DOE 31/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
148
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº022 | FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2025
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA CGE Nº18/2025, DE 27 DE JANEIRO DE 2025
CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO
GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - ANS
TIPO DE ASCENSÃO: PROGRESSÃO POR DESEMPENHO
SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO NOVA
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
CLASSE
REFERÊNCIA
CARGO OU FUNÇÃO
CLASSE
REFERÊNCIA
WILMA MARQUES DE OLIVEIRA
Auditor de Controle Interno
D
I
Auditor de Controle Interno
D
II
MARIA NAZARÉ GONÇALVES PINHO
Auditor de Controle Interno
D
II
Auditor de Controle Interno
D
III
MARCOS ABILIO MEDEIROS DE SABOIA
Auditor de Controle Interno
D
II
Auditor de Controle Interno
D
III
GEORGE DANTAS NUNES
Auditor de Controle Interno
D
II
Auditor de Controle Interno
D
III
JOSÉ BENEVIDES LOBO NETO
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
D
IV
MICHELLE BORGES CAVALCANTE CUNHA
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
D
IV
SILVA HELENA CORREIA VIDAL
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
D
IV
ANTONIO PAULO DA SILVA
Auditor de Controle Interno
D
IV
Auditor de Controle Interno
D
V
PAULO ROGÉRIO CUNHA DE CASTRO
Auditor de Controle Interno
C
II
Auditor de Controle Interno
C
III
MATHEUS BORGES GONÇALVES LIMA
Auditor de Controle Interno
C
II
Auditor de Controle Interno
C
III
MARCOS HENRIQUE DE
CARVALHO ALMEIDA
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
C
IV
JOÃO ITALO QUEIROZ MENDES
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
C
IV
TIAGO MONTEIRO DA SILVA
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
C
IV
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA
Auditor de Controle Interno
E
I
Auditor de Controle Interno
E
II
PAULO ROBERTO DE CARVALHO NUNES
Auditor de Controle Interno
E
II
Auditor de Controle Interno
E
III
*** *** ***
PORTARIA CGE Nº19/2025 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 9º, inciso I da Lei nº 11.966, de 17 de junho de 1992, combinado com os arts. 17, 19 e 57, do Decreto nº 22.793, de
1º de outubro de 1993 e art. 14, § 2º, da Lei nº 13.325, de 14 de julho de 2003, RESOLVE ASCENDER FUNCIONALMENTE, a partir de 20.09.2024, tendo
em vista o que repousa no Processo administrativo - NUP 41001.000024/2025-01, através da PROMOÇÃO, os SERVIDORES lotados nesta Controladoria
e Ouvidoria Geral do Estado do GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - ANS, relacionados no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 27 de janeiro de 2025.
Aloisio Barbosa de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA CGE Nº19/2025 DE 27 JANEIRO DE 2025
CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO
GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - ANS
TIPO DE ASCENSÃO: PROMOÇÃO
SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO NOVA
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
CLASSE
REFERÊNCIA
CARGO OU FUNÇÃO
CLASSE
REFERÊNCIA
AGLÁIO SOARES GOMES
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
E
I
ALEX AGUIAR LINS
Auditor de Controle Interno
C
II
Auditor de Controle Interno
D
I
BRUNO JESUS MARTINS LOBO
Auditor de Controle Interno
C
V
Auditor de Controle Interno
D
I
CAIO PETRÔNIOS DE ARAÚJO LOPES
Auditor de Controle Interno
C
IV
Auditor de Controle Interno
D
I
CARLOS EDUARDO GUIMARÃES LOPES
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
E
I
CARLOS RUBENS MOREIRA DA SILVA
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
E
I
DANIEL SOUSA COSTA
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
D
I
DENISE ANDRADE ARAUJO
Auditor de Controle Interno
D
IV
Auditor de Controle Interno
E
I
EMERSON CARVALHO DE LIMA
Auditor de Controle Interno
D
V
Auditor de Controle Interno
E
I
EMILIANA LEITE FILGUEIRAS
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
D
I
GUILHERME PAIVA REBOUÇAS
Auditor de Controle Interno
C
IV
Auditor de Controle Interno
D
I
ISABELLE PINTO CAMARÃO MENEZES
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
E
I
ÍTALO JOSÉ BRÍGIDO COELHO
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
E
I
JOSÉ ANANIAS TOMAZ VASCONCELOS
Auditor de Controle Interno
C
IV
Auditor de Controle Interno
D
I
JOSÉ HENRIQUE CALENZO COSTA
Auditor de Controle Interno
C
IV
Auditor de Controle Interno
D
I
LARA DE OLIVEIRA OSÓRIO AYRES
Auditor de Controle Interno
D
IV
Auditor de Controle Interno
E
I
LARIÇA LOIOLA GONÇALVES
ALEXANDRINO
Auditor de Controle Interno
C
IV
Auditor de Controle Interno
D
I
MARCELO DE SOUSA MONTEIRO
Auditor de Controle Interno
D
IV
Auditor de Controle Interno
E
I
MARIA IVANILZA FERNANDES DE CASTRO
Auditor de Controle Interno
C
IV
Auditor de Controle Interno
D
I
MARÍLIA MARTINS FRANÇA
Auditor de Controle Interno
B
V
Auditor de Controle Interno
C
I
ROGÉRIO MOURÃO MELO
Auditor de Controle Interno
D
III
Auditor de Controle Interno
E
I
VITOR HUGO GASPAR PINTO
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
D
I
*** *** ***
PORTARIA CGE Nº20/2025 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 9º, inciso I da Lei nº 11.966, de 17 de junho de 1992, combinado com os arts. 10, 13 e 57, do Decreto nº 22.793, de
1º de outubro de 1993 e art. 14, § 1º, da Lei nº 13.325, de 14 de julho de 2003, RESOLVE ASCENDER FUNCIONALMENTE, a partir de 20.09.2024, tendo
em vista o que repousa no Processo administrativo - NUP 41001.000024/2025-01, através da PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE, os SERVIDORES
lotados nesta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - ANS, relacionados no
ANEXO ÚNICO desta Portaria. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 27 de janeiro de 2025.
Aloisio Barbosa de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA CGE Nº20/2025, DE 27 DE JANEIRO DE 2025
CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO
GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - ANS
TIPO DE ASCENSÃO: PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE
SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO NOVA
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
CLASSE
REFERÊNCIA
CARGO OU FUNÇÃO
CLASSE
REFERÊNCIA
ELAYNE CRISTINA CHAVES CAVALCANTE
Auditor de Controle Interno
C
II
Auditor de Controle Interno
C
III
LARISSE MARIA FERREIRA MOREIRA
Auditor de Controle Interno
C
II
Auditor de Controle Interno
C
III
WESCLEY SOARES SILVA
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
C
IV
JOSÉ FERNANDO FROTA CAVALCANTE
Auditor de Controle Interno
C
III
Auditor de Controle Interno
C
IV
ANASTÁCIA DA SILVA SANTOS
Auditor de Controle Interno
D
II
Auditor de Controle Interno
D
III
VALÉRIA FERREIRA LIMA LEITÃO
Auditor de Controle Interno
D
II
Auditor de Controle Interno
D
III
KELLY DARLANE NEPOMUCENO RAMOS
Auditor de Controle Interno
E
I
Auditor de Controle Interno
E
II
Fechar