DOMCE 22/01/2025 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará
Ceará , 22 de Janeiro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3635
www.diariomunicipal.com.br/aprece 11
CONTRATADA: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI/ CNPJ N
º 25.179.741/0001-02.
REPRESENTANTE: FELIPE LIMA SOARES – CPF Nº.
054.388.223-36.
ALTO SANTO - CE, 24 DE JUNHO DE 2024.
Publicado por:
Socorro Alves Lima
Código Identificador:5DBBD751
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO:PE – 001/2024 –
DIVERSAS
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO:PE – 001/2024 – DIVERSAS
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO.
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO,
MATERIAL
DE
COPA
E
COZINHA,
DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
DE
ACORDO
COM
AS
QUANTIDADES
E
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES
NO
TERMO
DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
DOS RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS
OU
TRANSFERIDOS
DA
PMAS,
CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO 2024, COM DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA N.º. 2101 08 244 0202 2.031 – GESTÃO DOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA / 2101 08 244 0203
2.035 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE / 2101 08 244
0205 2.037 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD
PBF; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE
CONSUMO.
VALOR GLOBAL: R$ 38.682,30 (TRINTA E OITO MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA
CENTAVOS)
DURAÇÃO DO CONTRATO: 20 DE JUNHO DE 2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
REPRESENTANTE:
DEBORAH
THAYNÁ
AMANCIO
CARNEIRO – SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADA:
FRANCISCO
EMANUEL
DE
OLIVEIRA
SILVA/ CNPJ N º 40.351.323/0001-44.
REPRESENTANTE: FRANCISCO EMANUEL DE OLIVEIRA
SILVA – CPF Nº. 073.948.833-37.
ALTO SANTO - CE, 20 DE JUNHO DE 2024.
Publicado por:
Socorro Alves Lima
Código Identificador:E2E71E78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: PE – 001/2024 –
DIVERSAS
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: PE – 001/2024 – DIVERSAS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO,
MATERIAL
DE
COPA
E
COZINHA,
DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
DE
ACORDO
COM
AS
QUANTIDADES
E
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES
NO
TERMO
DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
DOS RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS
OU
TRANSFERIDOS
DA
PMAS,
CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO 2024, COM DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA N.º. 2101 08 244 0202 2.031 – GESTÃO DOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA; ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
VALOR GLOBAL: R$ 1.736,00 (HUM MIL, SETECENTOS E
TRINTA E SEIS REAIS)
DURAÇÃO DO CONTRATO: 14 DE JUNHO DE 2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
REPRESENTANTE:
DEBORAH
THAYNÁ
AMANCIO
CARNEIRO – SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADA: DIONAL DISGTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA/ CNPJ N º 40.061.199/0001-82.
REPRESENTANTE: RAISSA RABELO FERREIRA – CPF Nº.
136.619.254-07.
ALTO SANTO - CE, 14 DE JUNHO DE 2024.
Publicado por:
Socorro Alves Lima
Código Identificador:30F2C8DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: PE – 001/2024 –
DIVERSAS
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: PE – 001/2024 – DIVERSAS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO,
MATERIAL
DE
COPA
E
COZINHA,
DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
DE
ACORDO
COM
AS
QUANTIDADES
E
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES
NO
TERMO
DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
DOS RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS
OU
TRANSFERIDOS
DA
PMAS,
CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO 2024, COM DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA N.º. 2101 08 244 0202 2.031 – GESTÃO DOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA / 2101 08 244 0203
2.035 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE / 2101 08 244
0205 2.037 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD
PBF; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE
CONSUMO.
VALOR
GLOBAL:
R$
19.406,80
(DEZENOVE
MIL,
QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
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