DOU 31/07/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 146, quarta-feira, 31 de julho de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO DA MARINHA
GABINETE DO COMANDANTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 711000
Número do Contrato: 5/2023.
Nº Processo: 61001.002351/2023-34.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA. Contratado:
13.542.814/0001-08 - PRO VIDEO LOCACAO E EVENTOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da
vigência do contrato n° 1100/2023-005/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta
ocasião o período de 14/07/2024 a 14/07/2025, nos termos dos artigos 106 e 107 da lei
14.133, de 2021.. Vigência: 14/07/2024 a 14/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 127.500,00. Data de Assinatura: 12/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 711000
Número do Contrato: 13/2021.
Nº Processo: 61001.009330/2021-88.
Pregão. Nº 6/2020. Contratante: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA. Contratado:
02.421.421/0001-11 - TIM S A. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato
11000/2021-013/00 por 30 (trinta) meses e restabelecer os efeitos da contratação inicial,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/05/2024 a 09/11/2026 , nos termos do
inciso ii, art. 57, da lei n°8666, de 1993.. Vigência: 09/05/2024 a 09/11/2026. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 457.977,00. Data de Assinatura: 08/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2024).
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA
COMANDO DA DIVISÃO ANFÍBIA
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.010/2024
O Ordenador de Despesas da BFNIG, mediante o pregoeiro e sua equipe de
apoio, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462,
de 31 de março de 2023, torna publico aos interessados o resultado do Pregao Eletronico
90010/2024, processo 63386.001686/2024-74. Objeto: É a eventual contratação de
empresa para aquisições de insumos de carpintaria para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha
do Governador e suas Organizações Militares Participantes Subordinados ao Comando da
Força de Fuzileiros da Esquadra - ComFFE, situado no Estado do Rio de Janeiro/ R J.
Empresas vencedoras: ABC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUCOES DO
MATO ALTO LTDA - CNPJ 46.333.280/0001-50 - Itens 1,4,17,19,21,22,23 e 24 Valor Total
R$107.519,64 - BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETR I CO S
LTDA - CNPJ: 07.645.527/0001-12 - Itens 27,28,29,31,32,33 - Valor Total R$ 26.553,65 -
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ - 54.793.517/0001-04 - Itens 8,9,10,11,16 - Valor
Total R$ 9.877,60 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CNPJ -
37.201.772/0001-00 - 25,26,30,34 - Valor Total R$ 9.742,10 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ - 46.014.745/0001-00 - Itens 3,6 - Valor Total R$
57.922,50 - MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA CNPJ - 48.273.663/0001-06 - Item 5 -
Valor Total R$ 10.875,00 - EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS CNPJ -
15.485.705/0001-13 Item 12 - Valor Total R$ 65,10 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA
FERREIRA SILVA CNPJ - 50.786.122/0001-23 Item 2 - Valor Total R$ 18.665,00 - M I DA S
PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 38.160.210/0001-10 Item 20 - Valor Total R$1.710,00 - J
MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ - 31.889.348/0001-05 Item 7 - Valor Total R$
35.854,50 - NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ - 40.349.290/0001-06 Item 18 -
Valor Total R$ 1.704,30.
ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.014/2024
O Ordenador de Despesas da BFNIG, mediante o pregoeiro e sua equipe de
apoio, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462,
de 31 de março de 2023, torna publico aos interessados o resultado do Pregao Eletronico
90014/2024, processo 63386.000540/2024-10. Objeto: É a contratação de empresa para
eventuais aquisições de insumos de material de construções (tijolos, telha e vergalhão)
para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e suas Organizações Militares
Participantes Subordinados ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra - ComFFE,
situado no Estado do Rio de Janeiro/RJ. Empresas vencedoras: - GENTILEZA COMERCIO DE
MATERIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ - 50.391.734/0001-17 - Itens 9,10,11,12,13 - Valor Total
R$ 179.756,70 - R.R. SOLUCOES INTELIGENTE EM DRYWALL E SERVICOS LTDA CNPJ -
49.637.627/0001-47 - 4,5,6,7 - Valor Total R$ 176.954,85 - GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E
SERVICOS LTDA - CNPJ - 51.621.518/0001-83 - Itens 1,3,8 - Valor Total R$ 18.678,90 -
PRISDAYANE TINTAS LTDA CNPJ - 03.570.442/0001-61 - Item 2 - Valor Total R$15.000,00
ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/2024
O Ordenador de Despesas da BFNIG, mediante o pregoeiro e sua equipe de
apoio, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462,
de 31 de março de 2023, torna publico aos interessados o resultado do Pregao Eletronico
90013/2024, processo 63386.001841/2024-52. Objeto: É a contratação de empresa para
eventuais aquisições de insumos de material de construções e outros para a Base de
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e suas Organizações Militares Participantes
Subordinados ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra - ComFFE, situado no
Estado do Rio de Janeiro/RJ. Empresas vencedoras:- RT RIO MATERIAL DE CONSTR U C AO
LTDA - CNPJ 22.807.102/0001-56 - Itens 2,4,5,6,7,9 Valor Total R$- ROSELY JULIANE DE
OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669 - CNPJ: 42.368.194/0001-22 - Itens 18,19,20,21,22 - Valor
Total R$ 9.014,80- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ -
50.391.734/0001-17
-
Itens
14,23,31,33
- Valor
Total
R$
19.273,30-
ALFA
RIO
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ - 37.242.392/0001-05 -
25,26,29 - Valor Total R$ 9.628,40- CABANA MAGAZINE LTDA - CNPJ - 51.621.518/0001-83
- Itens 15,16 - Valor Total R$ 15.815,20- FRONT COMERCIAL LTDA CNPJ - 43.731.740/0001-
00 - Item 12,13 - Valor Total R$ 8.934,90- FACCINI FERRAMENTAS LTDA CNPJ -
51.254.493/0001-27 Item 11,30 - Valor Total R$ 16.979,70- MAX-FER TOOLS COMERCIAL
LTDA CNPJ - 54.793.517/0001-04 Item 28,32 - Valor Total R$ 3.423,00- EDUARDO PINTO
LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS - 15.485.705/0001-13 Item 24 - Valor Total R$
7.209,00- MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ - 38.160.210/0001-10 Item 8 - Valor
Total R$ 33.170,00- RB COMERCIO VAREJISTA EM MATERAIS LTDA CNPJ - 28.148.886/0001-
34 Item 1 - Valor Total R$ 7.240,00- VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA CNPJ
- 31.952.323/0001-09 Item 10 - Valor Total R$ 26.248,10 - PESKA SPORT COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ - 22.965.509/0001-01 Item 17 - Valor Total R$ R$
6.111,28
ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 91.000/2024-004/00 - UASG 791000 - COMEMCH
Processo Administrativo nº 62084.003032/2024-17. Contratante: Comando em Chefe da
Esquadra - CNPJ: 00.394.502/0084-71. Contratada: Empresa Claro S.A - CNPJ:
40.432.544/0001-47.
Objeto: Contratação
de
solução
integrada de
tecnologia da
informação, consistindo em serviços de transmissão e recepção de dados - modo
bidirecional todo território nacional, conforme especificações, quantidades e exigências
estabelecidas pela ARP do Pregão Eletrônico edital de Licitação nº 90005/2024, do Centro
Logístico
do
Material da
Marinha
-
UASG:
740014 -
Processo
Administrativo
63268.000752/2024-35- em observância às disposições da Lei 14.133, de 1º de abril de
2021, e demais legislação aplicável. Valor mensal: R$ 9.548,87. Valor total do contrato: R$
114.586,44.
Vigência: 26/07/2024
a
26/07/2025.
Data da
Assinatura:
26/07/2024.
Ordenador de Despesas: CF (T) CLAUDIA MARIA RIBEIRO MONTEIRO LOPES.
COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE
R E T I F I C AÇ ÃO
Processo: 63425.000621/2024-06
No Extrato de Dispensa de Licitação publicado no D.O.U de 19/07/2024, página
26, Seção 3.
Onde se lê: Valor: USD 50.390,84 (cinquenta mil trezentos e noventa dólares e
oitenta centavos). Leia-se: Valor: USD 70.777,00 (setenta mil setecentos e setenta e sete
dólares), conforme o contrato de n° 91604.000143/2024-53 do Navio Veleiro Cisne Branco.
1º DISTRITO NAVAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024 - UASG 781000
Nº Processo: 62002005031202470. Objeto: Aquisição de baterias necessárias
para a utilização dos geradores deste Comando, nos termos da tabela abaixo, conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
31/07/2024 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Praca Maua, N° 65.,
Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/781000-5-90034-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 12/08/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
ANDERSON SOARES SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 30/07/2024) 781000-00001-2024NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024 - UASG 781000
Nº Processo: 62002000908202436. Objeto: Locação de Máquinas de Café e
bebidas quentes por meio de máquinas automáticas de autoatendimento com insumos e
manutenção para o Comando do 1° Distrito Naval.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
31/07/2024 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Praca Maua, N° 65.,
Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/781000-5-90037-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 14/08/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
ANDERSON SOARES SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 30/07/2024) 781000-00001-2024NE000001
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 63268.000757/2024-35. Contratante: DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM
ANGRA DOS REIS, CNPJ 00.394.502/0117-74. Contratada: CLARO S/A LTDA, CNPJ nº
40.432.544/0001-47; Objeto: Contratação de Solução Integrada de Tecnologia da
Informação, consistindo em serviços de transmissão e recepção de dados- modo
bidirecional. Fundamento Legal: Lei 14.133/21, art. 106 e art. 107. Valor total estimado: R$
66.127,92 (Sessenta e Seis Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Noventa e dois centavos).
Prazo de Vigência: 27/07/2024 a 27/07/2025. Data da assinatura: 26/07/2024.
Angra dos Reis, RJ. CC - RAFAEL MARTINS CAMELO. Ordenador de Despesas
2º DISTRITO NAVAL
HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 82700/2024-051/00. Processo: 63268.000752/2024-35. PE 05/2024 DCTIM.
Contratado: CLARO S/A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. Objeto: contratacao de solucao
integrada de tecnologia da informacao, consistindo em servicos de transmissao e recepcao
de dados - modo bidirecional. Vigencia: 28/07/2024 a 27/07/2025. Valor Total: R$
126.665,64. Data de Assinatura: 24/07/2024.
Salvador, BA, 29/07/2024. CMG (Md) LUIZ FERNANDO COSTA CARVALHO. Diretor
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS
Processo:
63067.000897/2024-01. 
PE
06/2024.
objeto:
aquisicao 
de
materiais
odontologicos e oftalmologicos de uso continuo e duradouro. Ata 82700/2024-049/00.
Empresa: ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. CNPJ: 48.191.392/0001-40.
Valor: R$ 3.685,50. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata
82700/2024-050/00. Empresa: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. CNPJ:
03.596.923/0001-46. Valor: R$ 1.400,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia:
29/07/2025. 
Ata 
82700/2024-051/00. 
Empresa: 
OFTALMOSERV 
COMERCIO,
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 27.478.045/0001-22. Valor: R$ 5.200,00. Data da
assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata 82700/2024-052/00. Empresa:
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 28.877.319/0001-19.
Valor: R$ 1.100,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata
82700/2024-053/00. Empresa: AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA. CNPJ: 24.905.567/0001.
Valor: R$ 208.000,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata
82700/2024-054/00. Empresa: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 34.412.925/0001-61. Valor: R$ 3.490,00. Data
da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. CMG (Md) LUIZ FERNANDO COSTA
CARVALHO. Diretor

                            

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