Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024103100054 54 Nº 211, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 ISSN 1677-7069 Seção 3 11.820.670/0001-70 para prestação de serviços em: ENDOCRINOLOGIA, ONCO GI N ECO, ONCO ORTOPEDIA, QUIMIOTERAPIA, REUMATOLOGIA, GENÉTICA MÉDICA, INFECTOLOGIA , CLÍNICA MÉDICA, ONCOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA, GINECOLOGIA, NEUROLOGIA, CIRURGIA GERAL, UROLOGIA, HEPATOLOGIA, HEMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, GERIATRIA , PSICOLOGIA, ALERGISTA, NUTRIÇÃO E MASTOLOGIA Vigência: 16/10/2024 A 16/10/2025.06. TA: n° 87700/2024-130/01, Contratado: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO TOTAL LTDA CNPJ: 06.315.096/0001-63 para prestação de serviços em: FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA, DTM/TM, PÉLVICA E URO GINECOLÓGICA, RPG , ACUPUNTURA E HIDROTERAPIA Vigência: 25/10/2024 A 25/10/2025.07. TC: n° 87700/2024-062/00, Contratado: IBOC- INSTITUTO BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CARDIO LO G I A LTDA CNPJ: 01.082.980/0001-81 para prestação de serviços em: CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM Vigência: 22/10/2024 A 22/10/2025.08. TC: n° 87700/2024- 059/00, Contratado: LABORATÓRIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS EM ANÁPOLIS LTDA CNPJ: 02.325.140/0001-65 para prestação de serviços em: SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL Vigência: 25/06/2024 A 25/06/2025.09. TA: n° 87700/2024-108/01, Contratado: ANIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 18.034.143/0001-80 para prestação de serviços em: HOSPITAL EM GERAL Vigência: 21/08/2024 A 21/08/2025.10. TA: n° 87700/2024-143/01, Contratado: HOSPITAL JACOB FACURI (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MARCOS LTDA CNPJ: 554.104/0001-00 para prestação de serviços em: HOSPITAL EM GERAL Vigência: 17/10/2024 A 17/10/2025.09. TA: n° 87700/2024-108/01, Contratado: ANIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 18.034.143/0001-80 para prestação de serviços em: HOSPITAL EM GERAL Vigência: 21/08/2024 A 21/08/2025.10. TA: n° 87700/2024- 143/01, Contratado: HOSPITAL JACOB FACURI (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MARCO S LTDA CNPJ: 01.554.104/0001-00 para prestação de serviços em: HOSPITAL EM GERAL Vigência: 17/10/2024 A 17/10/2025.11. TA: n° 87700/2024-134/01, Contratado: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LEVITAR LTDA-ME CNPJ: 15.639.493/0001-81 para prestação de serviços em: FISIOTERAPIA, RPG,ACUPUNTURA E PSICOLOGIA Vigência: 11/10/2024 A 11/10/2025. CMG (Md) STELLA TAYLOR PORTELLA - Ordenadora de Despesas EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Termos de Credenciamentos do Hospital Naval de Brasília com Organização Civil de Saúde (OCS) para atendimento aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM), 01. TA: n° 87700/2024-140/01, Contratado: RADIOGRAPH CLÍNICA DE IMAGEM LTDA CNPJ: 00.243.530/0001-60 para prestação de serviços em: RX, DOPPLER, TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA Vigência: 14/10/2024 A 14/10/2025. 02. TA: n° 87700/2024- 141/01, Contratado: DIGIMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ: 04.403.934/0002-06 para prestação de serviços em: RX, DOPPLER, TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA, Vigência: 14/10/2024 A 14/10/2025. 03. TA: n° 87700/2024-142/01, Contratado: AQUAFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA LTDA CNPJ: 07.121.251/0001-73 para prestação de serviços em: FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA, RPG, PSICOLOGIA Vigência: 08/10/2024 A 08 /10/2025.04. TA: n° 87700/2024-135/01, Contratado: SINAPSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 06.054.754/0001-00 para prestação de serviços em: NEUROLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, NEUROCIRURGIA, PSIQUIATRIA, ELETROENCEFALOGRAFIA, DOPPER, POLISSONOGRAFIA, AUDIOMETRIA Vigência: 28/09/2024 A 28/09/2025.05. TA: n° 87700/2024-136/01, Contratado: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA,CNPJ: 00.623.106/0001-41 para prestação de serviços em: MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA , RESSONÂNCIA, RX Vigência: 30/10/2024 A 30/10/2025. CMG (Md) STELLA TAYLOR PORTELLA - Ordenadora de Despesas EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 63060.012770/2024-96, do Ato de Autorização de Dispensa de Licitação nº 70/2024, contratada: MICROBOOK INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 40.195.148/0001-43. Objeto: aquisição de bens permanente de informática (Monitores e Microcomputadores). Justificativa: Trata-se de aquisição que envolve valor inferior