DOU 02/12/2025 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 229, terça-feira, 2 de dezembro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
Ata de Registro de Preços (ARP) 260/GAP-GL/2025, contratada: AJR COMERCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 27.840.547/0001-51, no valor de R$
1.853,14;
Ata de Registro de Preços (ARP) 261/GAP-GL/2025, contratada: AMILTON GUIMARAES E CIA
LTDA, CNPJ: 71.511.349/0001-36, no valor de R$ 496,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 262/GAP-GL/2025, contratada: CM & E SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA, CNPJ: 47.327.708/0001-15, no valor de R$ 59.669,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 263/GAP-GL/2025, contratada: D. R. PERITO COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 49.115.459/0001-20, no valor de R$ 493.000,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 264/GAP-GL/2025, contratada: LLEIDA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 08.806.260/0001-60, no valor de R$ 84.285,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 265/GAP-GL/2025, contratada: LUTHOR COMERCIO LTDA,
CNPJ: 48.040.995/0001-40, no valor de R$ 47.026,84;
Ata de Registro de Preços (ARP) 266/GAP-GL/2025, contratada: MICROFORT INFO R M AT I C A
LTDA, CNPJ: 24.675.507/0001-03, no valor de R$ 18.800,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 267/GAP-GL/2025, contratada: NOVA VALLE COMERCIAL E
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 51.058.020/0001-54, no valor de R$ 6.799,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 268/GAP-GL/2025, contratada: PAULO ELETRO LTDA, CNPJ:
41.841.443/0001-92, no valor de R$ 184.996,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 269/GAP-GL/2025, contratada: POLITERM INSTRUMENTOS
DE MEDICAO LTDA, CNPJ: 62.723.838/0001-60, no valor de R$ 2.190,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 270/GAP-GL/2025, contratada: PROTON ENGENHARIA ,
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 16.887.672/0001-09, no valor de R$ 3.300,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) 271/GAP-GL/2025, contratada: REOBOT COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 11.088.488/0001-77, no valor de R$ 555,38;
Ata de Registro de Preços (ARP) 272/GAP-GL/2025, contratada: ZENITH COMERCIAL LTDA,
CNPJ: 57.600.208/0001-69, no valor de R$ 3.989,80. Data da assinatura: 11 de novembro
de 2025. Vigência: 11 de novembro de 2025 a 11 de novembro de 2026.
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE PENALIDADE
Decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de Apuração de
Irregularidade (PAAI) nº 06/GAP-RJ/2025, Protocolo COMAER nº 67246.004914/2025-02,
instaurado em face da empresa DAVANTI MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ 44.259.236/0001-12: "DEFERIDO, com fulcro no inciso I, do artigo 87, da Lei nº
8666/1993 combinado com o item 2.1.12, alínea "c", da ICA 12-23/2023, este Ordenador
de Despesas, com base no Parecer nº 10/6282/2025, de 09 de outubro de 2025, do PAAI
n° 006/GAP-RJ/2025, decide pela aplicação de suspensão temporária de participação em
licitação e o impedimento de contratar com a Administração, por 6 (seis) meses, à empresa
DAVANTI MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CNPJ: 44.259.236/0001-12,
e determina o prosseguimento do encerramento do citado PAAI perante a empresa em
comento, à luz dos fatos e documentos comprobatórios dos autos do processo.
KLINGER NEWTON DE OLIVEIRA GUIMARÃES Cel Int
Chefe do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 120629
Número do Contrato: 135/2023.
Nº Processo: 67278.000695/2023-45.
Pregão. Nº 94/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado:
11.196.906/0001-40 - TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA .
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n° 135/GAPCO-HACO/2023, por 12
(doze) meses, nos termos do art. 57, II, da lei n° 8.666, de 1993. Vigência: 01/12/2025 a
01/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 229.206,96. Data de Assinatura:
27/11/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 27/11/2025).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2025 do CT 018/GAPCO-HACO/2022, publicado
no D.O.U. 135 de 2025-07-21, Seção 3. Onde se lê: O valor total da contratação é de R$
53.655,95. Leia-se: O valor total da contratação é de R$ 53.192,45
(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 20020/2025 - UASG 120630
Nº Processo: 67436.005238/2025-49.
Inexigibilidade Nº 267/2025. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS.
Contratado: 05.994.208/0001-97 - BARBOZA E PERDOMO LTDA. Objeto: A finalidade deste
Contrato é garantir aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica e seus dependentes,
nas condições especificadas neste instrumento e no edital, por intermédio de Clínicas
Médicas Especializadas, assistência médico-hospitalar, ambulatorial, atendimento de
emergência/urgência em regime de 24 horas diárias. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 -
Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 26/11/2025 a 26/11/2035. Valor Total: R$ 600.000,00.
Data de Assinatura: 26/11/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 00005/2021 publicado no D.O. de 2025-11-12, Seção
3.
Onde se lê: Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.239.498,08. Leia-se: Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 1.288.610,92.
(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2025)
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 120632
Número do Contrato: 26/2024.
Nº Processo: 67614.038392/2023-37.
Pregão. Nº 90008/2024. Contratante: TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. Contratado: 00.242.092/0001-16 - MULTICON ENGENHARIA
LTDA. Objeto: Acréscimo quantitativo para os serviços de pintura decorre da constatação de
áreas adicionais que demandam revitalização para garantir a adequada conservação das
instalações da unidade, o que equivale a 24,83% (vinte e quatro vírgula oitenta e três por
cento) do valor inicial do contrato, com fundamento no art. 124, inciso I, alíneas "a" e "b", c/c
art. 125 da lei nº 14.133/21.. Vigência: 26/11/2025 a 26/11/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 1.103.506,81. Data de Assinatura: 21/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 120632
Número do Contrato: 28/2024.
