DOU 07/02/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 27, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
COMUNICADO - UASG 160110
Nº– – Processo:– – 64254.000228/2025-67
1. Tendo em vista que restou frustrada a tentativa de notificação via postal,
venho por meio deste Edital NOTIFICAR a Sra. FLÁVIA DE OLIVEIRA RUELA, CPF nº
085.xxxx.xxx-09, sobre o prazo de 15 (quinze) dias após a publicação desta notificação,
para realizar o recolhimento aos cofres da União, via GRU (CÓDIGO: 28922-1) - (UG:
167110), o valor de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte e dois reais), referente a
mensalidade escolar, conforme apurado em solução de sindicância instaurada por meio da
Portaria nº 15 - Asse Ap As Jurd/CMJF, de 16 de outubro de 2023. Sendo que a mesma
poderá efetuar contato com o Setor Financeiro do CMJF, por meio do telefone (32)3257-
5055, nos seguintes horários: De segunda à quinta-feira: das 08h00 às 11h30 e das 13h30
às 16h00; e Sexta-feira: das 08h00 às 12h45.
Juiz de Fora-MG, 6 de fevereiro de 2025.
RODRIGO BORDEAUX MATTOS - Cel
Comandante do Colégio Militar de Juiz de Fora
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90015/2024
Processo Administrativo nº64000.016998/2024-22 AMAN. O objeto da presente
licitação é a aquisição de material esportivo de modo a atender asDemandas da sessão de Educação
Física(SEF), da Academia Militar das Agulhas Negras(AMAN),confoRme condições, quantidades e
exigências estabelEcidas no edital e seus anexos. Foi adjudicada Á empresa:BRUMO E SPORTES LTDA,
CNPJ:51.414.411/0001-64, os itens 7,8,13,18,20,26,69,71,103,116,146,148,156,157,167,no valor
total de R$ 88.102,11 (oitenta e oito mil, cento e dois reais eonze centavos);TRAUM ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA, CNPJ: 02.441.945/0001-74, os itens 1, 2, 3 4, 5, 6, 12, 14, 23, 68, 72,
73,122,123,124,125,144,145,149,151,152,163, no valor total de R$ 135.331,02(Cento e trinta e cinco
mil, trezentos e trinta e um reais e dois centavos);ATX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,CNPJ :
50.288.431/0001-73, os itens 131,1 35,138,141,175,176,no valor total de R$ 188. 308,22( Cento e
oitenta oito mil e trezentos e seis reais e vinte e dois centavos);BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS LTDA, CNPJ:04.002.498/0001-82, os itens 17,87,126,143, no valor total de
R$36.333,90(TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA
CENTAVOS);GEOVANE GOMES DA SILVA,CNPJ:28.666.694/0001-10, oitem 117, no valor Total de R$
6.890,00(SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS);EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS
LTDA, CNPJ:14.163.479/0001-91, o item 99, no Valor total R$ 8.360,00 (oitomil, trezentos e sessenta
reais);POLISPORT 
INDUSTRIA 
E 
COMERCIO 
LTDA,CNPJ:43.122.837/0001-16,os 
itens
90,93,94,95,97,104,174, no valor total de R$ 82.400,65(oitenta e dois mil quatrocentosreais e
sessenta e cinco centavos);RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ:15.655.026/0001-45,os itens
133,153,155,162,168, no valor total de R$4.297,20(QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E
NOVENTE SETE REAIS E VINTE CENTAVOS);RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA,CNPJ:07.714.441/0001-02, os itens 96,98,102,105,no valor totalde R$ 25.200,00(vinte e cinco
mil e duzentos reais); JMF COMERCIO E SERIVCOS LTDA,CNPJ:11.036.136/0001-78,os itens 79,134,
no valor total de R$ 144.750,00(cento e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais);JF
LOURENCO COMERCIOLTDA, CNPJ:52.131.706/0001-96, os itens 107,108o valor total de R$
34.560,00 (Trinta
e quaro
mil e
quinhentos e
sessenta reais);RPF
COMERCIALLTDA ,
CNPJ:03.217.016/0001-49, o item 120, no valor total de R$ 1.597,50(mil, quinhentos e noventa e sete
reais e cinquenta centavos);MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA,CNPJ:45.702.540//0001-5 5,
o item 92, no valor total de R$ 137,94( cento e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos);PING
PONG EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSLTDA, CNPJ:33.329.509/0001-31, o item 86,no valor total de R$
24.960,00 (Vinte e quatro mil,novecentos e sessenta reais); JOSE ADABERON DA SILVA,
CNPJ:26.680.079/0001-32,o item 9, no valorTotal de R$ 5.340,00(trezentos e cinquenta reaiis);SIS
COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 29.926.189/0001-20, o item 91, no valor
total de R$ 2.323,80(dois mil e trezentos evinte e três reais e oitenta centavos);MIRACY ALVES DE
FARIA RODRIGUES, CNPJ: 32.716.419/0001-30,o item 119, no valor de R$ 249,90(duzentos equarenta
e nove reais e noventa centavos),DEISEFALCI DE CASTRO, CNPJ:05.008.042/0001-92,os itens
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65, no valor total de R$ 676.940,00(seiscentos e setenta E seis mil
novecentos e quarenta reais);TRZ COMERCIO
DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA,
CNPJ:49.681.792/0001-04, os iteM 27,70,74,77,78,147,160,170 no valor de R$ 18.524,00(
dezoito 
mil
quinhentos 
e 
vinte 
e
quatroReais);GRAZIENNE 
VIEIRA
BASTOS,CNPJ:51.157.656/0001-53, os itens 139,142,154,171,172, no valortotal de R$
16.864,73( dezesseis mil oitocentose sessenta e quatro reais e setenta e três centTavos);E C
OLIVEIRA FERREIRA SERVICOS LTDA, CNPJ:41.145.511/0001-89, os item 19 e 158, no valoR total
de R$ 1.543,95 (mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).