a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos) e tem o objetivo de suprir as necessidades de Estações de Trabalho (ET) no CAU, Ouvidoria e Imagenologia, além de substituir os equipamentos considerados obsoletos instalados em outras Divisões/Seções. O enquadramento da contratação é o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Autoridade Competente: STELLA TAYLOR PORTELLA. Valor total de R$ 50,105,80 (cinquenta mil, cento e cinco reais e oitenta centavos). CMG (Md) STELLA TAYLOR PORTELLA - Ordenadora de Despesas EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 63060.010700/2024-01, da Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação nº 14/2024, Objeto: Contratação de serviço de manutenção corretiva de 01 (um) colonoscópio modelo EG-530WL3. O equipamento é utilizado para realização de exames de colonoscopia nos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) atendidos pelo Hospital Naval de Brasília (HNBra). O enquadramento da contratação é o art.74, Inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Autoridade Competente: STELLA TAYLOR PORTELLA. Valor total de RS 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais). Contratada: ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA., CNPJ nº 01.378.750/0001-64. CMG (Md) STELLA TAYLOR PORTELLA - Ordenadora de Despesas AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - UASG 787700 Nº Processo: 63060006318202495. Objeto: Aquisição de material de consumo para a Clínica de Ortodontia do HNBra.. Total de Itens Licitados: 95. Edital: 31/10/2024 das 09h00 às 16h00. Endereço: Av. W-5 Sul Eq-711/911 Seps Plano Piloto, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/787700-5-90012-2024. Entrega das Propostas: a partir de 31/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/11/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. STELLA TAYLOR PORTELLA Ordenadora de Despesas (SIASGnet - 30/10/2024) 787700-00004-2024NE000001 8º DISTRITO NAVAL AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 Pregão Eletrônico nº 23/2024 - nº 62455.004834/2024-89 - serviço de comuns de engenharia para sistema de insuflamento e exaustão da cozinha do Com8ºDN. A presente licitação restou FRACASSADA, tendo em vista a desclassificação das licitantes. CMG (IM) ISAAC CORDEIRO NOGUEIRA Ordenador de Despesas AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 Pregão Eletrônico nº 19/2024 - nº 62455.001904/2024-47 - registro de preços para eventual aquisição de materiais Registro de Preços para aquisição de aparelhos para a Divisão de Fisioterapia e outros materiais comuns e permanentes para o Departamento de Saúde do Comando do 8º Distrito Naval, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO os itens, em 30/10/2024, nos termos do Inciso IV, do Artigo 71, da Lei n 14.133/21, a seguinte empresa: CENTURY COMERCIAL LTDA: 02.885.591/0001-57; HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: 46.321.558/0001-70; COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: 32.644.237/0001-00; SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: 38.482.591/0001-53; ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA: 26.527.362/0001-29; CALTI COMERCIO E SERVICO LTDA: 35.000.103/0001-36; RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA L A R ES LTDA: 03.583.301/0001-83; M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA: 54.198.140/0001-45; LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA: 34.777.255/0001-87; IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:27.211.941/0001-20; TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA: 01.642.507/0001-01; FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI: 29.704.594/0001-01; 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA: 32.691.514/0001-27; INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA: 13.759.849/0001-95; PMFEADM COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ACESSORIOS LTDA: 48.396.775/0001-54; JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA: 39.236.457/0001-35; TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA: 16.500.873/0001-01; METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: 05.788.117/0001-03; DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA: 02.648.737/0001-40; SILVANIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA LTDA: 36.007.891/0001- 55. CMG (IM) ISAAC CORDEIRO NOGUEIRA Ordenador de Despesas CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ EXTRATO DE CONTRATO Nº 89320/2024-004/00 UASG 789320, Numero do Contrato: 89320/2024-004/00, Processo n 63268.000752/2024-35 Pregao Eletronico n. 90005/2024. Contratante CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA . Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Objeto: O objeto do presente instrumento e a contratacao de solucao integrada de tecnologia da informacao, consistindo em servicos de transmissao e recepcao de dados - modo bidirecional. Vigencia: 29/10/2024 a 29/10/2025. Valor Total: R$ 64.291,80. 9º DISTRITO NAVAL CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 - UASG 788310 Nº Processo: 63043004494202409. Objeto: Aquisição de motores de popa e equipamentos de navegação para os meios operativos desta Capitania dos Portos.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 01/11/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Bernardo Ramos, S/n, Centro - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/788310-5-90008-2024. Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/11/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergência entre CATMAT e o Termo de Referência, prevalecerá o que consta no Termo de Referência.. ANDRE LYSANEAS TEIXEIRA CARVALHAES Ordenador de Despesas (SIASGnet - 29/10/2024) 788310-00001-2023NE009999 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024 - UASG 788310 Nº Processo: 63043004499202423. Objeto: Aquisição de motores de popa e equipamentos de navegação para os meios operativos desta Capitania dos Portos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 31/10/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Bernardo Ramos, S/n, Centro - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/788310-5-90009-2024. Entrega das Propostas: a partir de 31/10/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/11/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergência entre o CATMAT e o Termo de Referência, prevalecerá o que consta no Termo de Referência.. ANDRE LYSANEAS TEIXEIRA CARVALHAES Ordenador de Despesas (SIASGnet - 29/10/2024) 788310-00001-2023NE009999 ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - UASG 788810 Nº Processo: 63160001113202495. Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Contratação de serviço de manutenção de motores VOLVO PENTA modelo D49A-MS instalados nos Navios-Patrulha Fluvial, subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 141. Edital: 31/10/2024 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Rua Rio Itaquaí, S/n, Vila Buriti., Distrito Industrial S/n - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/788810-5-90012-2024. Entrega das Propostas: a partir de 31/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/11/2024 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em casos de divergências na descrição do item constante do CATSER e Termo de Referência, valerá este último.. RODRIGO VIEIRA FERNANDES Ordenador de Despesas (SIASGnet - 30/10/2024) 788810-00001-2024NE000200 COMANDO-GERAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM PARADA DE LUCAS AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS PE nº 90011/2024 O Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas torna público o extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Processo nº 63514.000172/2024-99. Objeto: Aquisição parcelada de materiais de embalagem objetivando atender as demandas da seção de abastecimento do Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas, Empresa vencedora: VIPE COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 17.526.067/0001-67, Item 06, quantidade 20 un, valor unitário: R$ 37,90; Item 10, quantidade 40 un, valor unitário: R$ 3,80; Item 11, quantidade 50 un, valor unitário: R$ 59,90; Item 13, quantidade 50 un, valor unitário: R$ 62,80; Item 14, quantidade 50 un, valor unitário: R$ 109,80; Valor Total: 12.535,00, Empresa vencedora: ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 28.451.658/0001-39, Item 02, quantidade 200 un, valor unitário: R$ 15,50; Item 04, quantidade 20 un, valor unitário: R$ 1,99; Item 05, quantidade 20 un, valor unitário: R$ 11,90;Valor Total: 3.377,80, Empresa vencedora: ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: 27.039.914/0001-12, Item 03, quantidade 120 un, valor unitário: R$ 150,00; Item 09, quantidade 20 un, valor unitário: R$ 16,90; Valor Total: 18.338,00, Empresa vencedora: AMAR TRANSPORTES CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHO EM GERAL LTDA EPP, CNPJ: 24.827.291/0001-54, Item 08, quantidade 350 un, valor unitário: R$ 5,76; Valor Total: 2.016,00, Empresa vencedora: ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE, CNPJ: 42.302.904/0001-11, Item 07, quantidade 20 un, valor unitário: R$ 9,00; Valor Total: 180,00. Vigência de 12 meses. Contados a partir da sua assinatura. Data da assinatura: 21/10/2024. Capitão de Fragata (IM) WALESKA DE HOLANDA CAVALCANTE Ordenadora de DespesasFechar