DOU 29/10/2025 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 206, quarta-feira, 29 de outubro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2025 - UASG 510677
Nº Processo: 35014.222697/2024-89.
Inexigibilidade Nº 60/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORD ES T E .
Contratado: 24.073.730/0001-80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE.
Objeto: Contratação direta, por prazo indeterminado, do serviço de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, com a finalidade de atender as necessidades da agência
da previdência social - aps/sobradinho, estado da bahia, no âmbito da gerência executiva
do inss em juazeiro/ba, vinculada à superintendência regional nordeste..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 07/07/2025 a . Valor
Total: R$ 1.744,80. Data de Assinatura: 07/07/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/10/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2025 - SEI Nº 22803166
UASG 510677. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 05/2025 - Número do Contrato:33/2022.
Nº Processo: 35014.080307/2020-63. Pregão Eletrônico Nº 19/2022. Contratante: INSS
SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL NORDESTE.
CNPJ: 29.979.036/1161-06. Contratado:
CONSTRUTORA VIANA BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 03.926.825/0001-20.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogar o prazo de vigência
estabelecido na cláusula segunda do contrato inicial, por 12(doze) meses, com início em
02/11/2025
e
término
em
02/11/2026.
Valor
Total
Atualizado
do
Contrato:R$1.443.928,92(um milhão quatrocentos e quarenta e três mil novecentos e vinte
e oito reais e noventa e dois centavos). Data de Assinatura:24/10/2025.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 510677
Número do Contrato: 67/2024.
Nº Processo: 35014.049474/2024-61.
Pregão.
Nº
90032/2024.
Contratante:
SUPERINTENDENCIA
REGIONAL
NORDESTE.
Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração e
gerenciamento informatizado de frota de veículos com fornecimento de combustíveis -
gasolina, álcool (etanol comum) e óleo diesel, na rede de postos credenciados da
circunscrição da Superintendência Regional Nordeste, em face da prorrogação do prazo de
vigencia por mais um período de 12(doze) meses. Vigência: 01/11/2025 a 01/11/2026.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 511.766,51. Data de Assinatura: 24/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2025).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III
GERÊNCIA EXECUTIVA NITERÓI
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Referência: Processo nº 35014.146623/2025-10. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica
para requerimento de benefícios e serviços previdenciários e assistenciais na modalidade
atendimento à distância. PARTES: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, representado
pela Gerência Executiva Niterói, CNPJ n° 29.979.036/0541-51 e Município de Iguaba
Grande, CNPJ n° 01.615.882/0001-62. OBJETO: Acordo para permitir que o Acordante,
viabilize, em favor de usuários da área de abrangência da entidade, a prestação de
serviços, informações, orientações, instrução e preparação de requerimentos de benefícios
e serviços previdenciários e assistenciais, para posterior análise do INSS, ao qual incumbe
reconhecer ou não o direito à percepção de benefícios e serviços requeridos. VIGÊNCIA:
pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da sua publicação no Diário Oficial da União.
DATA DE ASSINATURA: 22 de outubro de 2025. SIGNATÁRIOS: Gerente Executivo do INSS
em Niterói e Prefeito Municipal de Iguaba Grande.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS
SETOR DE APURAÇÃO E COBRANÇA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LOG-APUR - SRSUL/INSS 22944489/2025
NOTIFICAÇÃO - APURAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PROC. ADM. SEI n.° 35014.183101/2025-07
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
- ante irregularidades na execução do Contrato nº 11/2024, cujo objeto consiste na
contratação de serviços comuns elaboração de laudos técnicos de insalubridade nas Gerência
Executivas do INSS de Ponta Grossa, Blumenau, Criciúma e Joinville e suas unidades
correlatas, decorrente do Pregão Eletrônico nº 02/2024, vem, por meio desta, NOTIFICAR a
empresa VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 46.354.760/0001-06, já qualificada
nos autos do Processo SEI n.° 35014.183101/2025-07, acerca da aplicação das penalidades de
ADVERTÊNCIA, visto que a empresa descumpriu obrigações atinentes ao Contrato nº 11/2024,
conforme previsto em sua cláusula nona. Em razão de a empresa não estar recebendo as
correspondências destinadas a sua notificação para apresentação de recurso, nem pelos
Correios nem tampouco por correspondência eletrônica, tal notificação está sendo realizada
via edital. Dessa forma, fica a empresa desde já notificada para, querendo, apresentar
RECURSO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do contido no Art. 157 da
Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021. Os autos do Processo SEI n.° 35014.183101/2025-07
encontram-se com vista franqueada aos interessados, por simples solicitação de acesso
externo ao SEI ao gestor contratual, no endereço lucas.marini@inss.gov.br.
Em 28 de outubro de 2025.
DIEGO MENDES DE MATTOS CARPENA
Chefe do Setor de Apuração e Cobrança DLLC - COFL -
INSS - SRSUL
Ministério das Relações Exteriores
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CERIMONIAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 240012
Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 09012.000053/2020-18.
Contratante: CERIMONIAL. Contratado: xxx.xxx.xxx-00 - ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO
SANTOS. Objeto: Aplicação de reajuste ao contrato, conforme índica ipca de 5,17%,
referente ao período de 19/10/2025 a 19/10/2026. Vigência: 20/10/2025 a 19/10/2026.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 140.938,76. Data de Assinatura: 24/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2025).
