DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 21 ANEXO I 31000 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 31701 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA TIPO AÇÃO GRP. DSP. FONTE DETALHAMENTO SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO ND REG VALOR(R$) ND REG VALOR(R$) 08.244.3235.2070 A 3 1.660.244 3390 0001 71.782,91 3390 0002 20.000,00 Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS A 3 1.660.244 3390 0002 51.782,91 71.782,91 71.782,91 TOTAL (R$) Protocolo 200105 #E..B#200105#21#203707 <#E.G.B#200105#21#20370/> Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA <#E.G.B#199983#21#203585> RESENHA N. º 036/2024 - SECOMP/PROCOMITÊS/SEMA O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e, conforme o Decreto nº 40.691, de 16 de maio de 2019, AUTORIZA o deslocamento e o pagamento de diárias, conforme especificado: Nome e Cargo: Jadson Pinho Maciel, Colaborador. SCDP: 578444. Período: 01/12/2024 a 07/12/2024. Destino: Manaus/Palmas/Manaus. Objetivo: Participação na “6ª Reunião Ordinária do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil (FNCBH)” a ser realizada em Palmas - TO, nos dias 02 a 03 de dezembro e do “I Encontro Regional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ERCOB NORTE”, em Palmas - TO, nos dias 04 a 06 de dezembro, conforme Programação Oficial Carta FNCBH n° 983/2023 em consonância com o Calendário de Reuniões do FNCBH de 2024. Referência processo: 01.01.03 0101.006222/2024-05-SIGED. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, em Manaus, 29 de outubro de 2024. EDUARDO COSTA TAVEIRA Secretária de Estado do Meio Ambiente <#E.G.B#199983#21#203585/> Protocolo 199983 <#E.G.B#200049#21#203651> PORTARIA Nº. 109/2024 -GABINETE/SEMA CONSIDERANDO, a edição da Lei 3.301, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA dos Servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão; CONSIDERANDO, o disposto no Decreto nº 28.020 de 29 de outubro de 2008, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão da Gratificação de Atividades Téc- nico-Administrativas aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; CONSIDERANDO a edição da Lei nº5.498, de 15 de junho de 2021, que regulamenta a concessão da Gratificação de Atividade Técnico- Administrativas R E S O L V E: I - ATRIBUIR a Gratificação de Atividades Técnico- Administrativas dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão conforme abaixo especificado, nos valores respectivos de níveis da Tabela constante da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008.: N. Nome Cargo/Simbologia Nível A Contar 1 NONATO JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS CHEFE DE DEPARTAMENTO - AD-1 15 07/10/2024 2 ROBINSON DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR GERENTE - AD-2 14 07/10/2024 3 ANDREZA DA SILVA ASSESSOR III - AD-3 13 07/10/2024 II - DETERMINAR à Gestora de Administração e Finanças que adote as medidas decorrentes deste ato. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE - SEMA, em Manaus(AM), 22 DE OUTUBRO DE 2024. EDUARDO COSTA TAVEIRA Secretário de Estado do Meio Ambiente ANDREZA HELENA DA SILVA Secretária de Estado de Administração e Gestão, em exercício <#E.G.B#200049#21#203651/> Protocolo 200049 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI <#E.G.B#199996#21#203598> EXTRATO ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 08/2024. Processo: nº 01.01.016101.000713/2024-03 - SIGED. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do Contrato. Partes: SEDECTI e a High Empreendimentos Ltda. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos para atender as demandas da SEDECTI. Valor: O valor total estimado é de R$ 293.060,00 (duzentos e noventa e três mil, e sessenta reais), sendo o valor mensal estimado de acordo com os valores presentes no Cronograma de Desembolso previsto no respectivo Contrato. Dotação Orçamentária e Empenho: As despesas do Termo de Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária e Empenho: Unidade Orçamentária: 16101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação; Programa de Trabalho: 04.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade; Fonte de Recurso: 1.501.1600.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados-FTI; Natureza de Despesa: 33903963 - Serviços Gráficos; tendo sido emitida pela CONTRATANTE, em 03/10/2024, a Nota de Empenho nº 2024NE0000636, no valor de R$ 48.843,34 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais, e trinta e quatro centavos), ficando o saldo a empenhar. SERAFIM FERNANDES CORRÊA Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação <#E.G.B#199996#21#203598/> Protocolo 199996 <#E.G.B#200024#21#203626> EXTRATO ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 08/2021. Processo: 01.01.016101.002130/2024-17 - SIGED. Vigência: 12 (doze) meses, a contar do dia 1º/10/2024 a 1º/10/2025. Partes: SEDECTI e a Processamento de Dados Amazonas S.A - PRODAM. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da prestação de serviços de acesso gerenciado à rede mundial de internet e fornecimento de circuito de transmissão de dados por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste conforme os índices IPCA/IBGE acumulado do período de maio/2024 de 3,93% dos serviços prestados. Valor: O valor total estimado é de R$ 243.874,56 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos), sendo o valor mensal estimado de R$ 20.322,88 (vinte mil, trezentos e vinte e dois reais, e oitenta e oito centavos). Dotação Orçamentária e Empenho: As despesas do Termo Aditivo correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária e Empenho: Unidade Orçamentária: 16101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; Programa de Trabalho: 04.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação; Fonte de Recursos: 1.501.1600.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - FTI; Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados; tendo sido emitida pela CONTRATANTE no dia 23/09/2024 a Nota de Empenho nº 2024NE0000596, no valor de R$ 20.322,88 (vinte mil, trezentos e vinte e dois reais, e oitenta e oito centavos), ficando o saldo a empenhar. SERAFIM FERNANDES CORRÊA Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação <#E.G.B#200024#21#203626/> Protocolo 200024 Secretaria de Estado da Produção Rural - SEPROR <#E.G.B#200093#21#203695> EXTRATO Nº 46/2024 - GAB/SEPROR ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2023 - SEPROR. DATA DE ASSINATURA: 29/10/2024. PARTES: SEPROR / CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de logística de equipamentos de impressão para atender as necessidades da SEPROR. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 30/10/2024 a 29/10/2025. VALOR GLOBAL: R$ 160.740,00 (cento e sessenta mil, setecentos e quarenta reais). VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar