Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024092600012 12 Nº 187, quinta-feira, 26 de setembro de 2024 ISSN 1677-7069 Seção 3 . .AGROPECUÁRIA OURO VERDE LTDA .09.435.334/0001-62 .15016 .R$ 2.338,36 .19/10/2024 . .ANDRÉ DIAS DE SOUZA .XXX.XXX.791-20 .15351 .R$ 11.531,13 .19/10/2024 . .ANDRÉ DIAS DE SOUZA .XXX.XXX.791-20 .15369 .R$ 735,72 .19/10/2024 . .ANDRÉ DIAS DE SOUZA .XXX.XXX.791-20 .15377 .R$ 438,25 .19/10/2024 . .B HOLDING EIRELI .10.772.872/0001-21 .15024 .R$ 5.022,97 .19/10/2024 . .B HOLDING EIRELI .10.772.872/0001-21 .15032 .R$ 10.108,46 .19/10/2024 . .B HOLDING EIRELI .10.772.872/0001-21 .15041 .R$ 7.690,90 .19/10/2024 . .B HOLDING EIRELI .10.772.872/0001-21 .15059 .R$ 12.764,84 .19/10/2024 . .B HOLDING EIRELI .10.772.872/0001-21 .15067 .R$ 2.383,87 .19/10/2024 . .B HOLDING EIRELI .10.772.872/0001-21 .15075 .R$ 274,76 .19/10/2024 . .BIOTEC BRASIL SAN. DE AMBIENTES EIRELI .37.797.034/0001-69 .15083 .R$ 13.260,24 .19/10/2024 . .BIOTEC BRASIL SAN. DE AMBIENTES EIRELI .37.797.034/0001-69 .15091 .R$ 7.376,82 .19/10/2024 . .BIOTEC BRASIL SAN. DE AMBIENTES EIRELI .37.797.034/0001-69 .15105 .R$ 560,62 .19/10/2024 . .BLUE SKY TAXI AEREO LTDA - ME .20.130.965/0001-06 .15113 .R$ 4.679,48 .19/10/2024 . .BLUE SKY TAXI AEREO LTDA - ME .20.130.965/0001-06 .15121 .R$ 3.843,67 .19/10/2024 . .BLUE SKY TAXI AEREO LTDA - ME .20.130.965/0001-06 .15130 .R$ 2.375,24 .19/10/2024 . .BLUE SKY TAXI AEREO LTDA - ME .20.130.965/0001-06 .15148 .R$ 3.266,99 .19/10/2024 . .BLUE SKY TAXI AEREO LTDA - ME .20.130.965/0001-06 .15156 .R$ 3.352,64 .19/10/2024 . .BLUE SKY TAXI AEREO LTDA - ME .20.130.965/0001-06 .15164 .R$ 645,79 .19/10/2024 . .BRENO LOPES DINIZ .XXX.XXX.662-35 .15385 .R$ 114,79 .19/10/2024 . .BRENO LOPES DINIZ .XXX.XXX.662-35 .15393 .R$ 3.360,42 .19/10/2024 . .BRENO LOPES DINIZ .XXX.XXX.662-35 .15407 .R$ 4.174,31 .19/10/2024 . .COMERCIAL NOVAIS LTDA .06.181.392/0001-19 .15172 .R$ 20.646,78 .19/10/2024 . .COMERCIAL NOVAIS LTDA .06.181.392/0001-19 .15181 .R$ 171,55 .19/10/2024 . .COMERCIAL NOVAIS LTDA .06.181.392/0001-19 .15199 .R$ 956,34 .19/10/2024 . .COMERCIAL NOVAIS LTDA .06.181.392/0001-19 .15202 .R$ 110,50 .19/10/2024 . .COMERCIAL NOVAIS LTDA .06.181.392/0001-19 .15211 .R$ 103,60 .19/10/2024 . .CRISTIANO LEANDRO DA SILVA AMORA .XXX.XXX.901-25 .15423 .R$ 22.328,06 .19/10/2024 . .EMAR TAXI AEREO LTDA .04.155.548/0001-61 .15229 .R$ 2.985,24 .19/10/2024 . .EMAR TAXI AEREO LTDA .04.155.548/0001-61 .15239 .R$ 1.314,74 .19/10/2024 . .EMAR TAXI AEREO LTDA .04.155.548/0001-61 .15245 .R$ 3.162,53 .19/10/2024 . .EMAR TAXI AEREO LTDA .04.155.548/0001-61 .15253 .R$ 83,25 .19/10/2024 . .JOSÉ PAULO DA SILVA .XXX.XXX.383-71 .15431 .R$ 4.520,09 .19/10/2024 . .JOSÉ PAULO DA SILVA .XXX.XXX.383-71 .15440 .R$ 2.644,42 .19/10/2024 . .JOSÉ PAULO DA SILVA .XXX.XXX.383-71 .15458 .R$ 3.561,99 .19/10/2024 . .JOSÉ PAULO DA SILVA .XXX.XXX.383-71 .15466 .R$ 1.457,57 .19/10/2024 . .JOSÉ PAULO DA SILVA .XXX.XXX.383-71 .15474 .R$ 2.470,59 .19/10/2024 . .JOSÉ PAULO DA SILVA .XXX.XXX.383-71 .15482 .R$ 448,39 .19/10/2024 . .TAC P. LINES-ENG CON E S.AÉREOS ESP LTDA .11.312.787/0001-43 .15270 .R$ 4.663,93 .19/10/2024 . .TAC P. LINES-ENG CON E S.AÉREOS ESP LTDA .11.312.787/0001-43 .15288 .R$ 7.225,17 .19/10/2024 . .TAC P. LINES-ENG CON E S.AÉREOS ESP LTDA .11.312.787/0001-43 .15296 .R$ 2.153,88 .19/10/2024 Ten Brig