PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 12 de novembro de 2024 2 A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000425/2024-44. SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral <#E.G.B#201924#2#205524/> Protocolo 201924 <#E.G.B#201928#2#205528> EXTRATO Nº 076/2024 ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 056/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU, e a empresa R N G PEREZ LTDA; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção em refrigeradores, no mês de JUNHO de 2024; 2024RI000046. VALOR GLOBAL: R$ 120.250,63 (cento e vinte mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000380/2024-08. SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral <#E.G.B#201928#2#205528/> Protocolo 201928 <#E.G.B#201931#2#205531> EXTRATO Nº 075/2024 ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 059/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER, e a FK GESTÃO EMPRESARIAL; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de limpeza e conservação, no mês de MAIO de 2024; 2024RI000060. VALOR GLOBAL: R$ 394.675,35 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339092; Fonte: 1.500.1000.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000357/2024-13. SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral <#E.G.B#201931#2#205531/> Protocolo 201931 <#E.G.B#201933#2#205533> EXTRATO Nº 074/2024 ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 060/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER, e a MFX TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede de gases medicinais, no mês de JULHO de 2024; 2024RI000061. VALOR GLOBAL: R$ 67.820,35 (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2782.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000443/2024-26. SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral <#E.G.B#201933#2#205533/> Protocolo 201933 <#E.G.B#201935#2#205535> EXTRATO Nº 073/2024 ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 058/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU, e a empresa NUTRICEUTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços fornecimento de solução nutricional parenteral, no mês de JUNHO de 2024; 2024RI000057. VALOR GLOBAL: R$ 31.511,03 (trinta e um mil, quinhentos e onze reais e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000407/2024-62. SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral <#E.G.B#201935#2#205535/> Protocolo 201935 <#E.G.B#201937#2#205537> EXTRATO Nº 072/2024 ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 057/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU, e a empresa NUTRICEUTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços fornecimento de solução nutricional parenteral, no mês de JANEIRO de 2024; 2024RI000059. VALOR GLOBAL: R$ 24.031,27 (vinte e quatro mil, trinta e um reais e vinte e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000135/2024-09. SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral <#E.G.B#201937#2#205537/> Protocolo 201937 <#E.G.B#201941#2#205541> EXTRATO Nº 071/2024 ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 051/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU, e a empresa NUTRICEUTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços fornecimento de solução nutricional parenteral, no mês de MAIO de 2024; 2024RI000045. VALOR GLOBAL: R$ 35.282,47 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000362/2024-26. SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral <#E.G.B#201941#2#205541/> Protocolo 201941 Empresas Privadas <#E.G.B#201830#2#205430> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO TERMO DE CONTRATO 074/2024-CE Concorrência Eletrônica 001/2024. Contratante: Município De Jutaí, CNPJ 04.285.896/0001-53. Contratada: Mp Comercio Construções e Serviços De Engenharia Ltda, CNPJ 23.187.157/0001-73. Objeto: Construção de uma Escola na Comunidade Torre da Redenção localizada na Calha do Rio Içapó Zona Rural do Município, em alvenaria com 04 salas de aula. Dotação orçamentária: 02.03.01-Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; 12.365.0070.1003.0000-Construção de Escolas da Educação Infantil; 4.4.90.51.00-Obras e Instalações; 10-Recursos Próprios. Legalidade: Decreto Municipal 013/2024-GP, Lei 14.133/2021. Valor: R$ 915.400,82. Vigência: 28/06/2024 à 28/06/2025, Jutaí, 28 de junho de 2024. PEDRO MACÁRIO BARBOZA Prefeito MP COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Contratada <#E.G.B#201830#2#205430/> Protocolo 201830 <#E.G.B#201832#2#205432> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO TERMO DE CONTRATO 076/2024-CE Concorrência Eletrônica 003/2024. Contratante: Município De Jutaí, CNPJ 04.285.896/0001-53. Contratada: MP Comercio Construções e Serviços De Engenharia Ltda, CNPJ 23.187.157/0001-73. Objeto: Construção da Escola Municipal na comunidade Porto Antunes - Calha do Rio Jutaí - Zona Rural do município - em alvenaria - com 03 salas de aula. Dotação orçamentária: 02.03.01-Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; 12.365.0070.1003.0000-Construção de Escolas da Educação VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar