DOU 29/04/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302025042900245
245
Nº 80, terça-feira, 29 de abril de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/BAFZ - GSAUFZ/2025 - UASG 120014
Nº Processo: 67221.008481/2024-53.
Inexigibilidade nº 89/2025. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA.
Contratado: 08.846.570/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo
de saúde de Aeronáutica (FUNSA).
Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 28/04/2025 a
28/04/2035. Valor Total: R$ 4.700.000,00. Data de Assinatura: 28/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/BAFZ - GSAUFZ/2025 - UASG 120014
Nº Processo: 67221.004943/2024-63.
Inexigibilidade Nº 97/2025. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA.
Contratado: 11.381.874/0001-52 - INSTITUTO SAUDE VASCULAR LTDA. Objeto: Prestação de
serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de Aeronáutica
(FUNSA).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 28/04/2025 a
28/04/2035. Valor Total: R$ 1.500.000,00. Data de Assinatura: 28/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/BAFZ - GSAUFZ/2025 - UASG 120014
Nº Processo: 67221.006516/2024-10.
Inexigibilidade Nº 111/2025. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA.
Contratado: 00.098.706/0001-38 - SARA - SERVICO DE APOIO AO RENAL AGUDO LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de
saúde de Aeronáutica (FUNSA).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 28/04/2025 a
28/04/2035. Valor Total: R$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 28/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/BAFZ - GSAUFZ/2025 - UASG 120014
Nº Processo: 67221.008487/2024-21.
Inexigibilidade Nº 106/2025. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA.
Contratado: 21.518.281/0001-49 - SAO CARLOS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA .
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de
saúde de Aeronáutica (FUNSA).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 28/04/2025 a
28/04/2035. Valor Total: R$ 550.000,00. Data de Assinatura: 28/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 26/BAFZ - GSAUFZ/2025 - UASG 120014
Nº Processo: 67221.000907/2025-10.
Inexigibilidade Nº 110/2025. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA.
Contratado: 08.711.085/0001-28 - PRONTOCARDIO SERVICOS MEDICOS HOSPITAL A R ES
LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo
de saúde de aeronáutica (FUNSA).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 28/04/2025 a
28/04/2035. Valor Total: R$ 30.000.000,00. Data de Assinatura: 28/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2025).
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/BAFZ/2024
O Pregoeiro da Base Aérea de Fortaleza, em cumprimento aos termos da Lei nº
14.133 de 2021 e suas alterações posteriores, torna público o Registro de Preços das Atas
SRP nº 016 a 027 de 2025, referentes ao Pregão Eletrônico nº 90015/BAFZ/2024, cujo
objeto é a EVENTUAL AQUISIÇÃO INSUMOS E MATERIAL CONSUMÍVEL PARA AS ROTINAS
EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO REAGENTES, KITS, CONTROLES DE
QUALIDADE E TODAS AS SOLUÇÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE
ANÁLISES HEMATOLÓGICAS E ELETROLÍTICAS NOS APARELHOS XS-1000I, MARCA SYSMEX, E
ANALISADOR DE ELETRÓLITOS AVL 9180, MARCA ROCH, PARA A REALIZAÇÃO ANÁLISES
CLÍNICAS DA CÉLULA DE LABORATÓRIO (CLAB) DO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (GSAU-
FZ), visando atender às necessidades da Base Aérea de Fortaleza e Unidades Apoiadas.