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2025 - UASG 240013
Nº Processo: 09013.000075/2025-82.
Pregão Nº 90017/2025. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTI CO S .
Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento de frota veicular, para o abastecimento
de veículos, lavagem, mão de obra e peças para manutenção preventiva e corretiva, e
rastreamento por gps..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 04/11/2025 a
04/05/2028. Valor Total: R$ 816.389,61. Data de Assinatura: 27/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 28/10/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 240013
Número do Contrato: 17/2022.
Nº Processo: 09278.000054/2022-11.
Pregão. Nº 2/2022. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS.
Contratado: 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto do
presente instrumento é: revisar os valores contratuais, com fundamento no artigo 65,
inciso ii, alínea "d", e § 5º, da lei nº 8.666, de 1993, em razão da concessão de reequilíbrio
econômico-financeiro, decorrente da reoneração gradual da folha de pagamentos,
promovida pela lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024. Repactuar o valor do contrato
com base nas convenções coletivas de trabalho a seguir:
senge-df x sinduscon-df (df000334/2024), com data base em 01 de maio de 2023,
registrada no dia 06 de junho de 2024 - reajuste salarial da categoria de engenheiros;
seac-df x sintec-df (df000250/2024), com data base em 01 de maio de 2024, registrada no
dia 02 de maio de 2024 - estabelecimento de piso salarial para a categoria de técnicos
industriais, com reajuste para o período de 2024/2025;
sinaenco-df x sintec-df (df000550/2024), com data base em 01 de maio de 2024, registrada
no dia 16 de setembro de 2024 - estabelecimento de piso salarial e auxílio alimentação
para a categoria de desenhistas/projetistas/cadistas.
repactuar o valor do contrato com fundamento:
a) no ipca apurado de junho/2023 a maio/2024 (3,925950%);
b) no ipca apurado de junho/2024 a maio/2025 (5,404390%).. Vigência: 27/10/2025 a
02/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 4.004.740,91. Data de Assinatura:
27/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2025).
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO EXTERIOR
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2025 - UASG 240009
Número do Contrato: 6/2022.
Nº Processo: 09047.000145/2022-62.
Contratante: DEPARTAMENTO DO SERVICO EXTERIOR - MRE. Contratado: 14.582.157/0001-
87 - CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA. Objeto: Aplicac–ão de reajuste ao
contrato dse nº 06/2022, conforme o igp-m de 3,0346%, acumulado no período de
setembro de 2024 a agosto de 2025 (sei 0103427).. Vigência: 06/10/2022 a 06/10/2026.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.112.472,38. Data de Assinatura: 24/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2025).
Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio
Código 979947, Nº Processo:
25000148250202517, Concedente:
MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTO AFONSO CNPJ nº
96419353000108, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, Valor
Total: R$ 272.138,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2025 - R$ 272.138,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho:
2025NE000307, Valor: R$ 272.138,00, PTRES: 255771, Fonte Recurso: 1001000000, ND:
445042, Vigência: 15/10/2025 a 08/04/2027, Data de Assinatura: 15/10/2025, Signatários:
Concedente: ADRIANO MASSUDA CPF nº ***.349.659-**, Convenente: PAULO DRESCH CPF
nº ***.378.010-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio
Código 979694, Nº Processo:
25000148461202550, Concedente:
MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO CLINICA CARMEM LUCIA CNPJ nº
18553095000136, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, Valor
Total: R$ 203.151,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.151,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2025 - R$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho:
2025NE000280, Valor: R$ 200.000,00, PTRES: 256338, Fonte Recurso: 1001000000, ND:
445042, Vigência: 15/10/2025 a 08/04/2027, Data de Assinatura: 15/10/2025, Signatários:
Concedente: ADRIANO MASSUDA CPF nº ***.349.659-**, Convenente: DANIEL AARON
WEISS CPF nº ***.376.742-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio
Código 979583, Nº Processo:
25000138705202596, Concedente:
MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES CNPJ nº
10241503000102, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, Valor
Total: R$ 355.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2025 - R$ 355.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho:
2025NE000262, Valor: R$ 355.500,00, PTRES: 256214, Fonte Recurso: 1001000000, ND:
445042, Vigência: 23/10/2025 a 16/04/2027, Data de Assinatura: 23/10/2025, Signatários:
Concedente: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA CPF nº ***.926.798-**, Convenente:
LINDALVA CORDEIRO DUARTE CPF nº ***.445.394-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Código 978900, Nº Processo: 25000131556202534, Concedente:
MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
MOCOCA CNPJ nº 52505153000194, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE, Valor Total: R$ 497.600,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.801,00, Valor a
ser transferido ou descentralizado por exercício: 2025 - R$ 489.799,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2025NE000170, Valor: R$ 489.799,00, PTRES: 255800,
Fonte Recurso: 1001000000, ND: 445042, Vigência: 15/10/2025 a 08/04/2027, Data de
Assinatura:
15/10/2025,
Signatários:
Concedente:
ADRIANO
MASSUDA
CPF
nº
***.349.659-**, Convenente: PEDRO PAULO BARRETO FURTADO CPF nº ***.198.467-
**.
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