Nº Processo: 67614.038392/2023-37.
Pregão. Nº 90008/2024. Contratante: TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE
DE
TRÁFEGO
AÉREO.
Contratado:
00.242.092/0001-16
-
MULTICON
ENGENHARIA LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo
quantitativo do valor contratual para a execução dos serviços de manutenção predial
hidráulica, essenciais para a preservação estrutural e operacional das instalações da
unidade, o que equivale a 22,81% (vinte e dois vírgula oitenta e um por cento) do valor
inicial do contrato, com fundamento no art. 124, inciso I, alíneas "a" e "b", c/c art. 125 da
Lei nº 14.133/21. Vigência: 26/11/2024 a 26/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 200.183,92. Data de Assinatura: 21/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 120632
Número do Contrato: No 009/GAP-RF-HARF/2024.
Nº Processo: 67437.007078/2023-09.
Pregão. Nº 90004/2024. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE. Contratado:
03.982.764/0001-18 - JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do
contrato por mais 30 (trinta) dias o prazo de vigência do contrato nº 009/GAP-RF-
HARF/2024, a partir de 12 de outubro de 2025 a 12 de novembro de 2025, podendo ser
prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107
da lei no 14.133, de 2021. Vigência: 12/10/2025 a 12/11/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 3.245.687,11. Data de Assinatura: 09/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/10/2025).
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 120623
Número do Contrato: 53/GAP-AF/MUSAL/2024.
Nº Processo: 67564.000588/2024-72.
Pregão. Nº 90005/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS. Contratado:
05.703.030/0001-88
- CARDEAL
GESTÃO
EMPRESARIAL
E SERVIÇOS
LTDA.
Objeto:
Prorrogação da vigência e execução contratual por mais 12(doze) meses, além de
acréscimo quantitativo consistente em aumento da área de banheiro do 2º pavimento com
159 m² , observado o limite dos 25% do valor inicial do contrato de acordo com parecer
nº 2/2246/2025 de 11/11/2025, carta da empresa e Declaração Orçamentária. Vigência:
21/11/2025 a 21/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 866.235,96. Data de
Assinatura: 21/11/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2025).
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025 - UASG 160086
Nº Processo: 64536.026060/2025. Objeto: Registro de Preços para Eventual
Aquisição de Peças para Manutenção de Viaturas, com o objetivo em atender à frota do
Gabinete do Comandante do Exército.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 02/12/2025 das
09h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Qgex Bloco a 3 Piso - Smu, - BRASÍLIA/DF
ou https://www.gov.br/compras/edital/160086-5-90011-2025. Entrega das Propostas: a
partir de 02/12/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
16/12/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEANDRO PAIVA MARQUES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 01/12/2025) 160086-00001-2025NE900001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 - UASG 160086
Nº Processo: 64198004112202519. Objeto: Aquisição de material de divulgação
institucional de distribuição gratuita, destinados ao Centro de Comunicação Social do
Exército(CCOMSEx). Total de Itens Licitados: 63. Edital: 02/12/2025 das 09h30 às 11h30.
Endereço:
Qgex
Bloco
a
3
Piso
-
Smu,
Smu
-
BRASÍLIA/DF
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160086-5-90013-2025. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2025
às 09h00 no site www.gov.br/compras.
LEANDRO PAIVA MARQUES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 01/12/2025) 160086-00001-2025NE000001
COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO - 1031/2025. NUP: 64447.016768/2025-03. Nº Processo: R FQ
066/2025.
Contratante: Comissão
do Exército
Brasileiro
em Washington
(CEBW ) .
Contratado: SUYFA DEFENCE, S.L. Objeto: Suprimento para a manutenção da Frota
Leopard/Gepard. Fundamento Legal: Inciso I do Art. 74 da Lei 14.133/2021. Vigência:
12/01/2025 a 12/01/2027. Valor Total do Objeto: USD 20,127.40. Fonte de Recurso:
1000000000. Nota de Empenho: 2025NE401453. Washington D.C., 1 de dezembro de 2025.
RAFAEL NOVAES DA CONCEIÇÃO. Ordenador de Despesas.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO - 1037/2025. NUP: 64324.004649/2025-96. Nº Processo: R FQ
0071/2025 - Pregão. Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW).
Contratado: BCS USA INC. Objeto: Material de Desminagem - Detectores. Fundamento
Legal: Inciso I do Art. 28 da Lei 14.133/2021. Vigência: 11/17/2025 a 11/17/2027. Valor
Total do Objeto: USD 55,600.00 Fonte de Recurso: 1050000142. Nota de Empenho:
2025NE400058. Washington
D.C., 1
de dezembro
de 2025.
RAFAEL NOVAES
DA
CONCEIÇÃO. Ordenador de Despesas.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - 03/2025-Sec Adm/CEBW. NUP: 64324.004801/2025-31.
Nº Processo: 039/2025-Sec Adm/CEBW. Modalidade de Licitação: Não se aplica.
Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Favorecido: EZ-
PASS GROUP. Objeto: pagamento de taxas de pedágio. Fundamento Legal: Art. 2º,
caput, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99. Valor Total: US$ 800.00. Fonte de
Recurso: 1000000000. Washington-D.C., 21 de novembro de 2025. RAFAEL NOVAES DA
CONCEIÇÃO. Ordenador de Despesas.
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