Critério de Julgamento: Menor Preço. Empresa: CNPJ: 02.472.743/0001-90 - DIMALAB
ELETRONICS DO BRASIL LTDA - itens nº 9, 10, 46, 47, 51, 81 e 82, no valor de R$ 24.686,50
(vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e seis Reis e cinquenta centavos); CNPJ:
04.338.231/0001-60 - J & K COMERCIAL LTDA - item nº 16, no valor de R$ 210,00 (duzentos
e dez Reais); CNPJ: 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -
item nº 58, no valor de R$ 621,92 (seiscentos e vinte e um Reais e noventa e dois
centavos); CNPJ: 06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - item
nº 64, no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco Reais); CNPJ: 09.148.139/0001-51 -
PHELLIPE DE PAULA DOS SANTOS BARBOSA - MATERIAIS - itens nº 6, 7, 8, 11, 12, 41, 48,
53, 62, 66, 71, 72, 73, 75 e 79, no valor de R$ 8.241,31(oito mil duzentos e quarenta e um
Reais e trinta e um centavos); CNPJ: 13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA -
itens nº 52, 59, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 87 e 89, no valor de R$ 31.399,00 (trinta e um mil
trezentos e noventa e nove Reais); CNPJ: 20.656.202/0001-01 - FUSION MED COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - item nº 50, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil
quinhentos e vinte Reais); CNPJ: 21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS
DE LABORATORIO itens nº 55, 63 e 86, no valor de R$ 1.802,00 (mil oitocentos e dois Reais);
CNPJ: 29.869.795/0001-50 - GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA - item nº 49, no valor de R$
2.130,00 (dois mil cento e trinta Reais); CNPJ: 44.722.792/0001-83 - LUVI DISTRIBUIDORA
MEDICAL LTDA - item nº 88, no valor de R$ 2.061,50 (dois mil sessenta e um Reais e
cinquenta centavos);
CNPJ: 49.754.931/0001-74
- G7
MEDICA DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA - itens nº 2 e 3, no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte
Reais); CNPJ: 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA - itens nº 101 e 102, no valor
de R$ 19.463,60 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e três Reais e sessenta centavos),
pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 25 de abril de 2025. A Ata encontra-se
disponível na íntegra na Seção de Licitações da Base Aérea de Fortaleza, na Av. Borges de
Melo, nº 205 - Aeroporto, Fortaleza-Ce, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 16:00 horas.
EVERTON FARIA DE OLIVEIRA Maj Int
Ordenador de Despesas
BASE AÉREA DE NATAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2025 - UASG 120631
Nº
Processo: 6722201115202471.
Objeto:
Contratação
de empresa
de
engenharia especializada para a execução da ampliação da célula de diagnóstico por
imagem para contemplar a estrutura de um tomógrafo, localizado no NuHANT, na cidade
de Parnamirim. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/04/2025 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 16h00. Endereço: Rua do Especialista S/n, Bant Nt,emaús, Parnamirim/rn, -
Natal/RN 
ou 
https://www.gov.br/compras/edital/120631-3-90001-2025.
Entrega 
das
Propostas: a partir de 29/04/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/05/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
SILVIA NATALIA SOARES MENEZES DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 28/04/2025) 120631-00001-2025NE080000
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 - UASG 120631
Nº Processo: 67222001655202447. Objeto: Aquisic–ão de material hospitalar.
PAG: 67222.001655/2024-47. Total de Itens Licitados: 361. Edital: 29/04/2025 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua do Especialista S/n, Bant Nt,emaús,
Parnamirim/rn, Emaus - Natal/RN ou https://www.gov.br/compras/edital/120631-5-90013-
2025. 
Entrega 
das 
Propostas: 
a 
partir
de 
29/04/2025 
às 
08h00 
no 
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
12/05/2025
às 
09h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
SILVIA NATALIA SOARES MENEZES DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 24/04/2025) 120631-00001-2024NE800000
V COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2024 - UASG 120643
Nº Processo: 67273.0010140/2024-32.
Pregão Nº 90015/2024. Contratante: BASE AEREA DE SANTA MARIA.
Contratado: 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A. Objeto: Cessão de uso, a título
oneroso, de imó vel da cedente, para o funcionamento de um posto de abastecimento de
aeronaves (paa).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 31/12/2024 a 31/12/2029. Valor Total: R$
113.418,60. Data de Assinatura: 31/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2025).