CESAR DA SILVA SANTOS - CEL
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 06/02/2025) 160249-00001-2025NE000001
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DE ITAJUBÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 168005
Número do Contrato: 6/2023.
Nº Processo: 2022/000152-FI.
Pregão. Nº 152/2022. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI.
Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: Reajuste e vigência.
Vigência: 14/02/2025 a 14/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 21.186,48. Data
de Assinatura: 31/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2025).
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 168006
Número do Contrato: 71/2021.
Nº Processo: 2021/000550-FJF.
Inexigibilidade. Nº 24/2021. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF.
Contratado: 29.061.722/0001-38 - STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPEC I A L I Z A DA
LTDA. Objeto: 1º termo aditivo ao contrato cujo objeto é o acréscimo de 10,3 por cento do
valor do contrato.. Vigência: 01/03/2024 a 10/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 4.109.239,18. Data de Assinatura: 01/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 01/03/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 168006
Número do Contrato: 71/2021. Nº Processo: 2021/000550-FJF.
Inexigibilidade. Nº 24/2021. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF.
Contratado: 29.061.722/0001-38 - STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPEC I A L I Z A DA
LTDA. Objeto: 2º termo aditivo ao contrato 71/2021/fjf cujo o objeto é a prorrogação do
prazo de vigência por 12 meses.. Vigência: 11/03/2024 a 10/03/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 4.109.239,18. Data de Assinatura: 06/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 06/03/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 168006
Número do Contrato: 71/2021.
Nº Processo: 2021/000550-FJF.
Inexigibilidade. Nº 24/2021.
Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL
BELICO DO
BRASIL/FJF. Contratado: 29.061.722/0001-38 - STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA
ESPECIALIZADA LTDA. Objeto: 3º termo aditivo ao contrato 71/2021/fjf cujo objeto é o
acréscimo
de
13,35
por
cento
no valor
do
contrato..
Vigência:
03/09/2024
a
10/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 4.606.716,21. Data de Assinatura:
03/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 03/09/2024).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00001/2023 publicado no D.O de 2025-
02-07, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$ 3.732.573,34. Leia-se: Valor Total: R$
3.725.565,11. onde se lê: 1º termo de apostilamento ao contrato 71/2021/fjf cujo objeto
é o reajuste em 5,90049 por cento correspondendo a r$ 207.968,93, passando o valor de
r$ 3.524.604,41 para r$ 3.732.573,34. . Leia-se: 1º termo de apostilamento ao contrato
71/2021/fjf cujo objeto é o reajuste em 5,90049 por cento correspondendo a r$
200.960,70, passando o valor de r$ 3.524.604,41 para r$ 3.725.565,11.
(COMPRASNET 4.0 - 06/02/2025).
FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90047/2024
Declaro vencedor do Pregão Eletrônico (SRP) nr 90047/2024, as empresas:
DEXCEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 13.066.932/0001-89
e IPB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ:
48.059.630/0001-68.
ALEXANDRE CAVALCANTI GUIMARÃES
Ordenador de despesas da FMCE
(SIDEC - 06/02/2025) 168007-16501-2025NE000001
(Of. El. nº .)
COMANDO DA MARINHA
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2025-00 - UASG 710300
NUP: 61985.000089/2025-29. Objeto: Acordo tem por finalidade dispor sobre as condições de
utilização pela CONTRATANTE do sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo
BANCO,doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da
Internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns.
Vigência: 60 (sessenta) meses, ou seja, de 27/02/2025 até 27/02/2030. Valor total: Sem
natureza financeira para os partícipes. CONVENENTE: BANCO DO BRASIL S.A.. CNPJ:
00.000.000/0001-91. Fundamento legal: Lei nº 13.303/2016. Data da assinatura: 06/02/2025.
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 780000
Número do Contrato: 1/2023.
Nº Processo: 62087.000373/2023-20.
Pregão. Nº 13/2022. Contratante: COMANDO DE OPERACOES NAVAIS. Contratado:
05.630.085/0001-05 - VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período
de 10/02/2025 a 09/02/2026, nos termos do art.57, inciso ii da lei nº 8.666 de 1993..
Vigência: 10/02/2025 a 09/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 118.560,00.
Data de Assinatura: 05/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2025).
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024 - UASG 791800
Nº 
Processo: 
63105006350202415. 
Objeto:
Contratação 
de 
empresa
especializada no fornecimento de solução de controle de acesso com reconhecimento
facial da Base Naval do Rio de Janeiro.. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 07/02/2025 das
09h15 às 11h00 e das 13h30 às 15h00. Endereço: Ilha de Mocangue S/n, Ponta D'areia -
Niterói/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/791800-5-90044-2024. Entrega das
Propostas: a partir de 07/02/2025 às 09h15 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/02/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARLON RAMOS DE ARAUJO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 06/02/2025) 791800-00001-2025NE000319
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 90017/2024
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
63512002116202417. , publicada no D.O.U de 15/01/2025 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de materiais de construção/ferramentas e Jardinagem Novo Edital: 07/02/2025 das
09h30 às 11h30 e de13h30 às 15h30. Endereço: Ilha Mocanguê Grande S/n Centro - NITEROI
- RJEntrega das Propostas: a partir de 07/02/2025 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 19/02/2025, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
ANDERSON FERNANDES PINTO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 06/02/2025) 791010-00001-2025NE000001

                            

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