750,65
460.599.234,64
1.296.663.413,37
6,78
1.615.354.337,28
450.646.630,77
1.250.016.021,13
6,80
1.662.001.729,52
TOTAL (III) = (I + II)
38.675.118.192,00
45.270.998.912,72
7.390.668.153,32
19.137.265.155,51
100,00
26.133.733.757,21
7.224.901.368,82
18.385.367.192,48
100,00
26.885.631.720,24
DESPESAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIA (II)
2.761.754.423,00
2.912.017.750,65
460.599.234,64
1.296.663.413,37
6,78
1.615.354.337,28
450.646.630,77
1.250.016.021,13
6,80
1.662.001.729,52
 01 - LEGISLATIVA
83.037.331,00
84.141.532,89
13.479.094,20
38.378.400,38
0,20
45.763.132,51
13.073.077,37
34.883.238,94
0,19
49.258.293,95
 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
1.180.000,00
1.180.000,00
222.247,38
556.865,68
0,00
623.134,32
222.247,38
556.865,68
0,00
623.134,32

                            

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