Ar ALCIDES TEIXEIRA BARBACOVI Diretor-Geral do DECEA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA A E R O N ÁU T I C A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 90080/2024 Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 13/09/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec o para aquisic a o de Material Permanente de Vigila ncia Eletro nica. LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Ordenadora de Despesas do Grupamento de Apoio de São Paulo (SIDEC - 25/09/2024) 120633-00001-2024NE000001 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024 - UASG 120625 Nº Processo: 67289003496202360. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Reforma de áreas existentes na cozinha, salões de refeições de demais áreas de apoio do Rancho Sul sob responsabilidade do GAP DF.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/09/2024 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-3-90002-2024. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/11/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. NILO COELHO SARAIVA JUNIOR Ordenador de Despesas (SIASGnet - 24/09/2024) 120625-00001-2023NE800262 SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120632 Número do Contrato: 26/2022. Nº Processo: 67437.007744/2022-10. Inexigibilidade. Nº 36/2022. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE. Contratado: 02.975.726/0001-75 - DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA MADALENA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do termo de credenciamento 026/harf/2022 por mais 12 (doze) meses. Vigência: 22/08/2024 a 22/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 800.000,00. Data de Assinatura: 22/08/2024. (COMPRASNET 4.0 - 22/08/2024). COMANDO DO EXÉRCITO GABINETE DO COMANDANTE COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2024 -SEC ADM/CEBW NUP: 64324.006689/2024-91. Nº Processo: 30/2024-Sec Adm/CEBW. Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: Amazon e Uline. Objeto: materiais de consumo diversos. Fundamento Legal: Inciso II, do Art.75 e o § 2°, do inciso II, do Art. 1°, ambos da Lei Nr 14.133, de 1º de abril de 2021, combinado com o inciso I, do Art. 11, Anexo II, da Portaria GM-MD Nr 5.175, de 15 de dezembro de 2021, e com o Art. 21, do Regimento Interno da Comissão do Exército Brasileiro em Washington. Valor Total do Objeto: USD 1,707.80. Fonte de Recurso: 1000000000. Washington-D.C., 10 de setembro de 2024. RAFAEL NOVAES DA CONCEIÇÃO Ordenador de Despesas AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - RFQ Nº 45/2024 NUP: 64324.007081/2024-84. Nº Processo: RFQ 0045/2024. Objeto: Aquisição de Espingarda Calibre 12. Total de Itens Licitados: 01. Edital disponibilizado: RFQ 0045/2024 das 09h00 AM às 12h00 AM e das 02h00 PM às 04h00 PM, horários da Costa Leste dos Estados Unidos da América (EST), nos dias úteis. Endereço: 4632 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20016 ou https://bac.eb.mil.br/biddings-in-progress-rfq. Entrega das Propostas: a partir de (Mês/Dia/Ano) 09/27/2024 até o dia (Mês/Dia/Ano) 10/10/2024 às 09h00 AM EST no sistema da CEBW no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Fase de lances (Mês/Dia/Ano): 10/10/2024 às 09h00 AM EST no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Washington D.C., 25 de setembro de 2024. RAFAEL NOVAES DA CONCEIÇÃO Ordenador de Despesas COMANDO LOGÍSTICO CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2024 - UASG 160069 Nº Processo: 65492.014115/2023-37. Inexigibilidade Nº 90006/2023. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCI T O. Contratado: 08.996.487/0001-16 - XMOBOTS AEROESPACIAL E DEFESA LTDA. Objeto: Contratação deserviços de suporte logístico integrado dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (sarp) catg2 nauru 1000c do exército brasileiro, produto estratégico de defesa (ped). Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 25/09/2024 a 25/09/2027. Valor Total: R$ 3.566.857,00. Data de Assinatura: 24/09/2024. (COMPRASNET 4.0 - 25/09/2024). COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160482 Número do Contrato: 50/2023. Nº Processo: 64307.010545/2023-67. Inexigibilidade. Nº 1/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 45.708.316/0001-70 - NAYARA PIRES BANDEIRA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 00050/2023, por 12 meses. Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 150.000,00. Data de Assinatura: 20/09/2024. (COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160482 Número do Contrato: 69/2023. Nº Processo: 64307.109694/2023-82. Inexigibilidade. Nº 1/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 51.108.448/0001-64 - MEDICI CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 00069/2023, por 12 meses. Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 70.000,00. Data de Assinatura: 20/09/2024. (COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024). GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/GAP-RJ/2024 O Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Marechal Câmara nº 233, 2º andar - Castelo/RJ, por meio da Comissão Permanente de Licitações, nomeada por meio da Portaria GAP-RJ Nº 139/DOC, comunica a todos os participantes e demais interessados para os devidos fins e direitos que não foi interposto recurso referente à fase de habilitação no prazo legal, referente à Chamada Pública 01/GAP- RJ/2024, cujo objeto é a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326/2006, com dispensa de licitação nos termos da Lei 14.133/2021, na modalidade Compra Institucional do Programa Alimenta Brasil, conforme dispositivos da Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023, do Decreto nº 11.802, de 28 de novembro de 2023, e na Resolução GGPAB nº 3, publicada no DOU de 20 de junho de 2022 para fornecimento do objeto durante o período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Termo Substitutivo de Contrato ou até ser atingido o limite de valor de fornecimento estabelecido pela legislação. A Comissão Permanente de Licitação designa para o dia 01 de outubro de 2024, às 10:00 horas para abertura dos envelopes propostas dos participantes habilitados. Ficam os participantes habilitados notificados da data da abertura do referido procedimento licitatório a partir desta publicação. Informação e esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, pelo telefone: (21) 2126-9728/ 2126-9080 ou diretamente na Divisão de Obtenções e Contratos, localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 233; 2º andar; CEP: 20020-080; Castelo; Rio de Janeiro- RJ. Cel Int ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA Ordenadora de DespesasFechar