DOE 27/06/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            neste ato representada pelo Secretário da Educação, o Sr. ROGERS VASCON-
CELOS MENDES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, 
RG nº 97002491241 SSP-CE CONTRATADA: CENTRAL DO SABER 
SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS LTDA, com sede na Rua 
Aristides de Olveira, nº 518, Atuba, Pinhais/PR, CEP: 83.326-160, inscrita no 
CNPJ sob o nº 80.574.965/0001-27, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo Sr. TECIOMAR ÁBILA, portador da Carteira de 
Identidade nº 6.169.018-2 SSP/PR, e do CPF nº 016.898.249-80, têm entre si 
justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e 
condições seguintes. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de 
materiais e equipamentos para os Laboratórios de Biologia, ITENS: 09, 10, 11, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, para as Escolas Públicas 
Estaduais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 
Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento 
o edital do Pregão Eletrônico n° 20170015 e seus Anexos, os preceitos do 
direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Forta-
leza - CE. VIGÊNCIA: 8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) 
meses, contado a partir da sua assinatura. 8.1.1. A publicação resumida deste 
contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 
8.666/1993 8.2. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 30 (trinta) 
dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. 8.3. O 
prazo de execução poderá ser prorrogado nos termos do § 1º do art. 57 da Lei 
Federal n° 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R$  444.034,60 (quatrocentos 
e quarenta e quatro mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos) pagos em 
conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
MAPP: 1408 Programa: 023; PA: 18828; Fonte: 07; Elemento de Despesa: 
449052 22100022.12.362.023.18828.01.449052.20700.1 22100022.12.362.
023.18828.02.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.03.449052.207
00.1 22100022.12.362.023.18828.04.449052.20700.1 22100022.12.362.023
.18828.05.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.06.449052.20700.1 
22100022.12.362.023.18828.07.449052.20700.1 22100022.12.362.023.1882
8.08.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.09.449052.20700.1 2210
0022.12.362.023.18828.10.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.11
.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.12.449052.20700.1 2210002
2.12.362.023.18828.13.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.14.44
9052.20700.1 MAPP: 1800 Programa: 023; PA: 18830; Fonte: 00; Elemento 
de Despesa: 449052 22100022.12.362.023.18830.01.449052.10000.0 22100
022.12.362.023.18830.02.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.03.
449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.04.449052.10000.0 22100022
.12.362.023.18830.05.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.06.449
052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.07.449052.10000.0 22100022.12.
362.023.18830.08.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.09.449052.
10000.0 22100022.12.362.023.18830.10.449052.10000.0 22100022.12.362.
023.18830.11.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.12.449052.100
00.0 22100022.12.362.023.18830.13.449052.10000.0 22100022.12.362.023
.18830.14.449052.10000.0 MAPP: 1800 Programa: 023; PA: 18830; Fonte: 
82; Elemento de Despesa: 449052 22100022.12.362.023.18830.01.449052.
28282.1 22100022.12.362.023.18830.02.449052.28282.1 22100022.12.362.
023.18830.03.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.05.449052.282
82.1 22100022.12.362.023.18830.04.449052.28282.1 22100022.12.362.023
.18830.06.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.07.449052.28282.1 
22100022.12.362.023.18830.08.449052.28282.1 22100022.12.362.023.1883
0.09.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.10.449052.28282.1 2210
0022.12.362.023.18830.11.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.12
.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.13.449052.28282.1 2210002
2.12.362.023.18830.14.449052.28282.1 MAPP: 1408 Programa: 023; PA: 
32296; Fonte: 07; Elemento de Despesa: 339030 - Consumo 22100022.12.3
62.023.32296.01.339030.20700.1 22100022.12.362.023.32296.02.339030.
20700.1 22100022.12.362.023.32296.03.339030.20700.1 22100022.12.36
2.023.32296.04.339030.20700.1 22100022.12.362.023.32296.05.339030.2
0700.1 22100022.12.362.023.32296.06.339030.20700.1 22100022.12.362
.023.32296.07.339030.20700.1 22100022.12.362.023.32296.08.339030.20
700.1 22100022.12.362.023.32296.09.339030.20700.1 22100022.12.362.0
23.32296.10.339030.20700.1 22100022.12.362.023.32296.11.339030.2070
0.1 22100022.12.362.023.32296.12.339030.20700.1 22100022.12.362.023.
32296.13.339030.20700.1 22100022.12.362.023.32296.14.339030.20700.1 
MAPP: 1800 Programa: 023; PA: 32296; Fonte: 00; Elemento de Despesa: 
339030 - Consumo 22100022.12.362.023.32296.01.339030.10000.0 22100
022.12.362.023.32296.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.32296.03.
339030.10000.0 22100022.12.362.023.32296.04.339030.10000.0 22100022
.12.362.023.32296.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.32296.06.339
030.10000.0 22100022.12.362.023.32296.07.339030.10000.0 22100022.12.