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1: Ata do Sistema de Registro de Preço nº 90035/BASM/2024, processo
67273.006601/2024-72 unidade: Base Aérea de Santa Maria (BASM); objeto: registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E L É T R I CO S
DE CONSUMO, conforme descrito na asrp. Empresas vencedoras: 44.581.533/0001-80 -
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, valor R$
15.081,04, 19.357.379/0001-10 - RALTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA, valor R$ 91.777,51,
08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, valor
R$ 5.156,50, 53.385.909/0001-71 - E3F
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, valor R$ 9.363,49, 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM
E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, valor R$ 1.388,00, 44.248.074/0001-17 - P. LIRA
SOLUCOES LTDA, valor R$ 16.900,00, 92.533.611/0001-13 - GUSEN COMERCIO DE AU T O
PECAS LTDA, valor R$ 223,60, 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI,
valor R$ 20.396,53, 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, valor
R$ 13.247,17, 53.288.672/0001-00 - MAXYTEM LTDA, valor R$ 29.808,80, 27.466.469/0001-
77 - RRW LICITA LTDA, valor R$ 18.215,00, 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO
EIRELI, valor R$ 3.286,80, 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS E L E T R I CO S
EIRELI, valor R$ 15.216,36, 13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SE R V I CO S
PARA TELECOMUNICACOES LTDA, valor R$ 20.837,59, 20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO
DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, valor R$ 5.584,42, 23.334.784/0001-90 - DR ROCHA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, valor R$ 602,16, 42.070.491/0001-97 - DGA CO M E R C I O
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, valor R$ 41.862,50, 43.471.316/0001-74 - GCM CO M E R C I A L
LTDA, valor R$ 3.466,70, 57.138.776/0001-90 HELIO MOACIR FACHINI, valor R$ 912,00,
52.894.977/0001-01 LEANDRA ASTENREITER SANTOS, valor R$ 1.880,00. Atas disponíveis
www.gov.br/compras.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90053/BASM/2024
PAG 67273.010382/2024-26
Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO HOSPITALAR para atender as necessidades do GSAU. Total de itens Licitados:
152. Abertura da sessão eletrônica às 09h:30 min (Horário de Brasília) do dia 24 de Abril
de 
2025.
Edital 
encontra-se
em: 
https://www.gov.br/pncp/pt-br
e
https://apl1.sti.fab.mil.br/epags/. Contato BASM: Seção de Licitações, Rodovia BR 287 km
232 - Santa Maria/RS - CEP 97.105-910 - Fone: (055) 3220 3375.
RITA DE CASSIA PROCHNOW
Ten Cel Int Ordenador de Despesas da BASM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 - UASG 120643
Nº Processo: 67273002525202515. Objeto: Aquisição de peças de fardamento
do 12° Uniforme RUMAER destinado às atividades desempenhadas no âmbito dos Serviços
de Subsistência da Seção de Subsistência (SSUB) . Total de Itens Licitados: 23. Edital:
29/04/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240
- S/n Cx Pst 341, Camobi - Santa Maria/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/120643-
5-90015-2025. Entrega das Propostas: a partir de 29/04/2025 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
26/05/2025
às 
09h30
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
RITA DE CASSIA PROCHNOW
Ordenador de Despesa
(SIASGnet - 25/04/2025) 120643-00001-2025NE800001
VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE PORTO VELHO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2025 - UASG 120641
Nº Processo: 67293.000943/2025-21.
Inexigibilidade Nº 85/2025. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.
Contratado: 14.612.923/0001-09 - DE NADAI & DE NADAI LTDA. Objeto: Serviços de
analises clinicas, patologia e toxicológicas complementar do gsau..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 24/04/2025 a
24/04/2026. Valor Total: R$ 500.000,00. Data de Assinatura: 24/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/2024 - UASG 120641
Nº Processo: 67293.011687/2024-17.
Inexigibilidade Nº 42/2025. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.
Contratado: 02.698.667/0001-35 - CLINICA DE OLHOS ADORNO LTDA. Objeto: Serviços
de oftalmologia, complementar ao gsau-pv..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 23/04/2025 a
23/04/2026. Valor Total: R$ 600.000,00. Data de Assinatura: 23/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2025).

                            

Fechar