362.023.32296.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.32296.09.339030
.10000.0 22100022.12.362.023.32296.10.339030.10000.0 22100022.12.36
2.023.32296.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.32296.12.339030.10
000.0 22100022.12.362.023.32296.13.339030.10000.0 22100022.12.362.0
23.32296.14.339030.10000.0 . DATA DA ASSINATURA: 14 de junho de 
2018 SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - Secretário 
da Educação - CONTRATANTE , TECIOMAR ÁBILA -Representante legal 
da empresa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1. 2. Ilegíveis. Fortaleza 
21 de junho de 2018 
Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA /ASJUR
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 193/2018/PROCESSO SEDUC Nº18409798-3
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRE-
TARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador 
Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Forta-
leza/CE, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0001-25, daqui por diante doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário da Educação, ROGERS VASCONCELOS MENDES, brasileiro, 
inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP-CE, 
residente e domiciliado em Fortaleza CONTRATADA: EMPRESA SEEK 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com endereço na Rua Abel 
Ribeiro, n.º 354, Bairro Parangaba, CEP: 60.721-055, Fortaleza/CE, inscrita no 
CNPJ sob o nº 72.248.495/0001-83, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representado pela Sra. SÔNIA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA, 
brasileira, portadora do CPF nº 245.571.533.72, têm entre si justa e acordada 
a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes 
. OBJETO: Constitui objeto desde Contrato o Registro de Preços visando 
futuras e eventuais contratações de empresa especializada para fornecimento 
de material permanente e de consumo para atender a Unidades de Ensino da 
Rede Pública Estadual da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, itens 
02, 03 e 06 – LOTE 08 da Ata de Registro de Preço nº 006/2017 da Prefei-
tura de Camocim.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Licitação, 
na modalidade Pregão Presencial n.º 2017.07.05.001-SRP da Prefeitura de 
Camocim, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações c/c 
os termos da Lei n.º 10.520/02. FORO: Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: 4.1. O 
Presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data 
de sua assinatura e irá vigorar por 12 (doze) meses. 4.2. O prazo estipulado 
da execução do contrato será de 11 (onze) meses a partir do recebimento da 
Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R$  177.585,00 (cento e setenta 
e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) pagos em conformidade com 
o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Educação do Estado 
do Ceará: MAPP 1408 - Prog 023; PA 18828; Fonte 07; Elemento 449052; 
MAPP 1800 - Prog. 023; PA 18830; Fonte 00; Elemento de Despesa: 449052; 
MAPP 1800 - Prog. 023; PA 18830; Fonte 82; Elemento de Despesa: 449052. 
22100022.12.362.023.18828.01.449052.20700.1 22100022.12.362.023.1882
8.02.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.03.449052.20700.1 2210
0022.12.362.023.18828.04.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.05
.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.06.449052.20700.1 2210002
2.12.362.023.18828.07.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.08.44
9052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.09.449052.20700.1 22100022.1
2.362.023.18828.10.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.11.44905
2.20700.1 22100022.12.362.023.18828.12.449052.20700.1 22100022.12.36
2.023.18828.13.449052.20700.1 22100022.12.362.023.18828.14.449052.20
700.1 22100022.12.362.023.18830.01.449052.10000.0 22100022.12.362.0
23.18830.02.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.03.449052.1000
0.0 22100022.12.362.023.18830.04.449052.10000.0 22100022.12.362.023.
18830.05.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.06.449052.10000.0 
22100022.12.362.023.18830.07.449052.10000.0 22100022.12.362.023.1883
0.08.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.09.449052.10000.0 2210
0022.12.362.023.18830.10.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.11
.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.12.449052.10000.0 2210002
2.12.362.023.18830.13.449052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.14.44
9052.10000.0 22100022.12.362.023.18830.01.449052.28282.1 22100022.1
2.362.023.18830.02.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.03.44905
2.28282.1 22100022.12.362.023.18830.05.449052.28282.1 22100022.12.3
62.023.18830.04.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.06.449052.
28282.1 22100022.12.362.023.18830.07.449052.28282.1 22100022.12.36
2.023.18830.08.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.09.449052.2
8282.1 22100022.12.362.023.18830.10.449052.28282.1 22100022.12.362
.023.18830.11.449052.28282.1 22100022.12.362.023.18830.12.449052.28
282.1 22100022.12.362.023.18830.13.449052.28282.1 22100022.12.362.0
23.18830.14.449052.28282.1 . DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 
2018 SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - CONTRA-
TANTE , SÔNIA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA - CONTRATADA e 
TESTEMUNHAS: 1. Aline Alice Silva Cordeiro, 2. Wagner Ribeiro Levy. 
Fortaleza 21 de junho de 2018 
Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA /ASJUR
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº3921631/2018
CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/E. E. E. P. RAIMUNDO SARAIVA 
COELHO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0605-35- CREDE 19 - 
JUAZEIRO DO NORTE/CE,neste ato representada por sua Diretora Geral, 
Sra. Rosa Cruz Macêdo CONTRATADA: LINK CARIRI SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 08.435.682/0001-77, 
representado neste ato pelo, Sócio/Administrador, Sr. Elgton Dantas Beserra 
de Lucena. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo o Serviço 
de Link de Internet 10Mb por 12 meses, em favor da E.E.E.P. Raimundo 
Saraiva Coelho, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados 
no anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Item 
01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do Art. 24, 
Inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, com 
fundamento na Cotação Eletrônica nº 2018/10822 e Termo de Participação nº 
56
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº119  | FORTALEZA, 27 DE JUNHO DE 2018

                            

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